Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 17.07.2013, 13:56   #1
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от Louisa Посмотреть сообщение
я вручную ничего не заполняю, делаю только закрытие месяца.......
А Авансов тоже ни каких ни полученных ни выданных?
Попробуйте сформировать записи в книге покупок, продаж
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 14:01   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от Louisa Посмотреть сообщение
я считала, что программа видит, где поступления без ндс, там не должно быть с/ф..
Она на всякий случай тебя предупреждает, вдруг ты случайно по этим документам не внесла с/ф, для того, чтобы ты проверила, и если у тебя действительно без НДС и с/ф отсутствует, тогда просто уже за ошибку не считай и не обращай внимания. Программа то умная. Ну или чтобы не ругалась, просто введи с/ф без цифр и без НДС, никуда эта с/ф не пойдет, но при проверке не будет тебе на мозг давать такие сообщения.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 14:03   #3
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Louisa, Я бы открыла карточку 19 счета и посмотрела, какую с/фактуру прога не взяла в расход и не отразила в книге покупок, а уж дальше бы искала причину, почему она ее не отразила в книге покупок.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 17.07.2013, 14:30   #4
еще учусь
 
Аватар для Louisa
 
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

спасибо всем, с 19 счетом разобралась, действительно не внесла с/ф на поступление, а вот дальше начинается жесть....я совсем запарилась с этим НДСом. Посоветуйте, как правильно, вот я формирую регистрацию с/ф на аванс, что надо выбрать, не регистрировать с/ф на аванс в течении 5 дней, до конца месца или до конца периода?
Louisa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 14:35   #5
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Я выбрала "регистрировать всегда при получении аванса" )
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Louisa (17.07.2013)
Старый 17.07.2013, 14:38   #6
еще учусь
 
Аватар для Louisa
 
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

И еще проверяю в проге правильность начисления НДС вот по такой схеме, нашла на форуме

Цитата:
Ну для начала:
1. Оборотная сальдовая ведомость (далее ОСВ) 90.1 *18/118 = 90.3 - если все так переходим к пункту 2
2. Смотрим ОСВ 62.2
Обороты по Кредиту 62.2 *18/118=Оборотам по Д 76.АВ
Обороты по Дебету 62.2 *18/118 = Оборотом по К 76.АВ
3. Смотрим 19 счет, что бы на конец отчетного периода не одна сумма там не висела
4. Теперь проверяем все с книгами покупок и продаж.
Формируем Анализ счета по 68.2, смотрим Обороты за период с Кредита счетов за минусом суммы по 51 счету (то что вы заплатили) (итог) = НДС по книге покупок

Формируем Анализ счета по 68.2, смотрим Обороты за период с Дебета (итог) = НДС по книге продаж

5. Обязательно проверяем еще и книгу продаж следующим образом:
Анализ счета 62.1 (берем только сумму по 91 + 90 счет) Это с кредита счетов + ОСВ 62.2 Обороты по К = Графа 4 Книги продаж "Всего включая продаж с НДС"
С 1,2,3 пунктом все понятно, все правильно, а вот 4 пункт вообще не пойму, у меня совсем суммы разные или я не правильно понимаю где что смотреть?
Louisa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 14:39   #7
еще учусь
 
Аватар для Louisa
 
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
Я выбрала "регистрировать всегда при получении аванса" )
и ты их все раздаешь покупателям? или просто у себя оставляешь?
Louisa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 14:42   #8
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Раздаю )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 17.07.2013, 14:54   #9
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от Louisa Посмотреть сообщение
4 пункт вообще не пойму
суммы из графы "с кредита " по 19 и 76 счетам дают сумму по книге покупок
суммы из графы " в дебет счетов" по 76 и 90 сч дают сумму по книге продаж,разница между этими двумя суммами и будет сумма к уплате в бюджет.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Louisa (17.07.2013)
Старый 17.07.2013, 15:30   #10
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Кстати по п.4 суммы могут не соответствовать книгам, если были доп.листы к прошлым периодам ...
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 14:26   #11
еще учусь
 
Аватар для Louisa
 
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Кстати по п.4 суммы могут не соответствовать книгам, если были доп.листы к прошлым периодам ...
ага, есть такие и как я понимаю эти суммы должны попасть в строку 070 раздела3 декларации НДС, что сделать чтоб они туда попали?
Louisa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 15:07   #12
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от Louisa Посмотреть сообщение
эти суммы должны попасть в строку 070 раздела3 декларации НДС
Ты имеешь в виду в корректирующую декларацию к прошлому периоду? Можешь описать ситуацию как ввела доп.листы?
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 15:13   #13
еще учусь
 
Аватар для Louisa
 
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Ян@, я проморгала авансовые с/ф за прошлые периоды, а теперь чтобы удобно было считать НДС сделала авансовые с начала года на все суммы, прошедшие авансом. Потом, когда формировала книгу покупок, поставила галочку "формировать доплисты" И вот эти суммы за прошлые периоды не попадают в сторку 070, но почему то отражаются по строке 200, может так и должно быть?
Louisa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 15:32   #14
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от Louisa Посмотреть сообщение
когда формировала книгу покупок, поставила галочку "формировать доплисты" И вот эти суммы за прошлые периоды не попадают в сторку 07
Ты поставила галку "доп.лист", значит эти суммы попадут в корректирующую декларацию к тому периоду, за текущий квартал их не будет. Т.е. ты доначислила НДС за прошлый период!
То, что они попали в 200 стр. - зачет тех авансов в каком периоде произошел? тоже в прошлые? или всё же вычет будет в текущем квартале?
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 15:38   #15
еще учусь
 
Аватар для Louisa
 
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Т.е. ты доначислила НДС за прошлый период!
т.е. мне сдавать корректировку за прошлый квартал????

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
То, что они попали в 200 стр. - зачет тех авансов в каком периоде произошел? тоже в прошлые? или всё же вычет будет в текущем квартале?
зачет произошел частично в прошлом, частично в этом.....
Louisa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 15:49   #16
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от Louisa Посмотреть сообщение
т.е. мне сдавать корректировку за прошлый квартал?
Вот я и спрашиваю, этой действительно доп.листы к прошлым периодам? если да, то тогда уточненка
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 15:54   #17
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
этой действительно доп.листы к прошлым периодам? если да, то тогда уточненка
а просветите заодно неуча - если всё равно уточненка, то в чем смысл доп.листов? С тем же успехом можно просто тем периодом добавить сч\ф как положено и сдать уточненку.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 16:00   #18
еще учусь
 
Аватар для Louisa
 
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

застрелиться можно.....
вообще у меня зависли суммы с прошлого года, когда я была на УСН,и в общем счтитаю, что НДС с этих сумм платить не должна, на начало года остались копейки, которые переплатили покупатели, девочки мне тут советовали еще в вводе начальных остатков переправить эти суммы с 62.02 на 62.01, чтобы все шло ровно, я попыталась, но не поняла смысла, ведь тогда получится, что не они нам будут должны, а мы им и так и оставила, т.е. авансовые не выписывала, а теперь решила сумничать, провела авансовые с начала года, ну и на эти копейки тоже....теперь думу думаю, чего дальще то делать...........
Louisa вне форума   Ответить с цитированием

Старый 18.07.2013, 16:02   #19
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
а просветите заодно неуча - если всё равно уточненка, то в чем смысл доп.листов?
Если подаешь уточненку, то к книгам за прошлый период надо сформировать дополнительные листы. Чтобы Декларация (первичная/ корректирующая ... не суть) соответствовала книгам.
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 16:06   #20
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

ааа, т.е. если я не доп.листы сформирую, а просто сделаю нормально как было бы, если б ничего неучтенного не было, то будет нарушение, т.к. первичная не будет соответствовать?
Ну и что? Может там всё утено, а ошибка просто в цифрах... случайно... и сч\ф не при ем? Это ж не доказуемо...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot