Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 01.11.2012, 04:30   #61
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для aidayarkova
 
Регистрация: 03.10.2012
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 145
Спасибо: 0
Отправить сообщение для aidayarkova с помощью ICQ
По умолчанию Re: Смета

Извините меня пожалуйста!!!! ну вот еще один вопрос- Получается что с услугами мы разобрались что их надо приходовать сразу на 20сч и сразу виднеется Н.группа(объект). А вот как вы вы сразу видите материалы???Подскажите!!!! Вот как у меня в скринах: я думаю если я сразу выберу например у "гвозди" Н.группу,то ведь так и запишется, а вот если пришли затраты еще на "гвозди" но объект другой то как ??? Помогите разобраться!!!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ав.от 2.png
Просмотров: 863
Размер:	141.4 Кб
ID:	12894   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ав.от3.png
Просмотров: 872
Размер:	178.3 Кб
ID:	12895  
__________________
Нет Опыта, но есть Большое ЖЕЛАНИЕ!!!
aidayarkova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 05:20   #62
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Т@тьян@
 
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 363
Спасибо: 13
По умолчанию Re: Смета

Когда вы вносите материалы там есть номенклатурная группа (2 скрин) и у вас вы там заносите номенклатурную группу и называете ее Материалы. Это не очень логично. Номенклатурная группа это объект, на который будут расходоваться эти материалы, и она будет использоваться по умолчанию при создании документов по реализации. Но эти гвозди могут пойти на несколько объектов, поэтому лучше номенклатурную группу заносите тогда, когда эти материалы будут расходоваться, в требовании накладной.
Т@тьян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 09:21   #63
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для aidayarkova
 
Регистрация: 03.10.2012
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 145
Спасибо: 0
Отправить сообщение для aidayarkova с помощью ICQ
По умолчанию Re: Смета

Цитата:
Сообщение от Т@тьян@ Посмотреть сообщение
Но эти гвозди могут пойти на несколько объектов, поэтому лучше номенклатурную группу заносите тогда, когда эти материалы будут расходоваться, в требовании накладной.
Так хорошо Т@тьян@, с этим поняла.

Но не понимаю как потом я должна увидеть эти материалы?? Вот если бы я приходовала в док-те "Посту-ие тов.и услуг " то там сразу можно нажать на кнопку "на основании" и выбрать "требование-накладная" и всё тогда круто!!! Но блин не у меня... я ведь приходую эти все материалы по ав.отчетам и там нет такой "хорошей кнопки" может и есть, но я пока не знаю???
__________________
Нет Опыта, но есть Большое ЖЕЛАНИЕ!!!
aidayarkova вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 01.11.2012, 09:49   #64
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Смета

Цитата:
Сообщение от aidayarkova Посмотреть сообщение
я ведь приходую эти все материалы по ав.отчетам и там нет такой "хорошей кнопки" может и есть, но я пока не знаю???
Действительно такого нет. Можно оформить материалы через Поступление ТиУ, где указать поставщика, например, "Подотчет" ... а затем в документе Авансовый отчет заполнить закладку "Оплата" по этому контрагенту
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 03:40   #65
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для aidayarkova
 
Регистрация: 03.10.2012
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 145
Спасибо: 0
Отправить сообщение для aidayarkova с помощью ICQ
По умолчанию Re: Смета

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Действительно такого нет. Можно оформить материалы через Поступление ТиУ, где указать поставщика, например, "Подотчет" ... а затем в документе Авансовый отчет заполнить закладку "Оплата" по этому контрагенту
Сейчас попробую спасибо за советЯн@
__________________
Нет Опыта, но есть Большое ЖЕЛАНИЕ!!!
aidayarkova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 04:23   #66
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для aidayarkova
 
Регистрация: 03.10.2012
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 145
Спасибо: 0
Отправить сообщение для aidayarkova с помощью ICQ
По умолчанию Re: Смета

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Действительно такого нет. Можно оформить материалы через Поступление ТиУ, где указать поставщика, например, "Подотчет" ... а затем в документе Авансовый отчет заполнить закладку "Оплата" по этому контрагенту
Вот как то так у меня получилось , гляньте одним глазком ...если что не так скажите пожалуйста!!!!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пост т.и ус.1.png
Просмотров: 815
Размер:	122.1 Кб
ID:	12902   Нажмите на изображение для увеличения
Название: пост.т.и у..png
Просмотров: 856
Размер:	113.3 Кб
ID:	12903   Нажмите на изображение для увеличения
Название: пост.т и усл3.png
Просмотров: 858
Размер:	150.5 Кб
ID:	12904  

__________________
Нет Опыта, но есть Большое ЖЕЛАНИЕ!!!
aidayarkova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 20:37   #67
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Смета

Что-то вы совсем запутались. Мне кажется мы говорили о приобретении подотчетником материалов, которые потом хотелось бы сразу списать требованием-накладной ... причем заполнить её автоматически.
И что вы делаете? В поступлении сразу кидаете на затраты. И где же материалы???

Я говорила о том, что вы вводите покупку материалов через Поступление ТиУ (на закл. ТОВАРЫ). И для чего вы формируете РКО на оплату поставщику?

Если вы всё еще хотите автоматом заполнять требование, тогда вот вам схема действий:
1. РКО выдача подотчет Дт71 Кт50
2. Поступление ТиУ (закл. ТОВАРЫ) Дт10 Кт60 (76)
3. Тр-накладная (на основании Поступления) Дт 20 Кт10
4. Ав.отчет (закл. ОПЛАТА) Дт60(76) Кт71
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 06:29   #68
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для aidayarkova
 
Регистрация: 03.10.2012
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 145
Спасибо: 0
Отправить сообщение для aidayarkova с помощью ICQ
По умолчанию Re: Смета

Цитата:
Ян@;749570Что-то вы совсем запутались.
Это точно!!![/QUOTE]

Цитата:
В поступлении сразу кидаете на затраты.
А разве услуги не надо на 20счет сразу?? Их надо сначала на 76 а потом ??? Блин опять по новой с этими услугами, последний раз подскажите!!!!
Цитата:
Можно оформить материалы через Поступление ТиУ, где указать поставщика, например, "Подотчет" ... а затем в документе Авансовый отчет заполнить закладку "Оплата" по этому контрагенту
В поступлении ТиУ указываю. "подотчет"(контрагент), а вот в ав.отечете "оплата" ставлю того контрагента который по документам?? Правильно??

Цитата:
Если вы всё еще хотите автоматом заполнять требование, тогда вот вам схема действий:
1. РКО выдача подотчет Дт71 Кт50
2. Поступление ТиУ (закл. ТОВАРЫ) Дт10 Кт60 (76)
3. Тр-накладная (на основании Поступления) Дт 20 Кт10
4. Ав.отчет (закл. ОПЛАТА) Дт60(76) Кт71
Да вот по этой схеме я сейчас и сделала скрины: надеюсь всё так )))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный 1.png
Просмотров: 851
Размер:	108.8 Кб
ID:	12917   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный 2.png
Просмотров: 923
Размер:	128.8 Кб
ID:	12918   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный 3.png
Просмотров: 857
Размер:	104.9 Кб
ID:	12919  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный 4.png
Просмотров: 824
Размер:	104.2 Кб
ID:	12920   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный 5.png
Просмотров: 829
Размер:	141.1 Кб
ID:	12921  
__________________
Нет Опыта, но есть Большое ЖЕЛАНИЕ!!!

Последний раз редактировалось aidayarkova; 06.11.2012 в 06:39.
aidayarkova вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 06.11.2012, 09:48   #69
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Смета

Цитата:
Сообщение от aidayarkova Посмотреть сообщение
Что-то вы совсем запутались.
Это точно!!! А разве услуги не надо на 20счет сразу?? Их надо сначала на 76 а потом ??? Блин опять по новой с этими услугами, последний раз подскажите!!!!
aidayarkova, соберитесь уже ...
С услугами вы уже давно всё выяснили, ничего не меняется.

Сейчас был вопрос о том, что было бы удобно на основании авансового отчета списывать материалы требованием - именно к этому я и дала свой совет!
Цитата:
Сообщение от aidayarkova Посмотреть сообщение
В поступлении ТиУ указываю. "подотчет"(контрагент), а вот в ав.отечете "оплата" ставлю того контрагента который по документам?? Правильно??
Сами то как думаете?
Если сделать как вы пишете, то получится вот что:
Дт 10 Кт 60 "Подотчет" - Поступление ТиУ
Дт60 "ООО ххх" Кт 71 - Ав. отчет

У вас сальдо расползется на 60-м.
В Поступлении ТиУ и в Ав.отчете нужно указывать одного и того же контрагента!!! Можно указывать реального контрагента (если их не так много) или одного "Подотчет" (если не хочется плодить лишних контрагентов)
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 10:56   #70
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для aidayarkova
 
Регистрация: 03.10.2012
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 145
Спасибо: 0
Отправить сообщение для aidayarkova с помощью ICQ
По умолчанию Re: Смета

[QUOTE=Ян@;749859]aidayarkova,
Цитата:
соберитесь уже ...
С услугами вы уже давно всё выяснили, ничего не меняется.
Извините меня пожалуйста , после вашего сообщения прям сразу собралась , перечитала все выше указанные сообщения и всё встало на свои места

Цитата:
У вас сальдо расползется на 60-м.
В Поступлении ТиУ и в Ав.отчете нужно указывать одного и того же контрагента!!! Можно указывать реального контрагента (если их не так много) или одного "Подотчет" (если не хочется плодить лишних контрагентов)
Спасибо Ян@ ,за терпение!! Всё так сделаю!!
__________________
Нет Опыта, но есть Большое ЖЕЛАНИЕ!!!
aidayarkova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 11:39   #71
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для aidayarkova
 
Регистрация: 03.10.2012
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 145
Спасибо: 0
Отправить сообщение для aidayarkova с помощью ICQ
По умолчанию Re: Смета

Блин... вопросы у меня не закончились((( Чем дальше тем больше вопросов!!!

Подскажите мне еще пожалуйста!! В требовании-накладной как автоматом занести все материалы на реализацию!!!У меня Получается только поодиночки опять выбирать и заносить((( Я выбираю на "основании" а мне служебное сообщение пишет :
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный 1.png
Просмотров: 762
Размер:	123.5 Кб
ID:	12938  
__________________
Нет Опыта, но есть Большое ЖЕЛАНИЕ!!!

Последний раз редактировалось aidayarkova; 08.11.2012 в 11:43.
aidayarkova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 12:36   #72
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Смета

Цитата:
Сообщение от aidayarkova Посмотреть сообщение
В требовании-накладной как автоматом занести все материалы на реализацию!!!
Я не понимаю чего вы хотите.
Причем здесь собственные материалы и оказание услуг по переработке
Цитата:
Сообщение от aidayarkova Посмотреть сообщение
У меня Получается только поодиночки опять выбирать и заносить
Куда вы заносите? в какой документ?
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 03:34   #73
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для aidayarkova
 
Регистрация: 03.10.2012
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 145
Спасибо: 0
Отправить сообщение для aidayarkova с помощью ICQ
По умолчанию Re: Смета

[QUOTE=Ян@;751039]
Цитата:
Я не понимаю чего вы хотите.
Причем здесь собственные материалы и оказание услуг по переработке
это не собственные материалы а заказчика

Цитата:
Куда вы заносите? в какой документ?
В документе "требование -накладная" хочу закинуть на реализацию, я хотела (думала) что это делается просто: заходишь на "основании" и выбираешь "реализацию" и что все материалы оказались там??? Но там вылезает "реализация по переработки" Может я снова не до поняла чего то?? Вообщем объект подходит к окончанию, мне нужно это всё реализовать.
__________________
Нет Опыта, но есть Большое ЖЕЛАНИЕ!!!
aidayarkova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 07:16   #74
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для надяя
 
Регистрация: 15.02.2011
Адрес: Смоленск
Сообщений: 487
Спасибо: 6
По умолчанию Re: Смета

[QUOTE=aidayarkova;751226]
Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
это не собственные материалы а заказчика



В документе "требование -накладная" хочу закинуть на реализацию, я хотела (думала) что это делается просто: заходишь на "основании" и выбираешь "реализацию" и что все материалы оказались там??? Но там вылезает "реализация по переработки" Может я снова не до поняла чего то?? Вообщем объект подходит к окончанию, мне нужно это всё реализовать.
для чего вам реализовывать материалы??Я что то не пойму?Вы же стоите вроде?
надяя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 07:30   #75
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Т@тьян@
 
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 363
Спасибо: 13
По умолчанию Re: Смета

aidayarkova, я что-то не понимаю. Вы все приходовали материалы через 71 счет, получается что вы тратили на них деньги. Поэтому как это могут быть материалы заказчика? Или вам их все таки давал заказчик и это давальческие материалы и вы только строите из них объект? Если материалы ваши и вы их закупали сами, то чтобы они ушли на строительство объекта вы просто их требованием накладной относите на 20 счет (что вы и сделали). А при закрытии месяца, когда объект будет сдан, эти материалы уйдут с кредита 20 счета в дебет 90.02 на увеличение себестоимости вашего объекта. Т.е. в документ реализации эти материалы уже вписывать не надо. Короче вы определитесь все-таки чьи у вас материалы?
Т@тьян@ вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
aidayarkova (09.11.2012)
Старый 09.11.2012, 07:34   #76
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для надяя
 
Регистрация: 15.02.2011
Адрес: Смоленск
Сообщений: 487
Спасибо: 6
По умолчанию Re: Смета

Цитата:
Сообщение от Т@тьян@ Посмотреть сообщение
aidayarkova, я что-то не понимаю. Вы все приходовали материалы через 71 счет, получается что вы тратили на них деньги. Поэтому как это могут быть материалы заказчика? Или вам их все таки давал заказчик и это давальческие материалы и вы только строите из них объект? Если материалы ваши и вы их закупали сами, то чтобы они ушли на строительство объекта вы просто их требованием накладной относите на 20 счет (что вы и сделали). А при закрытии месяца, когда объект будет сдан, эти материалы уйдут с кредита 20 счета в дебет 90.02 на увеличение себестоимости вашего объекта. Т.е. в документ реализации эти материалы уже вписывать не надо. Короче вы определитесь все-таки чьи у вас материалы?
+1 опишите конкретно чьи они, и что вы хотели сделать с ними, если материалы заказчика то это давальческие материалы и оформляются по другому
надяя вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
aidayarkova (09.11.2012)
Старый 09.11.2012, 08:13   #77
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для aidayarkova
 
Регистрация: 03.10.2012
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 145
Спасибо: 0
Отправить сообщение для aidayarkova с помощью ICQ
По умолчанию Re: Смета

Т@тьян@;751247]aidayarkova,
Цитата:
я что-то не понимаю. Вы все приходовали материалы через 71 счет, получается что вы тратили на них деньги. Поэтому как это могут быть материалы заказчика?
Да получается что наши матиериалы, просто я думала по другому

Цитата:
Или вам их все таки давал заказчик и это давальческие материалы и вы только строите из них объект?
Нет это не так.

Цитата:
Если материалы ваши и вы их закупали сами, то чтобы они ушли на строительство объекта вы просто их требованием накладной относите на 20 счет (что вы и сделали). А при закрытии месяца, когда объект будет сдан, эти материалы уйдут с кредита 20 счета в дебет 90.02 на увеличение себестоимости вашего объекта. Т.е. в документ реализации эти материалы уже вписывать не надо.
Вот теперь поняла еще раз спасибо!!!
__________________
Нет Опыта, но есть Большое ЖЕЛАНИЕ!!!

Последний раз редактировалось aidayarkova; 09.11.2012 в 08:17.
aidayarkova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 08:17   #78
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для aidayarkova
 
Регистрация: 03.10.2012
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 145
Спасибо: 0
Отправить сообщение для aidayarkova с помощью ICQ
По умолчанию Re: Смета

Цитата:
надяя;aidayarkova;751226]

для чего вам реализовывать материалы??Я что то не пойму?Вы же строите вроде?
Да всё верно, строим, просто в голове вообще каша получилась))
__________________
Нет Опыта, но есть Большое ЖЕЛАНИЕ!!!
aidayarkova вне форума   Ответить с цитированием

Старый 24.12.2012, 10:07   #79
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Смета

надяя,
Т@тьян@,
Ян@,
Девочки дорогие посоветуйте мне пожалуйста в похожем вопросе, т.к. для меня монтаж новый вид деятельности моей фирмы...
Списывать материалы по объектам(номенклатурным группам) - удобно, все собирается и списывается во-время и когда действительно объект сдается.
А вот что делать с основными средствами которые тоже относятся к этим производствам но на все объекты, Что выбирать в номенклатурной группе? Всю голову сломала....
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 13:38   #80
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для надяя
 
Регистрация: 15.02.2011
Адрес: Смоленск
Сообщений: 487
Спасибо: 6
По умолчанию Re: Смета

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
надяя,
Т@тьян@,
Ян@,
Девочки дорогие посоветуйте мне пожалуйста в похожем вопросе, т.к. для меня монтаж новый вид деятельности моей фирмы...
Списывать материалы по объектам(номенклатурным группам) - удобно, все собирается и списывается во-время и когда действительно объект сдается.
А вот что делать с основными средствами которые тоже относятся к этим производствам но на все объекты, Что выбирать в номенклатурной группе? Всю голову сломала....
слава богу у той фирмы в которой монтажный вид деятельности нет ОС, я б этого наверное не пережила, т.к. вечно в ней какие то косяки + доки все поздно поступают и вечно в последние дни сидишь с утра до ночи ....
У меня самой вопрос, купили стекло пакеты, при разгрузке рабочие сломали их, а какие то к ним комплектующие остались целы, потом опять докупили стекло пакеты, подскажите те списать надо за счет прибыли т.к. по нашей вине их сломали и на рабочего вешать ничего не будут, а те комплектующие (которые остались целые) как оприходовать????Надо узнать сколько отдельно ( у поставщика) стоят они и по этой стоимости???
надяя вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot