Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 15.10.2012, 15:42   #1
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС по расходам и экспорт

Цитата:
Сообщение от KATYA1603 Посмотреть сообщение
а вот расходы если я ставлю НДС 19.03 то полностью в 3 раздел
Я Вас немного перестала понимать... Если Вы о косвенных расходах, то они должны попасть на 19.7 - документом "Распределение косвенных расходов" и Вот тогда они попадут в 4 раздел согласно подтвержденным ставкам
Цитата:
Сообщение от KATYA1603 Посмотреть сообщение
у нас и экспорт и реализация внутри страны, получается часть ндс по внутренним расходам в 3 раздел, а ндс по расходам на экспорт в 4 раздел....
Ну так и должно быть.
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 10:03   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС по расходам и экспорт

А еще я наверно забыла сказать что по всем Косвенным расходам по которым распределяется НДС, в приходе тоже не должна стоять галочка "Учитывать в книге покупок" (Может вот тут еще у вас ошибка)
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 13:28   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 17.01.2012
Сообщений: 116
Спасибо: 2
По умолчанию Re: НДС по расходам и экспорт

галочку я не ставлю, получается, что если я ставлю в документе "поступление товаров и услуг" 19.,07 (расходы по экспорту) то все равно какую то часть ндс отправляет в 3 радел, а остальной НДС в 4, если ставлю 19.03 то полностью распределяет в 3 раздел...
KATYA1603 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 17.10.2012, 14:06   #4
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС по расходам и экспорт

Цитата:
Сообщение от KATYA1603 Посмотреть сообщение
19.,07 (расходы по экспорту)
ДА не должны Вы САМИ ставить счет 19.7 в приходе. Вы ставите счет либо 19.4 или 19.3, а на 19.7 - ПЕРЕНОСИТ программа САМА. По товарам документом Реализация товаров и услуг (если ставится ставка 0% НДС) Либо документом "Распределение Косвенных расходов" - по услугам.
После того как НДС отнесен на 19.7 и попал в книгу покупок. Программа его должна отнести в 4 раздет декларации, а все что осталось на других субсчетах - в третий
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 14:22   #5
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 17.01.2012
Сообщений: 116
Спасибо: 2
По умолчанию Re: НДС по расходам и экспорт

я поняла, что не должна в приходе ставить 19.07. просто в прошлый раз у нас тоже было возмещение, ифнс требовали чтоб весь ндс, относящийся к экспортным расходам был в 4 разделе, как тогда программа определит какие расходы на экспорт, ведь это указано только в документах, и все расходы (экспортные и внутри рынка)я провожу одинаково?
KATYA1603 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 15:15   #6
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС по расходам и экспорт

Цитата:
Сообщение от KATYA1603 Посмотреть сообщение
как тогда программа определит какие расходы на экспорт
Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
на 19.7 - ПЕРЕНОСИТ программа САМА. По товарам документом Реализация товаров и услуг (если ставится ставка 0% НДС) Либо документом "Распределение Косвенных расходов" - по услугам.
Я может быть плохо как то объясняю но по другому не получается...
Весь НДС по экспорту в итоге оказывается на 19.7, но руками туда его вносить не нужно.
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 09:13   #7
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 17.01.2012
Сообщений: 116
Спасибо: 2
По умолчанию Re: НДС по расходам и экспорт

Б_С_K, извините пожалуйста, что бестолковлюсь и отнимаю ваше время.
моя проблема в том, что все равно часть экспортного НДС по расходам помощник заносит в формирование записей книги покупок-вкладка "Вычет НДС по приобретенным ценностям" и соответственно в 3 раздел.... может я что то не так делаю или какие то настройки неправильно?
KATYA1603 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 14:12   #8
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС по расходам и экспорт

Цитата:
Сообщение от KATYA1603 Посмотреть сообщение
часть экспортного НДС по расходам
Это точно Экспортный НДС? проверте У вас в 4 разделе должен быть Дебетовый оборот по сч. 19.7 за этот картал
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot