Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 31.03.2009, 22:38   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: Северо-Запад
Сообщений: 26
Спасибо: 0
Вопрос Как правильно сделать записи в КДиР при взаимозачете?

Здравствуйте!Я совсем запуталась.Если,допустим,в ноябре ИП предоставляет услуги фирме ООО на ОСНО по заготовке леса.Фирма в этом же месяце выделяет этому ИП запчасти,гсм,сдает в аренду трактора.
По окончании месяца,30 ноября,фирма выставляет счета-фактуры на эти запчасти,ГСМ,за аренду тракторов.Подписывается акт выполненных работ.
Затем,месяцем позже,пишется акт взаимозачета.
В книгу ДиР ,я понимаю,доход записывается в тот день,когда подписан акт взаимозачета.А вот какой датой мне провести расходы?И как правильно написать,если на запчасти ,ГСМ,аренду разные счета-фактуры?
Меня смущает то,что это все израсходовано в производство в ноябре,когда велись работы,а накладная и сч.-ф.от 30 ноября.И так каждый месяц.
Подскажите,пожалуйста,как все правильно оформить.
МаринаЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2009, 19:53   #2
Модератор форума
 
Аватар для kalina
 
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 5,665
Спасибо: 5
По умолчанию Ответ: Как правильно сделать записи в КДиР при взаимозачете?

Цитата:
Сообщение от МаринаЛ Посмотреть сообщение
А вот какой датой мне провести расходы?И как правильно написать,если на запчасти ,ГСМ,аренду разные счета-фактуры?
да так и писать, дата взаимозачета и построчно все расходы, которые попали в этот взаимозачет.
__________________
http://www.krasotkafoto.ru/ это не я
kalina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2009, 21:38   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: Северо-Запад
Сообщений: 26
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как правильно сделать записи в КДиР при взаимозачете?

Kalina,спасибо большое!А можно,если накладная от этой фирмы от 30ноября ,на ГСМ,а я в ведомостях на выдачу солярки и бензина рабочим пишу почти ежедневно,т.е. 2,3,5,10,12 и т.д. ноября?У меня не возникнут проблемы,что накладная выписана позже?
И отдельное спасибо Вам за ваши кулинарные рецепты!Я их читаю на ночь,вместо худ литературы,и такие потрясающие фотографии!Вчера готовила кашу по-монастырски,муж 2 тарелки уплел.

Последний раз редактировалось kalina; 02.04.2009 в 06:13.
МаринаЛ вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 02.04.2009, 06:17   #4
Модератор форума
 
Аватар для kalina
 
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 5,665
Спасибо: 5
По умолчанию Ответ: Как правильно сделать записи в КДиР при взаимозачете?

Цитата:
Сообщение от МаринаЛ Посмотреть сообщение
если накладная от этой фирмы от 30ноября ,на ГСМ
Это обычная практика, весь месяц выдача по заборному листу, а в конце месяца выписываются доки на весь отпущенный ГСМ. Проблемы не возникало. Но в КДиР вносите датой выписки документов, если, конечно, оплачено.

Спасибо!
__________________
http://www.krasotkafoto.ru/ это не я
kalina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 08:07   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: Северо-Запад
Сообщений: 26
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как правильно сделать записи в КДиР при взаимозачете?

Kalina!Спасибо огромное,все стало сразу понятно!Теперь успокоилась,надо делать,сроки поджимают.
А можно еще спросить,чтобы новую тему не открывать?Мы с 2009 на УСН 6%,можно уменьшить единый налог за 1 квартал на страховые взносы,заплаченные в январе за декабрь 2008 года?
МаринаЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 08:13   #6
Модератор свободн.раздела
 
Аватар для Innoch
 
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
По умолчанию Ответ: Как правильно сделать записи в КДиР при взаимозачете?

Цитата:
Сообщение от МаринаЛ Посмотреть сообщение
Мы с 2009 на УСН 6%,можно уменьшить единый налог за 1 квартал на страховые взносы,заплаченные в январе за декабрь 2008 года?
да, можно.
__________________
Жизнь прекрасна!
Innoch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 08:23   #7
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: Северо-Запад
Сообщений: 26
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как правильно сделать записи в КДиР при взаимозачете?

Innoch!Спасибо!!!!
МаринаЛ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бухгалтерия 1С 8.1 Как правильно посадить зарплату в КДИР??? Фисташка Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 1 10.11.2008 09:06
Как правильно сделать возврат? Лилитик Делимся опытом 3 29.10.2008 12:59
Как правильно сделать СТОРНО в 1С Елена_С Общая система налогообложения (ОСНО) 5 11.03.2008 14:43
Помогите правильно проводки сделать Анн@ Общая система налогообложения (ОСНО) 10 14.01.2008 17:33
Помогите! Как правильно сделать? M@shka Делимся опытом 12 31.05.2007 10:15


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot