Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 18.03.2015, 14:38   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 18.03.2015
Сообщений: 15
Спасибо: 0
По умолчанию Корректировка расчетов с контрагентом

Добрый день! Когда пришла в организацию, начала сверку с контрагентами, с поставщиком услуг телефонии в их акте сверки была указана оплата от нас в размере 250 р., сейчас не вспомню что там было точно, не то с другого договора они перенесли, а у меня по тем договорам вообще была непонятные суммы, не то что-то пересчитали, вообщем сделала я проводку Дт 60.1 Кт 000, теперь поняла, что не правильно, они все время болтаются на 000 счете, какой проводкой надо исправить это? И какие вообще проводки делают в таких случаях?

Последний раз редактировалось Латика; 18.03.2015 в 14:40.
Латика вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 14:47   #2
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: Корректировка расчетов с контрагентом

это неправильная проводка, ее надо сторнировать

проводки в корреспонденции со счетом 00 делаются только при формировании вступительных остатков из другой базы

просто так в середине периода такие проводки не делаются
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 18:44   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 18.03.2015
Сообщений: 15
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Корректировка расчетов с контрагентом

Да, я это поняла. Но какой проводкой тогда выровнять расчеты с контрагентом?
Латика вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 18.03.2015, 20:38   #4
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: Корректировка расчетов с контрагентом

На доходы/расходы отнести.
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Латика (19.03.2015)
Старый 19.03.2015, 09:19   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 18.03.2015
Сообщений: 15
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Корректировка расчетов с контрагентом

Организация на УСН (д-р) в доходы включать не надо?
Латика вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 09:26   #6
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: Корректировка расчетов с контрагентом

если вы платили, какой это может быть доход?
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 09:59   #7
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 18.03.2015
Сообщений: 15
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Корректировка расчетов с контрагентом

А вот еще подскажите пожалуйста: несколько лет назад вносились остатки и на вспомогательном счете 000 по КТ зависло 3000, их тоже списать на 91, но в доход?
Латика вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 16:16   #8
смелая бояка
 
Аватар для Katjatja
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 213
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Корректировка расчетов с контрагентом

День добрый , коллеги!
Также сверяюсь с поставщиками и вот что обнаруживается: Висят дебетовые остатки по 60 счету, начинаю сверяться выплывает, что документы до нас не дошли.
Документы 2012-2013 года. В связи с этим вопрос, могу ли я оприходовать все эти доки в конце 2014 и закрыть год. Как на это посмотрят налоговики при проверке и смогу ли я уменьшить налог на эти суммы ? ООО УСН 15%.
__________________
Ыть
Katjatja вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 30.03.2015, 16:27   #9
смелая бояка
 
Аватар для Katjatja
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 213
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Корректировка расчетов с контрагентом

А еще вот какие финты бывают,в 2013 году был приход услуг, но зачет авансов было поставлено "НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ" и естественно, что эти суммы у меня висят по К62.01 и Д62.02 . Как мне это все поправить???
Мозги кипят, завтра последний день
__________________
Ыть
Katjatja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 16:57   #10
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Корректировка расчетов с контрагентом

Цитата:
Сообщение от Katjatja Посмотреть сообщение
могу ли я оприходовать все эти доки в конце 2014 и закрыть год.
можете датой получения, например по почтовому штемпелю (конверт соответственно надо сохранить).


Цитата:
Сообщение от Katjatja Посмотреть сообщение
Как мне это все поправить?
если нет желания лезть в 2013г. то ручной операцией перекинуть с 62.02 на 62.01
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 17:14   #11
смелая бояка
 
Аватар для Katjatja
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 213
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Корректировка расчетов с контрагентом

Йожык, спасибо!
Только вот не по почте отправляют, а по городу мы сами забираем. Так что никакого штемпеля, да и я хочу эти доки включить в расход за 2014 год, соответственно они будут проходить 31 12.14. Очень уж хочется уменьшить налог ((
__________________
Ыть
Katjatja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 10:47   #12
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Корректировка расчетов с контрагентом

Цитата:
Сообщение от Katjatja Посмотреть сообщение
Только вот не по почте отправляют, а по городу мы сами забираем.
можно отправить самим себе от их имени
а можно просто в журнале входящей корреспонденции отметить дату поступления. Но это более уязвимый момент.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Практический семинар: «Особенности организации наличных расчетов с применением ККТ" Shc Обучение 0 24.02.2015 07:54
Практический семинар: «Особенности организации наличных расчетов на предприятии, поря Shc Зарплата и кадры 0 04.10.2014 15:22
Корректировка НДС Лариса60 Налоги и право. Юридические вопросы. 1 16.05.2014 10:12
Документ расчетов с контрагентом Среда Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 11 24.03.2011 19:35
алгоритм расчетов Вяч_слав Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 2 21.06.2010 19:16


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot