Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 22.12.2007, 09:50   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.11.2007
Сообщений: 14
Спасибо: 0
По умолчанию Счет-фактура

Добрый день. У меня получилась следующая ситуация. Мы заключили договор на установку дверей. По договору 70% они перечисляют , когда договор заключаем и остаток 30%, на следующий день после подписания акта. На аванс - 70% мы счет-фактуру не выписывали. А выписали на полную сумму в день подписания акта. Но получилось, так что они отказываются оплачивать нам остаток. Мы решили подать на них в суд. Но как быть с уже выписанной счет-фактурой на полную сумму, ведь они перечислили только 70%. Мне ее просто выкинуть что-ли?
lyalya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2007, 14:07   #2
Модератор форума
 
Регистрация: 24.12.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 2,804
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Главан с помощью ICQ
По умолчанию Re: Счет-фактура

так как же вы в суд то пойдете, если вы ее выкините? Вы в суде, что требовать собираетесь, наверное полной оплаты, тогда эту полную сумму и надо подтвердить документально. Сумма отгрузки у вас 100%, значит акт и с/ф выписывается на полную сумму, а оплата в этом случае значения не имеет.
Главан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2007, 14:22   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.11.2007
Сообщений: 14
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Счет-фактура

я просто подумала что мы не должны были выписывать счет-фактуру пока 100% оплаты не будет. Я правильно поняла, что мы не сделали ошибки то что ее выдали раньше чем получили деньги?
lyalya вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 22.12.2007, 14:27   #4
дир, просто дир
 
Аватар для vsv-boss
 
Регистрация: 14.01.2007
Адрес: Нижегородчина
Возраст: 58
Сообщений: 30,989
Спасибо: 245
Отправить сообщение для vsv-boss с помощью ICQ
По умолчанию Re: Счет-фактура

lyalya, для получения аванса выписывают счёт, а сч-ф выписывают в течении 5 дней с момента оказания услуги (подписанного акта)
В суд вы предъявляете Акт выполненых работ и сообщаете, что 70% этого акта оплачено Заказчиком и вы требуете оплату оставшейся суммы 30%. В подтверждение своих требований прикладываете копию договора, где эти условия расчётов описаны и подтверждены подписями Сторон по договору. Госпошлину исчисляете с суммы задолжности. Неустойку (пени и штрафы) заявите в суде.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения"
Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.
vsv-boss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2007, 14:53   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.11.2007
Сообщений: 14
Спасибо: 0
Радость Re: Счет-фактура

большое спасибо. Теперь все поняла.
lyalya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2007, 12:37   #6
Экономист
 
Аватар для Gray
 
Регистрация: 11.12.2006
Адрес: г. Белгород
Возраст: 42
Сообщений: 803
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Gray с помощью ICQ
Вопрос Re: Счет-фактура

Немного уходя от темы!

Цитата:
Сообщение от vsv-boss
lyalya, для получения аванса выписывают счёт, а сч-ф выписывают в течении 5 дней с момента оказания услуги (подписанного акта)
А нужно ли выписывать счет-фактуру на полученный аванс в течение 5 дней с момента поступления предоплаты 70%
Да/нет. Если нет, то в каких случаях выписывается?
__________________
Экономисты ничего не знают, но во всем разбираются
Gray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2007, 13:08   #7
Модератор форума
 
Регистрация: 24.12.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 2,804
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Главан с помощью ICQ
По умолчанию Re: Счет-фактура

Gray, если вы плательщик НДС и реализуете что то, облагаемое НДС, то c/ф на аванс выписывается в обязательном порядке в одном экз. для себя (покупателю не передается), причем в день получения аванса.
Главан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2008, 00:26   #8
бухгалтер
 
Аватар для Djull
 
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
Восклицание Ответ: Счет-фактура

Здрасьте!!! Помогите, ситуация:фирма оказывает услуги. Заказчиком был перечислен аванс 50 %, реализации не было. Оставшие 50 % перечислили на наш р/счет после реализации. Как правильно оформить сч/фактуры для себя и для заказчика?
Спасибо-))
Djull вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 07.01.2008, 00:51   #9
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.10.2007
Возраст: 46
Сообщений: 57
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Полик с помощью Skype™
По умолчанию Ответ: Счет-фактура

Для себя при получении аванса вы выписываете сч/ф на аванс в размере полученной суммы. При реализации выписываете акт или накладную и сч/ф на всю сумму реализации в двух экземплярах.
Полик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 16:47   #10
бухгалтер
 
Аватар для Djull
 
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
Восклицание Ответ: Счет-фактура

Простите, а сч/фактуру на аванс я делаю для себя в 1 экз. и отражаю ее в книге покупок???? И как мне в программе 1С сделать сч/фактуру на аванс, чтоб она попала ИМЕННО в книгу покупок, а не продаж???
Спасибки-))
Djull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 17:19   #11
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.10.2007
Возраст: 46
Сообщений: 57
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Полик с помощью Skype™
По умолчанию Ответ: Счет-фактура

Почему в книге покупок? Получая аванс, у вас проводки Д-т 50 (51) К-т 62.2 - поступил аванс, Д-т 76.АВ К-т 68.2 - Сумма НДС с полученного аванса. Эта сумма попадает в книгу продаж. В 1С Вы в сч/ф ставите галочку "аванс" и пр-ма сама формирует проводки. А вот когда вы зачитываете аванс, то делаете документ "запись в книге покупок", выбирая "зачет аванса", и эта сумма попадает в книгу покупок.
Полик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 09:22   #12
Экономист
 
Аватар для Gray
 
Регистрация: 11.12.2006
Адрес: г. Белгород
Возраст: 42
Сообщений: 803
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Gray с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Счет-фактура

Цитата:
Сообщение от Djull Посмотреть сообщение
И как мне в программе 1С сделать сч/фактуру на аванс, чтоб она попала ИМЕННО в книгу покупок, а не продаж???
После выписки счет фактура попадает в книгу продаж. А НДС с авансов полученных на счет 76.АВ
После реализации, при формировании книги продаж, эта счет-фактура попадает уже туда, а НДС списывается со счета 76.АВ к уменьшению.
__________________
Экономисты ничего не знают, но во всем разбираются
Gray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2008, 00:34   #13
бухгалтер
 
Аватар для Djull
 
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
Восклицание Ответ: Счет-фактура

окончательно запуталась....простите...
Djull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2008, 00:01   #14
бухгалтер
 
Аватар для Djull
 
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
Восклицание Ответ: Счет-фактура

помогите разобраЦЦААА!!!!...тока как можно проще...торможу
Djull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2008, 00:07   #15
дир, просто дир
 
Аватар для vsv-boss
 
Регистрация: 14.01.2007
Адрес: Нижегородчина
Возраст: 58
Сообщений: 30,989
Спасибо: 245
Отправить сообщение для vsv-boss с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Счет-фактура

Цитата:
Сообщение от Djull Посмотреть сообщение
окончательно запуталась....простите...
Цитата:
Сообщение от Djull Посмотреть сообщение
помогите разобраЦЦААА!!!!...тока как можно проще...торможу
Прежде чем нервничать, вы сначала напишите, как вы поняли ситуацию, а форумчане подскажут в чём заблуждаетесь или подтвердят ваш ход действий, как правильный.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения"
Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.
vsv-boss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2008, 06:50   #16
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 17.01.2007
Сообщений: 11
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Счет-фактура

Ответ:для заказчика- нет реализации нет и счет-фактуры , ему только после реализации на полную стоимость
для вас- счет фактура на аванс 50% она остается только у вас в книге продаж, после реализации на аванс 50% делаете запись в книге покупок, выписываете счет-фактуру на полную сумму реализации, и книге продаж фиксируете полную сумму реализации

Последний раз редактировалось Наталья Александровна; 18.01.2008 в 06:53.
Наталья Александровна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2008, 20:54   #17
бухгалтер
 
Аватар для Djull
 
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
Восклицание Ответ: Счет-фактура

ситуация след:
в одном и том же месяце был аванс, реализация, полная оплата.
сначала аванс - я выписываю сч/ф на аванс,
потом реализация - я в течении 5 дней выписываю сч/ф на полную сумму,
потом окончательна оплата - ......????....
Дык как же сделать, чтобы в книгу продаж попала только сумма полной реализации, чтоб не задвоило аванс и реализацию???!!!! может чтото перепровести надо??? для заказчика то я не волнуюь, ему я счф дам после реализации....
Djull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2008, 21:35   #18
дир, просто дир
 
Аватар для vsv-boss
 
Регистрация: 14.01.2007
Адрес: Нижегородчина
Возраст: 58
Сообщений: 30,989
Спасибо: 245
Отправить сообщение для vsv-boss с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Счет-фактура

Djull, по вашей ситуации есть два мнения.
Воспользуйтесь поиском, там такая огромная ветка с решениями ВАС и письмами МФ.
"НДС с авансов" кажется называлась.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения"
Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.
vsv-boss вне форума   Ответить с цитированием

Старый 19.01.2008, 07:42   #19
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 17.01.2007
Сообщений: 11
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Счет-фактура

Цитата:
Сообщение от Djull Посмотреть сообщение
ситуация след:
в одном и том же месяце был аванс, реализация, полная оплата.
сначала аванс - я выписываю сч/ф на аванс,
потом реализация - я в течении 5 дней выписываю сч/ф на полную сумму,
потом окончательна оплата - ......????....
Дык как же сделать, чтобы в книгу продаж попала только сумма полной реализации, чтоб не задвоило аванс и реализацию???!!!! может чтото перепровести надо??? для заказчика то я не волнуюь, ему я счф дам после реализации....
сначало выписываете счет фактура на аванс 50% она остается только у вас фиксируете ее в книге продаж, после реализации в книге покупок фиксируете счет фактуру на аванс 50% - сумма по авансу закрыта.
После реализации выписываете счет-фактуру на всю сумму и фиксируете в книге продаж. Таким образом в конечно результете у вас остается одна сумма по полной реализации.
Наталья Александровна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2008, 19:15   #20
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.10.2007
Возраст: 46
Сообщений: 57
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Полик с помощью Skype™
По умолчанию Ответ: Счет-фактура

Если у вас в одном и том же месяце был аванс (предоплата от покупателя) и затем была реализация, то не показывайте получение аванса, а сразу отнесите полученную сумму на 62.1, а при реализации выпишите ТТН или акт выполненных работ на полную сумму в 2-х экз. и сч/ф на полную сумму реализации в 2-х экз. (1 экз себе, 2-ой экз. покупателю). Вы все-равно уплатите полный НДС. Я все время так делаю. А вот, если предоплата в одном месяце, а реализация в другом, то тогда обязательно надо показывать получение аванса. Например (речь идет об одном и то же покупателе): 12.01. получен аванс Д-т 51 К-т 62.2 - 118000 р. Выделяем НДС 18% Д-т 76.АВ К-т 68.2 - 18000 руб. Делаем запись книги продаж и выписываем 1 экз. "с/ф на аванс", который останется у нас. Предположим, что в этом месяце отгрузок и покупок больше не было. В декларацию по НДС пишим НДС к уплате 18000 руб. и платим налог, н-р: 02.02 Д-т 68.2 К-т 51 - 18000 руб.. 04.02. произошла отгрузка этому же покупателю Д-т 62.1 К-т 90.1 - 236000 руб. (полная сумма); Д-т 90.3 К-т 68.2 - 36000 руб. - НДС, выписываем 2 экз. ТТН и с/ф. В книгу продаж попадает НДС в сумме 36000 р. Т.к. часть НДС уже уплатили, то заплатить надо остаток: делаем в книге покупок "зачет аванса" на сумму ранее полученного аванса: Д-т 68.2 К-т 76.АВ - 18000 р. Сальдо по сч. 68.2 = 18000 р., эту сумму и уплатим.
Полик вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Счет-фактура Настасья Петровна Общая система налогообложения (ОСНО) 7 24.08.2007 09:49
Как оформляется пакет документов (счет, счет-фактура и накладные) для Эстонии? малинка Обмен документами, полезные ссылки 0 23.08.2007 11:08
счет-фактура protcent Общая система налогообложения (ОСНО) 7 09.08.2007 13:17
Счет-фактура Tacla Общая система налогообложения (ОСНО) 4 25.07.2007 07:35
Счет-фактура Rezedushka Программы: 1C 7.7 12 14.07.2007 20:06


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot