Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
22.03.2013, 08:35 | #1 | |
статус: главный бухгалтер
|
Re: 3-НДФЛ
нет, не нужно, т. к. ИП отчитывается по УСНО.
Цитата:
__________________
|
|
22.03.2013, 08:39 | #2 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 58
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
|
Re: 3-НДФЛ
Наташа), Спасибо вам, и еще вопрос , 3НДФЛ заполнять как физ лицо, не нужно там указывать данные по ИП, категория налогоплательщика ставить физическое лицо или индивидуальный предприниматель?
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
22.03.2013, 08:48 | #3 | |
статус: главный бухгалтер
|
Re: 3-НДФЛ
конечно, он же не как ИП продал квартиру, а как Вася Иванов
нет, не нужно Цитата:
Категория "ИП" ставят те предприниматели, которые работают на ОСНО и по итогам года должны отчитаться по форме 3-НДФЛ за свою деятельность. В Вашем случае ИП отчитывается по УСНО за деятельность, которую ведет, образовав ИП.
__________________
|
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | AllaMih (22.03.2013) |
22.03.2013, 12:52 | #4 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 12.03.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 233
Спасибо: 0
|
Re: 3-НДФЛ
Подскажите пожалуйста!
Купили квартиру в 2010г. Собственник по договору является жена, доход у нее появился в конце 2012г (до этого была в декрете). Может ли подать на имущественный вычет муж? (в договоре о купле-продажи он не фигурирует). |
25.03.2013, 06:32 | #5 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 58
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
|
Re: 3-НДФЛ
Думаю, что нет, подавайте вычет на жену за 12 год и далее будете подавать пока не использует жена весь вычет
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
25.03.2013, 08:00 | #6 |
статус: главный бухгалтер
|
Re: 3-НДФЛ
однозначного ответа нет, но все-таки можно попробовать, супруги вправе написать заявление, в котором следует указать, что вычет по приобретенной квартире они распределяют следующим образом: 100% вычета использует муж и 0% - жена.
Лучше получить консультацию в местной ФНС.
__________________
|
26.03.2013, 11:22 | #7 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 15.02.2011
Адрес: Смоленск
Сообщений: 487
Спасибо: 6
|
Re: 3-НДФЛ
скажите пожалуйста, скачала я прогу по 3ндфл, не могу найти про обучение по заочной форме (за себя) где отражать
и когда в печатном виде смотрю тоже не вижу такой строки, есть только строка за обучение по очной форме( |
22.01.2016, 09:55 | #8 |
***
Регистрация: 19.06.2008
Сообщений: 123
Спасибо: 0
|
Re: 3-НДФЛ
Здравствуйте. Помогите пожалуйста заполнить 3НДФЛ за 2015 на получение уведомления из налоговой для работодателя.
Заполнила как могла, не знаю правильно ли. Спасибо заранее. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
27.03.2013, 17:17 | #12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.04.2011
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
Re: 3-НДФЛ
Добрый день, подскажите пожалуйста, хочу вернуть за учебу, посмотрела документы, официально сколько времени нужно работать? 1 год как написано или не имеет значения, главное возращать не больше суммы уплаченных налогов?
И за 1 год только можно вернуть? |
28.03.2013, 06:28 | #13 |
статус: главный бухгалтер
|
Re: 3-НДФЛ
Кsюнчик, Вам надо взять справки 2-НДФЛ с места работы за последние 3 года: 2010, 2011, 2012 г. Посмотрите сколько налога исчислено за эти года, вот столько Вы и сможете возместить. Если сумма к возмещению меньше, чем сумма налога исчисленная за 3 года, то можно подать на возмещение, например, суммы за 2010 и 2011 год, а 2012 год возместить в следующем году.
__________________
|
28.03.2013, 06:56 | #14 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 58
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
|
Re: 3-НДФЛ
По моему вы что-то не то говорите, если человек на 4 курсе, то он может возместить за 3 предыдущие года, но для этого нужно отдельные декларации за каждый год заполнить и к каждой приложить соответствующую справку 2НДФЛ и соответствующую квитанцию об оплате. Если перечисленного налога(по конкретной справке2НДФЛ)меньше чем 13% от уплаченой суммы в квитанции и договоре, то ничего не поделаешь вернут именно эту меньшую сумму, на следующий год остаток возместить нельзя, это вы перепутали с имущественным вычетом, а учеба это социальный
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
28.03.2013, 07:20 | #15 | |
статус: главный бухгалтер
|
Re: 3-НДФЛ
AllaMih, это Вы меня неправильно поняли. Если физ. лицо ни разу не возмещал НДФЛ, то возмещать надо начинать с 2010 года, т. к. в 2014 году этот год возместить уже будет нельзя.
об этом я и не говорила Цитата:
__________________
|
|
28.03.2013, 07:30 | #16 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 58
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
|
Re: 3-НДФЛ
что значит в следующем году? хоть в 2015 будет возмещать, все равно справку 2НДФЛ нужно прикрепить за 2012 год, так какая разница в этом или в следующем, в каком оплата была за тот год и декларацию подавать и соответствующую справку прилагать, но не позднее трех лет
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
28.03.2013, 08:58 | #17 |
статус: главный бухгалтер
|
Re: 3-НДФЛ
AllaMih, ну вот в конце фразу прочитали, а в начале - нет!
Еще раз на пальцах: Произведены расходы в сумме 80 000 руб. Сумма, исчисленная по справкам, за 2010, 2011, 2012 годы - 130 000 руб. (2010 г. -40 000 руб., 2011 г. - 40 000 руб., 2012 г. - 50 000 руб.) Соответственно, чтобы не потерять 2010 год, то для начала надо возместить его. Я вот именно это пытаюсь объяснить. 80 000 руб. 130 000 руб. 2010 г. - 40 000 руб., 2011 г. - 40 000 руб. 2012 г. - 50 000 руб., при условии, что в 2014-2015-2016 годах будут расходы на эту сумму
__________________
|
28.03.2013, 09:33 | #18 | |
Шмотошница ...
|
Re: 3-НДФЛ
Цитата:
|
|
28.03.2013, 10:42 | #19 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 58
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
|
Re: 3-НДФЛ
Наташа), Все я понимаю, может вы верно мыслите, но излагаете не верно, не понимаю зачем вы сумируете 3 года?
Допустим за 2010 год сумма расходов -40000, возместить человек может=40000*13%=5200 а в справке 2НДФЛ перечислен налог в бюджет всего 5000 руб., вот ему и возместят 5000, а 200рублей просто пропало(этот вычет не может перейти на будущий год, вот и все, такая же процедура и в 2011 и в 2012,и не пойму зачем вы суммируете все за три года? Или может я вас не понимаю просто. Можно сегодня сдать сразу все три декларации за 2010,2011 и 2012, при чем тут "для начала". Доходы и расходы расматриваются именно за тот год за который возмещение идет. Ведь нельзя же заплатить за обучение в 2010 году, а справку 2НДФЛ приложить в декларацию за 2012
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
28.03.2013, 10:51 | #20 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 58
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
|
Re: 3-НДФЛ
Далее, чтобы рассчитать налоговый вычет за обучение, нужно знать и руководствоваться следующими принципами:
Сумма налогового вычета всегда рассчитывается от суммы денег, которые вложены на обучение. Как мы уже говорили, законодательством установлена «планка» - 50 000 рублей. Следовательно, учащийся получит не больше 13% от 50 000 р. (не больше 6500 рублей). В случае если сумма расходов на обучение была меньше 50 000, а сумма Ваших доходов за год больше этих расходов, то налоговый вычет рассчитывается, как произведение суммы расходов на ставку налога на доходы физ. лиц. В случае если сумма, оплаченная за обучение, составляет меньше 50 000, а сумма доходов меньше суммы расходов, то налоговый вычет будут рассчитывать, как произведение суммы доходов на 13% Если сумма Ваших доходов от работы и сумма расходов на обучение больше 50 000 рублей, то налоговый вычет будет рассчитываться, как произведение 50 000 р. на ставку налога на доходы физ. лиц. Если сумма Ваших доходов меньше 50 000, а сумма расходов больше, то налоговый вычет будет рассчитываться, как произведение суммы Ваших доходов на 13%.
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДФЛ по нерезидентам (КБК) | Бухгалтерша | Зарплата и кадры | 0 | 01.11.2007 14:29 |
Трудовой доход работника, НДФЛ, и дох.от аренды авто работника ??? | avercons | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 21.08.2007 20:11 |
стандартные вычеты | Мария П. | Зарплата и кадры | 13 | 25.07.2007 04:32 |
НДФЛ – опять разночтения | Elena_san | Налоги и право. Юридические вопросы. | 2 | 01.06.2007 10:02 |
Неправильная база по НДФЛ! | Анастасия АА | Программы: 1C 7.7 | 2 | 26.01.2007 15:49 |