Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#4 |
|
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,264
Спасибо: 2,644
|
А если срок оплаты у каждого счета разный и надо вести учет именно в разрезе счетов?
Сначала надо узнать, по какой причине так учет ведется, а потом "отменять" чужие счета. Для счетов по одному договору можете создать папку Договор №Х от ХХ.ХХ.ХХ. Тогда и ОСВ, акт сверки по счету 62 можете строить и по договору итого (группа) и по в разрезе счетов. Если ведете по счетам и реализацию и оплату, то и НДС с авансов начисляете и зачитываете по этому же алгоритму. Можно и к договору счета выставлять. Попробуйте протестировать, может больше подойдет. |
|
|
|
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|