Re: Заполнение декларации по ндс при экспорте в РБ
Помогите заполнить раздел 4 декларации по ндс
Меня интересует такой вопрос:
в графе три что надо отражать, сумму всего входного НДС использованного при реализации 0%
или только того, который был зачтен обратно в этом квартале?
Сама запуталась.
Ситуация такая, в 4 квартале было 2 реализации 0%, подтвердили в 1 квартале, часть ндс восстанавливали, часть просто не приняли, т.к. закупали в этом же периоде.
В 1 квартале было 10 реализ. 0%, 7 из них сразу же в 1 квартале подтверждены. Я по ним ничег соответственно не восстанавливала.
А по 3 из них восстанавливала часть и часть просто не принимала (закупка в 1 квартале)
Помогите, схожу с ума.
Последний раз редактировалось АннаН; 19.04.2013 в 14:13.
|