Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 16.04.2009 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 295
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			я начинающий бухгалтер, работаю в 7.7, веду фирму 2 мес. делала квартальный отчет в ФСС у меня по кредиту 69.1 висит сумма в 3 с лишним тыс... 
		
		
		
		
		
		
		
	оказалось в апреле прошл. года был больничный на сумму - 3045,78, и на р/сч пришло возмещение из ФСС - 2930,16. подозреваю, что "долг" висит из-за того, что возмещение из фонда было отражено проводками Д 51 К 69,1, а начисление больничного (полагаю Д 69,1 К 70??) никак не отразилось, хотя выгрузка из ЗиК была в конце мес. Теперь я не знаю как мне все исправить. И как быть!! Ведь баланс то за 2008 я уже сдала....ведомость в ФСС сдала, там выяснили что ессно по налогам долгов нет, поставила задолж-ть на нач. года как должна быть- 290 р. НО! сальдо то К сч. 69.1 у меня на сумму больше 3 тыс! Можно ли как то лишнюю сумму списать этим годом?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 16.04.2009 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 295
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			rasswet,спасибо, я так и решила сделать.  
		
		
		
		
		
		
		
	а Вы не подскажете какие налоги начисляются на сумму б/л. НДФЛ вроде начисляют, а еще какие-нибудь?? А уточненку обязательно нужно будет делать за 2008 год и корректировку по нал. на прибыль???  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 16.04.2009 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 295
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			rasswet, спасибо огроменное!!!  
		
		
		
		
		
		
		
	  Вы мне здОрово помогли! как раз такую статью я и искала, но яндекс меня почемут на нее не выводил.все поняла, кроме НДФЛ сумма б/л листа облаг-ся налогами тольтко в части доплачиваемой работодателем ![]() Я вот тут думаю, а не правильнее ли сделать бух справку сейчас, в этом году, а не задним числом - апрелем прошл. года??? прошлого бухгалтера это почти год не трогало, а мне сейчас уже ничего не узнать. боюсь если влезу, в прошл. год, как начнет одно за другое цепляться... а так хотя бы я буду точно знать за что отвечаю - когда косяк обнаружила, тогда и исправила.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 16.04.2009 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 295
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			как бы это только покорректнее оформить?? 
		
		
		
		
		
		
		
	ведь нельзя же в бух справке написать "начисление пособия по врем. нетрудоспособности" спустя год... может что-то типа "корректировка ЕСН в части уплач в ФСС"... как было бы правильнее?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 вне статуса 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			корректировка покрасивее))
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Мы свои дожди переживем..." А.Р.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 16.04.2009 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 295
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			rasswet, снова прошу помощи!! 
		
		
		
		
		
		
		
	подскажите, пожалуйста, какую проводку поставить в бух справке, ведь если я сделаю Дт 69.1 Кт 70 у меня получится долг по з/пл???  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 вне статуса 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			надо смотреть как неправильную делали...и делать обратную. 
		
		
		
		
		
		
			либо ...вобщем я в проводках не очень разбираюсь, ибо не бухгалтер. 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Мы свои дожди переживем..." А.Р.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Кредитовое сальдо по сч 69.1 | Наташик | Зарплата и кадры | 19 | 20.04.2009 11:52 | 
| Кт. Сальдо нач.п-да и Дт Сальдо конец п-да???? | ЮлияНБ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 12.04.2009 16:10 | 
| ОСВ по сч. 41 - кредитовое сальдо на начало/конец периода | ligr | Общая система налогообложения (ОСНО) | 13 | 18.02.2009 10:38 | 
| сальдо по сч.68 | НАТ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 21.02.2008 22:01 | 
| сальдо на 68.2 | Дороти | Общая система налогообложения (ОСНО) | 12 | 03.02.2008 19:02 |