Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 15.01.2008, 11:18   #1
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 279
Спасибо: 0
По умолчанию сальдо на 68.2

Подскажите, плз., как должен закрываться счет 68 (НДС), мы оплатили доставку с НДС, проводки:
60 51 оплата поставщ
44 60 доставка без ндс
19.3 60 ндс
68.2 19.3 ндс
отгрузок еще не было.. в остатке на 68.2 и 44 остаются висеть суммы..
декларацию по НДС сдала пустую, т.к. не было никакой реализации.. или, в данной ситуации просто не надо на 68.2 кидать?
спасибо!
Дороти вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2008, 11:44   #2
Модератор форума
 
Регистрация: 24.12.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 2,804
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Главан с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: сальдо на 68.2

если декларацию сдали пустую то на 68.2 относить пока не надо
Главан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2008, 11:55   #3
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 279
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: сальдо на 68.2

спасибо большое!! и на 44 оставить как есть?
Дороти вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 16.01.2008, 07:53   #4
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 07.12.2007
Адрес: Хабаровск
Возраст: 47
Сообщений: 58
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: сальдо на 68.2

У нас в стране НДС по отгрузке, услуги приняты, сч.ф. зарегистрированна, НДС к вычету.
44 счет закрывается в конце месяца, если базы распределения расходов нет, то на 97 сч.
*Ольга* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2008, 08:03   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 07.12.2007
Адрес: Хабаровск
Возраст: 47
Сообщений: 58
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: сальдо на 68.2

Счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени) сумм налога к вычету
*Ольга* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2008, 10:36   #6
Модератор форума
 
Регистрация: 24.12.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 2,804
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Главан с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: сальдо на 68.2

*Ольга*, никто не оспаривает права принять к вычету, хотя налоговая иногда пытается запретить вычеты без реализации, пример того в письмах Мифина и ИФНС.
Просто в данном случае мы обсуждаем ситуацию, когда человек уже сдал пустую декларацию. Так вот, чтобы обороты по 68.2 совпадали со сданной декларацией, и необходимо убрать пока принятие к зачету сумм ндс в проводках.
Главан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2008, 13:29   #7
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 279
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: сальдо на 68.2

уже обсуждалась неоднократно тема про НДС без выручки, есть письмо от УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ, в котором всё четко написано,
ПИСЬМО от 9 ноября 2007 г. N 19-11/106815 "...учитывая изложенное, налоговые вычеты, установленные ст. ст. 171 и 172 Кодекса, налогоплательщик сможет произвести не ранее того отчетного периода, когда возникнет налоговая база по налогу на добавленную стоимость", поэтому я и сдала нулевую декларацию.
А вот вопрос со списанием 44 счета мне неясен.. ГЛАВАН, а Вы как считаете, списывать на 97 счет?
Дороти вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2008, 14:07   #8
Модератор форума
 
Регистрация: 24.12.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 2,804
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Главан с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: сальдо на 68.2

это доставка купленного вами товара?
Что написано у вас в учетной политике по сч. 44?
Есть 2 пути в бух. учете:
либо списать на 91.2 в 2007 г.,
либо повесить на 97, а списать после появления выручки. Мне больше нравится второй.
Если это доставка купленного вами товара, то в налоговом учете вы относите ее к прямым расходам, и соответственно то же пока не принимаете, т.к. не было реализации.
Главан вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 16.01.2008, 14:20   #9
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 279
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: сальдо на 68.2

в учетной политике 44 счет полностью списывается в д90, у меня много таких затрат аренда, консультац. услуги, комиссия банка.. кстати по-поводу комиссии.. я её изначально поставила но 91.2, но у меня баланс не сходился именно на сумму комиссии, пришлось тоже перекинуть на 44.. т.е. если я щас все эти суммы с 44 на 9 поставлю это корректно будет? кстати, доставка товара нашего, правда, еще не оплаченного поставщику
Дороти вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2008, 14:57   #10
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 279
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: сальдо на 68.2

"44 счет закрывается в конце месяца, если базы распределения расходов нет, то на 97 сч.".. тут ссылку давали на статью про 97 счет, где написано "Учтенные на счете 97 "Расходы будущих периодов" расходы списываются в дебет счетов 20 "Основное производство", 23 "Вспомогательные производства", 25 "Общепроизводственные расходы", 26 "Общехозяйственные расходы", 44 "Расходы на продажу" и др.", т.е. мне сначала с 44 на 97 списать, а потом с 97 снова на 44 без НДС? в таком случае, можно вообще оставить на 60 всю сумму.. пока не будет реализации? или так нельзя делать?

Последний раз редактировалось Дороти; 22.01.2008 в 15:08.
Дороти вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2008, 16:25   #11
Модератор форума
 
Регистрация: 24.12.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 2,804
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Главан с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: сальдо на 68.2

Цитата:
Сообщение от Дороти Посмотреть сообщение
оставить на 60 всю сумму.. пока не будет реализации? или так нельзя делать?
нет, на 60 оставлять нельзя. т.к. поставщик то вам ничего уже не должен .
Главан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2008, 16:42   #12
статус: начинающий бухгалтер
 
Аватар для ЮлияС
 
Регистрация: 28.11.2007
Сообщений: 13
Спасибо: 0
Вопрос Вопрос, схожая ситуация.

В 3-м квартале выручки не было, отнесла все расходы(26) на 97 счёт, в декабре появилаь выручка. Могу ли я сразу всю сумму с 97 счёта в декабре списать на расходы? НДС, который заплатили поставщику в 3-м квартале, принять к вычету в 4-м?
ЮлияС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2008, 18:02   #13
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 279
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: сальдо на 68.2

Насчет НДС Вам уже ответили (пока нет выручки, нельзя его (НДС) принимать в вычету), а вот относительно расходов (у меня 44 счет, затем так же списала на 97) я так и не поняла.. кстати, на 97 Вы без НДС учитываете расходы?
Дороти вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Давальческое сырье mari661 Общая система налогообложения (ОСНО) 71 09.11.2016 12:27
Товары без НДС Ольгуха Общая система налогообложения (ОСНО) 6 07.10.2010 12:31
Объекты до 20 000 в бухучете новиЧЧОК Общая система налогообложения (ОСНО) 20 03.08.2007 12:19
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков Lala Обмен документами, полезные ссылки 0 24.05.2007 14:30
Патенты на изобретения. angie Общая система налогообложения (ОСНО) 4 24.04.2007 17:17


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot