Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.02.2008 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 102
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Мы, ЧП, занимаемся перепродажей товаров (УСН 15%). В примерах по заполнению КДиР (нашла на форуме) отдельной строкой выделяется входящий НДС, который мы уплатили, покупая товар для перепродажи. А в налоговой наш инспектор сказала, что НДС выделять по закупленным товарам не надо. Так надо или не надо выделять входящий НДС?
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Амбиция, если дословно читать НК, то надо ндс выделять.  
		
		
		
		
		
		
		
	Минфин частным разъяснением разрешил организациям общественного питания учитывать ндс входящий в стоимости. Почитайте так же здесь  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Мне тоже в налоговой объяснили, что ИП на УСН выделять НДС не надо как при продаже, так и при покупке. А в КДиР заносить надо просто полную стоимость с НДС без отдельного его выделения.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.02.2008 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 102
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А вот еще вопрос. Мы занимаемся перепродажей товара, и соответственно себестоимость товара (вместе с НДС) списываем по мере реализации этого товара. А если мы купили аппарат, делающий курицу-гриль (как-то по другому это называется, но суть та же), будем курицу-гриль продавать, расходы по покупке этого устройства вместе с НДСом сразу списывать в расход, или когда он (этот аппарат) будет давать доход?
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось Амбиция; 23.04.2008 в 02:19.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ну вот лично мое мнение, что стоимость списывается сразу, вы ведь не собираетесь продавать этот агрегат)) 
		
		
		
		
		
		
		
	Условно это можно назвать производством.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Амбиция, если этот аппарат стоит более 20 тыс. руб и приобретен в этом году (а в прошлом более 10 тыс. руб), то учитываете его стоимость равномерно в течение года последним днем отчетного периода. Если же стоимость менее указанных пределов, то учитываете его как МПЗ - материалы - единовременно после передачи в эксплуатацию (при условии их оплаты)
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Главан, Это касается всех??? Не только кто на перепродаже товара????
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.02.2008 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 102
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Извините за глупый вопрос, а обработка куры в гриль (ну, вы понимаете, о чем я), это производство? Если да, то не слетим ли мы с упрощенки, занимаясь перепродажей товаров и производством. А если это не производство, то как эта деятельность называется?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			С упрощенки можно слететь, если численность работников превышает 100 человек и если по итогам отчетного (налогового периода) доходы превысили 20 млн. руб. 
		
		
		
		
		
		
		
	Так что продажа и производство не влияют на вид налогообложения)))  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.02.2008 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 102
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Это радует. Просто впервые сталкиваюся с упрощенкой, и с производством, а в бухгалтерии, как я убедилась, не столько законов и статей в НК, сколько нюансов. И везде прижимают сроки по сдаче отчетностей. Кстати, собираюсь сдать отчетность по ЧП УСН, а потом подать уточненку (надо внести расходы по транспорту по транспортировке товара, не успеваю, у меня экзамены на носу, а декларацию надо сдать до 25 числа). А уточненку кргда надо подавать, в любое время или в следующем квартале? Какие-то объяснения в письменном виде нужны?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 20.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 1,476
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 3
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			  Немножко попрапвлю не 20 млн. а 26,8 млн с 2008 г
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Сорри, не купила еще НК за 2008 г.)))) 
		
		
		
		
		
		
		
	Спасибо, что подсказали, а то бы и для своей компании так бы и считала, что 20 млн. рублей., прибыль бы упустила))))))  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Как учесть расходы на подписку периодического издания? | Капа | Общая система налогообложения (ОСНО) | 14 | 09.02.2011 16:51 | 
| Товары без НДС | Ольгуха | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 07.10.2010 13:31 | 
| по поводу увольнения | муа | Зарплата и кадры | 2 | 03.07.2007 11:28 | 
| Торговля по почте и учет товаров | Aнтон | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 12 | 25.04.2007 21:56 | 
| Юридический и фактический адрес организации не совпадают. | Валерия | Общая система налогообложения (ОСНО) | 26 | 26.12.2006 12:55 |