Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Знающие люди, которые сталкивались с возвратами, помогите!!! 
		
		
		
		
		
		
		
	При возврате товара от покупателя НДС должен попадать в книгу покупок, следовательно такие проводки Дт 41.1 Кт 60.1 Дт 19,3 Кт 60,1 , но если это так, то получается, что мы должны перечислить покупателю деньги за товар который он вернул, выходит, что это не возврат, а реализация. Каким образом, мне сделать так, что бы возврат товара попадал на 62 сч. и списывалась кредиторская задолженность на сумму возврата, но при этом НДС попадал в книгу покупок.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 43
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У меня был возврат и я делала следующие записи: 
		
		
		
		
		
		
		
	Д-т 62,1 К-т 90,1,1 сумма возврата с НДС (сторно) Д-т 90,2,1 К-т 41,1 сумма без НДС (сторно) Д-т 90,3 К-т 68,2 сумма НДС (сторно) Дополнительный лист к книге продаж за тот период в котором была реализация и книги покупок тоже (если был НДС с аванса). Аудиторы смотрели, вроде все ок  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А ответьте пожалуйста, если товар реализован в октябре 2007, а возвращен в декабре 2007 г. как реализация, мне книгу продаж корректировать в октябре или в декабре проводить, как покупку?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 43
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если товар возвращен по накладной возврат от покупателя, то доп. лист к книге за октябрь, а если просто вы оформили его куплей-продажей, то декабрь, но так не возвращают.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Что-то я сомневаюсь, на счет доп. листов. Если был возврат товара по какой-либо причине, (кроме брака), то покупатель обязан выставить счет фактуру. Например: товар продали в декабре 2007 г., а вернули в марте 2008, значит НДС принимается к вычиту в марте. 
		
		
		
		
		
		
		
	Т. к. покупатель, отгружая товар обратно, гасит свой долг. При этом начисляя НДС при обратной реализации, он восстанавливает налог, принятый к вычиту при оприходовании товара. В свою очередь продавец, получая товар обратно от покупателя, списывает его кредиторскую задолженность. А заодно на основании п.5 ст. 171 НК РФ принимает к вычиту НДС, начисленный при отгрузке.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А чем отличается обратная реализация от возврата?  Что значит хотят или не хотят? В моей небольшой практике возникали ситуации, когда покупатель (теперь продавец) отказывался выставлять сч/ф.  В этой ситуации я не могу принять налог к вычиту. Для поставщика этот вариант не выгоден, потому что возникает двойное налогооблажение, НДС будет начислен дважды: при первоночальной реализации и при дальнейшей продаже возвращенного товара. 
		
		
		
		
		
		
		
	Покупатель поставил товар на учет, принял НДС к вычиту, вернул товар без сч/ф, а что НДС? Существует письмо от 7 марта 2007 г. №03-07-15/29 где сказанно, что при отгрузке возвращаемых товаров обязан выставить сч/ф.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 43
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А то значит, не хотят. Я имела честь уговаривать бухгалтерию покупателя 2 месяца, потом аудиторы нашей фирмы, но все попытки не увенчались успехом. Очень много разных тонкостей, а если это физ лицо? Доп литс делают к книге продаж и сторнируют НДС, сдают уточненную декларацию и все.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Никогда не сталкивалась с доп. листами, Что получается, если товар отгрузили в декабре 2007 г., вернули в марте 2008 г., доп. лист делают к книге продаж за декабрь? Делается уточненка за декабрь?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А если товар отпускался в декабре, возврат был в марте, мае, июле, от разных контрагентов, то что каждый раз делать доп. листы и уточненку за декабрь? Это же не реально!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| возврат товара в 1 С | Екатерина-Ив | Программы: 1C 7.7 | 11 | 18.09.2009 14:58 | 
| Возврат товара | Oleh | Налоги и право. Юридические вопросы. | 3 | 30.04.2008 19:14 | 
| Возврат товара от покупателя | Анн@ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 02.02.2008 13:04 | 
| Возврат товара | Osipova | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 18.04.2007 19:51 | 
| Издержки обращения при поступлении товара от покупателя (возврат) | Анатолий Николаевич | Общая система налогообложения (ОСНО) | 14 | 11.10.2006 14:03 |