Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Корректирующая декларация налога на прибыль за 2 кв. 2008 г. Был убыток, вынуждена сдать корректирующую (10 октября 2008 г) и показать прибыль.  
		
		
		
		
		
		
		
	![]() Вопрос 1: Штрафы и пени на прибыль: ![]() О ПОРЯДКЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ СУММ, ВЗЫСКАННЫХ В ВИДЕ СОКРЫТОЙ ИЛИ ЗАНИЖЕННОЙ ПРИБЫЛИ (ДОХОДА), ШТРАФА В ЭТОЙ ЖЕ СУММЕ И ДРУГИХ САНКЦИЙ ПИСЬМО ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА РФ 20 ЯНВАРЯ 1993г. N ИЛ-6-01/32 (Д) 5. Штраф в размере 10 процентов, предусмотренный подпунктом "б" пункта 1 статьи 13 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2118-1 "Об основах налоговой системы в Российской Федерации", по предприятиям всех форм собственности после отчислений в размере 30 процентов с 25 августа 1992 г. на указанные выше цели распределяются между республиканским и местными бюджетами, исходя из пропорций, определяемых по удельному весу нормативов распределения налога на прибыль, установленных на соответствующий период. ТО есть прибыль 100 р. Штраф: 30 р ????? Вопрос 2: Корректирующая декларация с прибылью за счет уменьшение себестоимости 2 квартала. А именно: оплата поставщику 118 р. за услуги в том числе НДС 18% = 18 рублей. Возмещается ли НДС во втором квартале, при условии, что счета фактуры и акты подписаны 2 кварталом, оплата 3 кварталом (хотя работаем все по отгрузке.) Или по НДС тоже корректирующую, возмещение в 3 квартале квартале?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.04.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				Возраст: 42 
				
					Сообщений: 82
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я бы сделала корректируюущую по НДС. 
		
		
		
		
		
		
		
	А штраф по-моему начисляется на разницу между суммами прибыли в первичной и корректирующей декларации  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Изменение типа ТМЦ | NATALKAZ | Программы: 1C 7.7 | 0 | 19.09.2008 13:32 | 
| Изменение НК РФ статья 218!!! | Молодое дарование | Зарплата и кадры | 6 | 24.07.2008 17:34 | 
| Изменение регистрации | klk | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 25.06.2008 19:39 | 
| Изменение должности | stasenjka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 05.05.2007 11:05 | 
| Изменение МРОТ | Анатольевич | Зарплата и кадры | 3 | 28.04.2007 22:25 |