Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 16.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 146
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У меня такая ситуация: поставщик исправил свои сч-фактуры, выставленные в 2007, в начале 2008 года. (убрал НДС). Оформляю доп.лист к книге покупок: в док"Формирование книги покупок" добавляю вручную запись,сделаную на основании старого сч-ф с минусом. Затем запись на основании исправленного сч-ф. Нужно ли исправленную сч-ф заносить в полученные и куда ее подшивать, и нужно ли выкидывать первоначальные сч-ф?
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 23.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 6,134
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 16.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 146
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В тот же -это в 2007 или 2008? Получили сч-ф и оформили доп.лист в 2008,наверно и подшить к 2008 (имею в виду исправленные сч-ф), т.е. неправильная сч-ф остается подшитой в 2007, а исправленные в 2008? Так наверно.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 16.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 146
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Уточненку по НДС имеете в виду? нет,там было по 0% ставке, сдано уже с правильными цифрами,собственно налоговая и была инициатором чтобы нам поставщик  НДС убрал( не имел права нам его выставлять,тк "перепродает" э/эн). Теперь по прибыли думаю уточненку надо делать 
		
		
		
		
		
		
		
	  за 2007 , т.к. в переписанном сч-ф сумма та же но без НДС, соответственно в затраты идет больше
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Дополнительный лист к книге покупок | Черепашка | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 25.09.2008 12:18 | 
| Как отразить в книге покупок | vesta | Расчеты | 2 | 09.08.2008 15:59 | 
| Вы заполняете доп.листы к книге покупок? | Катрин | Общая система налогообложения (ОСНО) | 38 | 15.01.2008 08:48 | 
| Доп листы к книге покупок | Ksenyy | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 09.11.2007 21:45 | 
| Сторно в книге покупок!?! | ZGBuch | Делимся опытом | 25 | 25.05.2007 08:13 |