Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.01.2010 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите пожалуйста, ситуация такая: в платежном поручении за январь 2010 банк списывает комиссию за рко за декабрь 2009. Какими проводками отразить? Ведь, если бы банк списал рко в декабре можно было бы отразить Дт 60.1 Кт 51, далее Дт 91.2 Кт 60.1. Сумма, копейки 8,75 руб. Или учесть в январе датой оплаты?  Но как тогда быть с тем, что рко за декабрь. Ведь эти 8,75 должны быть учитаны в декабре. И какими проводками провести. Ведь оплаты нет. Запуталась совсем.
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А вы разве по выписке не сразу списываете  91.2 счет?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.01.2010 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Нет. Через 60.1 проводим.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Проводите сразу на 91.2 и не мучайтесь с "поставщиком " на 60 счете.( Если ,конечно,вам не выдают докмент с выделенным НДС,тогда через 60 сч.) Я имею ввиду обычную комиссию банка
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.01.2010 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У меня вопрос: как учесть услуги банка на сумму 8,75, если они за декабрь, а оплата в январе. Ведь учесть услуги можно, если они оплачены в декабре. Может это расходы будущих периодов (или убытки). Учесть ли 8,75 в внереализационные расходы в декларации по прибыли за 2009 г. Уф, снова закипело все в голове. Направьте на путь истинный. Я начинающий бухгалтер, приходиться до всего самой доходить.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			alina2010, какой документ у вас есть на эти услуги банка,кроме выписки из банка? Там НДС есть?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | |
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.01.2010 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Может я усложняю, но т.к. новичок нагляднее что ли. Просто смущает, что именно декабрь указан. Ведь надо отразить тогда в декларации по прибыли эту сумму за 2009 г. Или отражаем по факту оплаты. Может вопрос перефразировать? Например: как бы вы отразили услуги банка, оплаченные в январе 2010 г. за декабрь 2009 г. Конечно расчеты такие с банком не очень удобные. Раньше был другой банк, так они списывали в последний рабочий день месяца услуги за текущий месяц и никакой головной боли.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 22.05.2009 
				Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы 
				
				
					Сообщений: 8,925
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 381
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			в течении года на счет 91, как услуги банка, при переходе из года в год - на счет 91, как убыток прошлых лет выявленный в отчетном году. А вообще можете сами сразу в декабре рассчитать сумму комиссии и уже в декабре отразить в учете.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Коллеги,пожалуйста,посоветуйте что-нибудь  alina2010, потому что ,повторюсь,я никогда не провожу услуги банка через 60 счет,а списываю сразу на 91.2 .И не понимаю,каким документом можно оприходовать эти услуги,чтобы потом закрыть оплатой по выписке. 
		
		
		
		
		
		
			 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Log_in, мой пост с просьбой помочь чуть-чуть опоздал 
		
		
		
		
		
		
			 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | |
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.01.2010 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 при переходе из года в год - на счет 91, как убыток прошлых лет выявленный в отчетном году. Если правильно Вас понимаю получается, что: 1 вариант: в декабре я могу не учитывать 8,75. А учесть уже в 1 квартале 2010 г. как убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году. 2 вариант: учесть 8,75 в декабре в составе внереализационных расходах (для исчисления базы налога по прибыли). А как подтвердить правильность начисления в 2009 г.??? Платежным поручением за январь, где указано что комиссия за декабрь??? Будет ли это правомерно для налоговой? Поправьте пожалуйста ход мыслей.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 22.05.2009 
				Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы 
				
				
					Сообщений: 8,925
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 381
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			основанием будет расчет исходя из договора и приложений к нему,  там ведь четко прописано как рассчитывается сумма комиссии банка за РКО.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 61
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите новичку, а плата за прием и обработку платежных документов банком, тоже проводится как Дт 91.2 Кт 51?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |