Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте уважаемые форумчане! 
		
		
		
		
		
		
			Помогите понять пожалуйста и испавить,что делаю не так ,так приходит предоплата,я на основании выписки формирую сч/ф на аванс, после происходит(в разных периодах) отгрузка,делаю накладную и сч/ф на нее,в конце месяца формирую документом формирование книги покупок и продаж,а авансы не учтены в книге покупок,хотя в накл. стоит галка зачитывать и по проводкам видно этот зачет 62/62 по расчету.а НДС не зачитывает никак....кругом голова:confused: Как это понять?Плиз  
				__________________ 
		
		
		
		
	"Благородный человек винит себя, а ничтожный - других."Конфуций  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 взрослый панда 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я по 1С Бухгалтерия 6.0 не специалист. По 8-ке мог бы еще подсказать ...
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Если кризис ведет к очищению, то удар по голове битой должен вести к просветлению! (с) Я  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо большое ,но к сожалению все перепровела -итог 0.Бухгалтерия 7.7
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Благородный человек винит себя, а ничтожный - других."Конфуций  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Скажите пожалуйста,может это глюк самой проги? или у меня есть еще какие то варианты как с ентой ерундой бороться?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Благородный человек винит себя, а ничтожный - других."Конфуций  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 взрослый панда 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Накладная должна "узнать", что предоплата была именно по ней. В 1С Бух.7.7 для этого, если не ошибаюсь, учет предоплат ведется в разрезе контрагентов и договоров, по сути в разрезе субконто счетов 62.х. 
		
		
		
		
		
		
			Отсюда вопрос: в документе предоплаты (ПКО/ПП/ПО) и в документе отгрузки одинаковые контрагенты и договоры (не только по названиям, а именно как элементы справочников!!!)? Если разные, то, естественно, предоплата зачтена не будет. Прим. Это может быть и глюк проги и что-нить другое. Сначала проверим на "стандартные" ошибки ввода. Еще ответьте, плз, программа дорабатывалась программистом (Да/Нет/Не знаю)? 
				__________________ 
		
		
		
		
		
			Если кризис ведет к очищению, то удар по голове битой должен вести к просветлению! (с) Я Последний раз редактировалось Моха; 14.07.2008 в 14:42.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			MariSan, а в накладных что у вас стоит? зачесть аванс- только по определенному договору?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Попробую ответить.Программа не дорабатывалась,хотя сегодня стоит остро вопрос ,нужен спец на предмет написания правил для выгрузки из предприятия в бухгалтерию с определенными показателями,и это тоже важно. 
		
		
		
		
		
		
			В аналитике все совпадает и договор (основной) и конрагент во всех доках,в накладных стоит зачесть по договору. 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Благородный человек винит себя, а ничтожный - других."Конфуций  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#11 | ||
| 
            
			 взрослый панда 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 А может быть у Вас часто аварийно закрывается программа, т.е., например, свет неожиданно выключают? 
				__________________ 
		
		
		
		
		
			Если кризис ведет к очищению, то удар по голове битой должен вести к просветлению! (с) Я Последний раз редактировалось Моха; 14.07.2008 в 16:36.  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Попробуйте еще раз провести счет-фактуру, введенную на основании выписки с авансом, причем обязательно откройте там поле "Документ-основание" и укажите нужную выписку (тем самым происходит заново заполнение). Потом проверьте проводки документа реализации - есть ли там погашение аванса. И потом еще раз перепроведите "Формирование книги покупок" с обязательным заполнением.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | |
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			точно,торговля и склад 
		
		
		
		
		
		
			Цитата: 
	
 В любом случае благодарю Вас! 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Благородный человек винит себя, а ничтожный - других."Конфуций  
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ничего не выходит,у меня  сумма ндс в сч/ф на аванс стоит  галка расчетным,а в сч/ф на отгрузку не стоит-это правильно или нет?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Благородный человек винит себя, а ничтожный - других."Конфуций  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			зачет аванса  в накладной ставит и комментирует,а в книгу не заносит
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Благородный человек винит себя, а ничтожный - других."Конфуций  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Всем добрый день.и всетаки остается актуальным вопрос как эти сч/ф на аванс запихнуть в книгу покупок,неужели снимать галку формировать автоматически в договоре и колбасить вручнуюю....это ужас... их слишком много...Может еще какие мысли появятся?Буду рада если еще  мысли появятся как эту бодягу исправить!
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Благородный человек винит себя, а ничтожный - других."Конфуций  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Вы заполняете доп.листы к книге покупок? | Катрин | Общая система налогообложения (ОСНО) | 38 | 15.01.2008 08:48 | 
| Доп листы к книге покупок | Ksenyy | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 09.11.2007 21:45 | 
| доп. лист к книге покупок или уточненка по ндс? | ФАлена | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 22.10.2007 18:11 | 
| Сторно в книге покупок!?! | ZGBuch | Делимся опытом | 25 | 25.05.2007 08:13 | 
| Не отражается в книге дох. и расх. факт налогового расхода в 1С-упрощ. рел. 7.07.153 | avercons | Программы: 1C 7.7 | 0 | 15.05.2007 18:13 |