Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день, может это и избитая тема. но на форуме ответов на свой вопрос не нашла. 
		
		
		
		
		
		
			У нас ведется деятельность с НДС и деятельность освобожденная от НДС по ст. 149. Вопрос, как мне предъявлять бюджету входной НДС по косвенным расходам (аренде офиса и проч.)? Возьмем к примеру этот квартал - январь. февраль, март. 1. Я в январе определяю долю выручки с НДС и долю без НДС. потом в этой доле НДС заношу в книгу покупок, остальное на затраты. Потом я тоже самое делаю в феврале и марте. полученный НДС к возмещению за три месяца складываю и полученную сумму ставлю в декларации к возмещению. Но мне на это можно сказать. почему я долю определяю каждый месяц. если нынче у нас отчетный период квартал. то есть 2. Можно посчитать всю долю выручки с НДС и без НДС общей суммой за квартал и в соответствии с этой долей предъявлять сумму к бюджету. Суммы получаются очень разные у меня. Но мне не нравится второй вариант, что получается я в январе не могу сделать книгу покупок, я могу ее сделать только в апреле. А ведь эти книги надо делать ежемесячно или как? В общем, очень прошу помощи, если что неразумно написала объясню. У меня уже крыша от этого едит  
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Редкий бух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 20.12.2007 
				Адрес: Иваново 
				Возраст: 38 
				
					Сообщений: 1,062
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а вы как раздельный учет по НДС ведете?по каким счетам?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Человек, которому повезло, — это человек, который делал то, что другие только собирались сделать  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я особо не напрягаюсь. Я весь входной НДС вешаю на 19 счет. а вот потом. когда посчитаю долю выручки  в Exele:smile: невозмещаемый НДС я бух справкой списываю на счета затрат, а возмещаемый идет  в книгу покупок.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если вопрос был конкретно по счетам. то допустим по аренде 
		
		
		
		
		
		
			Д19К60. 76.5 - отразила входной НДС Д26,44К19 - бух справкой списала его невозмещаемую часть на затраты Д68.2К19 - книгой покупок возмещаемая часть 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Редкий бух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 20.12.2007 
				Адрес: Иваново 
				Возраст: 38 
				
					Сообщений: 1,062
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			я бы вам посоветовал лучше организовать нормальный раздельный учет учитывая специфику вашей деятельности и тогда все будет нормально, и все суммы пойдут по нужным направлениям
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Человек, которому повезло, — это человек, который делал то, что другие только собирались сделать  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 Редкий бух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 20.12.2007 
				Адрес: Иваново 
				Возраст: 38 
				
					Сообщений: 1,062
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Давайте вам лучше на ящик скину учетную политику по раздельному учету ндс(примерную)
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Человек, которому повезло, — это человек, который делал то, что другие только собирались сделать  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Юрий87, прочитала то, что вы мне прислали, но все равно не могу найти ответ на свой вопрос- раздельный учет нужно вести по каждому месяцу или по кварталу?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 Редкий бух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 20.12.2007 
				Адрес: Иваново 
				Возраст: 38 
				
					Сообщений: 1,062
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			раздельный учет нужно вести постоянно, по каждой операции, а не по месецам. и в итоге получать нужные суммы к вычету и те которые необходимо перечислить в бюджет
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Человек, которому повезло, — это человек, который делал то, что другие только собирались сделать  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 20.11.2008 
				
				
				
					Сообщений: 234
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Сумма НДС, подлежащего вычету, определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению, в общей стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных за налоговый период. Указанная сумма списывается на счет 19 субсчет «НДС к вычету». - Это Цитата из Вашей статьи. Вы сами ее читали прежде чем коментировать вопросы. Налоговым периодом по НДС является квартал., то есть процент НДС к вычету можно определить только по Выручке квартала !
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.09.2006 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 59 
				
					Сообщений: 5,178
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 38
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Раздельный учет | Виолетта | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 08.04.2009 17:03 | 
| Раздельный учет НДС | Ягодкина | Бюджетный учет | 1 | 19.10.2008 23:36 | 
| Раздельный учет НДС | Светлана CSD | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 18.05.2008 18:42 | 
| раздельный учет в 1С | Галина Вас. | Программы: 1C 7.7 | 26 | 22.03.2008 00:47 | 
| Раздельный учет НДС | Катенька | Общая система налогообложения (ОСНО) | 19 | 12.06.2007 22:17 |