Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 30.05.2007 
				
				
				
					Сообщений: 320
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте! Подскажите что делаю не так. 
		
		
		
		
		
		
			Печатаем плакаты. Сначала делали акт выполненных работ. Сейчас работаем по накладным. 1. выставляю счет на плакаты (предположим) 100р. 2. После оплаты делаю передачу готовой продукции на склад. (Плакаты 1 шт 677-97р.(800 без НДС). 3. Делаю товарную накладную, счет-фактуру. 4. Списываю под этот заказ пленку. Но открываю ОСВ а 43счета там нет. Это правильно? Если нет, то почему. Что я делаю не так. Спасибо!  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
		
  | 
	
		
  |