Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Есть задание к примеру: Актив сч.19(3)=1878р. (это как бы начальное сальдо). 
		
		
		
		
		
		
		
	условия: 1) учтена сумма НДС по закупленной ткани 5400 Дт 19(3), Кр 60 2) НДС по оплаченной ткани предъявлен к зачету с бюджетом 5400 Дт 68(2), Кт 19(3) 3) НДС по транспортным расходам предъявлен к зачету с бюджетом 450 Дт 68(2), Кт 19(4) Вопрос вот в чем, обычно двойные записи составляются (по крайней мере я пока только такое видела (пока только учусь))))), может ли запись выглядеть так??? Сч 19(3) Дт 19(3) Сн=1878 с Кт 60 = 5400 Итого по Дт 19(3) = 5400 Кт 19(3) с Дт 68(2) = 5400 Итого по Кт 19(3) = 5400 Ск=1878 или должно быть так ??? Дт 19 Сн=1878 с Кт 60 = 5400 Итого по Дт 19 = 5400 Кт 19 с Дт 68 = 5400 Итого по Кт 19 = 5400 Ск=1878 И если все-таки может быть по субсчетам то как составляется оборотно-сальдовая ведомость, тоже на каждый субсчет отдельно или на общий счет???? Очень жду ответа, спасибо заранее.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Двойные записи идут по субсчетам, иначе зачем они будут нужны. 
		
		
		
		
		
		
		
	Оборотно-сальдовая ведомость может составляться с требуемой детализацией - как по субсчетам, так и по счетам. Зависит от потребности.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо большое )))) 
		
		
		
		
		
		
		
	Но можно еще один вопрос Преподаватель дала следующие данные: 1)Ткань, нитки и пуговицы переданы в произво-во 34200 Дт 20, Кт 50 Разве здесь кредит не 10???? 2) Начислена з/п сотрудникам 34000 Дт 20, Кт 70 А здесь дебет случайно не 50???  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 30.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 363
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 13
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо вам всем огромнейшее ))))))) не знаю чтобы я делала без вас  
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | |
| 
            
			 гл.бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 16.02.2011 
				Адрес: Брянск 
				Возраст: 60 
				
					Сообщений: 2,130
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 62
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 ДТ10/Кт71-34200 отчет(куплены по чекам) Дт20/Кт10-34200-переданы в производство ваша препод опустила промежуточные проводки 10 и 71 сч закрываются здесь все верно 
				__________________ 
		
		
		
		
	Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			спасибо)))) эти проводки она не опустила, просто я все описывать не стала,там достаточно много всего описано, и к 10 по всем операциям не закрылся, меня в таком случае интересует вопрос, все ли счета должны закрываться или есть которые обязательно должны быть нулевыми???
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 30.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 363
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 13
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			10 счет не должен обязательно закрыться, сальдо по нему будет нулевое, только если израсходовано столько же материала, сколько и закуплено. Но есть счета, которые 0бязательно в конце месяца должны закрываться, например 25, 26
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибоооо))))  
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |