Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.06.2008 
				
				
				
					Сообщений: 44
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Уважаемые знатоки! 
		
		
		
		
		
		
		
	![]() Помогите, плиииззз! Моск мой кипит, аргументы исчерпаны! Надеюсь тока на вас! История такова: заключили контракт с покупателем на поставку продукции из Европы. Контракт заключили в Евро. Действие происходит в РФ. Начались поставки. Платят они в рублях по курсу на день оплаты (прописано в контракте). Мы как обычно выписываем торг-12 и счет-фактуру. В рублях. Они просят в евро, т.к. контракт заключен в евро. т.е. там прописана цена за единицу товра - в евро. Консультируемся у аудиторов. (ну и в инете порыскала). Ответ таков: счет-фактуру можно выписывать в любой валюте, хоть в руб, хоть в евро. (Так и делаем) А вот торг-12 только в рублях, т.к. это унифицированная форма и там в табличке указано "цена за единицу, руб". НО! В накладную можно внести дополнительные графы с буковкой "а", где суммы в рублях будут дублироваться в евро. Тоже так и сделали. Клиент недоволен - говорят, выписывать торг-12 в не запрещено законом в любой валюте. Так ли это? И если так, то какие накладные я должна оставить себе? Я же не могу вести учет в евро? Мне нужны рубли!!!!!!?????? Дальше вопрос с курсовой разницей. Т.к. платят они предоплату 50%, а остаток оплачивают после поставки - возникает курсовая разница. Мы ее выставляем отдельным сч-фактурой - когда в плюс, когда в минус. Опять говорят - не так. Просят включить ее в накладную. И "переложить" на цену товара. Но таким образом я быстро сойду с ума, и цены у меня получатся непонятно откуда взятые, т.к. курсу соответствовать не будут. Да вот еще - аудиторы объяснили, что при наличии предоплаты накладная выписывается по крсу на день оплаты, при отгрузке в долг - по крусу на день отгрузки. Правильно? Я же не могу ждать, когда появится следующая оплата, чтобы цену задним числом в накладную поставить? (чтоб курс.разницы не было) Так кто прав? И главное, как правильно по закону? Если можно - ссылки на норм.акты, а то ничего найти не могу. Спасибо большое!!!!!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.06.2008 
				
				
				
					Сообщений: 44
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Иээхххх.... 
		
		
		
		
		
		
		
	На один пункт точно нашла ответ. Может, кому пригодится. Согласно закону 129ФЗ бухучет у нас в РФ фирмы обязаны вести в рублях. ТОРГ-12 это первичный документ, на основании которого ведется учет. Так же это унифицированная форма, утвержденная госкомстатом и предусматривающая заполнение граф 11-12 и 14-15 в рублях и копейках. Так что тут двух мнений быть не может. ТОРГ-12 только в рублях. Счет-фактуру можно в Евро. А вот что с курсовой разницей?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 985
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Курсовая разница пересчитывается на день погашения задолженности и на отчетную дату.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.06.2008 
				
				
				
					Сообщений: 44
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Владимир Томчак,  
		
		
		
		
		
		
		
	ага, это понятно. А куда ее девать? Отдельным сч-фактурой или можно включить разницу в следующую накладную, разбив, "разложив" на цену товара? Или правильно и так и так? Например. У меня вышла к.р. 20 руб (у меня она +, я увеличиваю долг покупателя) Сейчас у меня она проведена корректировкой на 91.1 счет. Я делаю счет-фактуру на нее. А покупатель просит так: к следующей накладной (на 1000 руб. - 100 шт. по 10 руб.) добавить эту разницу, распределив на цену. Т.е. получится накладная на 1020 руб.=100 шт. по 10,2руб. Так можно делать? Ведь в этом случае курс разница "падает" на 62 счет?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 985
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			документы выписываются на день отгрузки, а вот уже курсовые разницы учитывать должны сами по правилам своей страны, доп.документов на такие разницы выписывать не нужно.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.06.2008 
				
				
				
					Сообщений: 44
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 ![]() Страна у нас одна. Разве на курсовую разницу не делается счет-фактура? И все-таки, можно ли ее включать в следующую накладную?  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.06.2008 
				
				
				
					Сообщений: 44
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Владимир Томчак,  
		
		
		
		
		
		
		
	извините, если туплю...... каша такая уже в голове....  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 985
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			честно говоря из твоего самого первого сообщения я не совсем понял у вас импорт или экспорт, но то что на курс.разницы не выставляются документы это я знаю точно. правила расчета разниц приведены в ПБУ 3/2007 и все.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.06.2008 
				
				
				
					Сообщений: 44
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ПБУ почитаю, спасибо.  
		
		
		
		
		
		
		
	 :DА насчет остального - у нас ни то и ни другое - продаем и закупаем в РОссии, но т.к. продукция европейская, то и контракт пожелали в еврах. Похоже, нельзя ее (к.р.) включать в следующую накладную, т.к. нарушаются правила ведения бухучета - как раз вот эти счета, про которые я говорила. Спасибо, что откликнулись. Уже легче.  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 985
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если у вас все деййство происходит в России, то нафига доки в евро??? В договоре тоже нельзя ценник указывать в евро, только в У.Е. по опр.курсу.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.06.2008 
				
				
				
					Сообщений: 44
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 А почему нельзя договор в евро????????????? Последний раз редактировалось Лиля Брик; 28.08.2008 в 17:53.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 985
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.06.2008 
				
				
				
					Сообщений: 44
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 985
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			рад помочь
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Счет-фактура в евро? | Лиля Брик | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 06.08.2008 15:32 | 
| Счет-фактура | egor81 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 16.07.2008 13:06 | 
| Накладная, акт и счет-факт от разных чисел | Галина Вас. | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 11.04.2008 19:16 | 
| Счет-фактура | lyalya | Общая система налогообложения (ОСНО) | 18 | 22.11.2007 16:50 | 
| Как оформляется пакет документов (счет, счет-фактура и накладные) для Эстонии? | малинка | Обмен документами, полезные ссылки | 0 | 23.08.2007 12:08 |