Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 29.10.2008, 18:57   #1
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Gud-7Svetik
 
Регистрация: 21.06.2008
Адрес: Москва
Возраст: 49
Сообщений: 112
Спасибо: 0
Вопрос Делаем СТОРНО

Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать. Я в марте месяце расходы отнесла не на тот вид деятельности к которому они относятся.
Сделать сторно, а потом сделать как надо? А какой датой проводить правильную операцию, если поставить текущую, то программа мне завысит расходы в этом периоде? КАК БЫТЬ?
Gud-7Svetik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2008, 19:00   #2
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Ответ: Делаем СТОРНО

исправления в налоговом учете делаются датой того периода где ошибка.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2008, 19:13   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 27.08.2008
Сообщений: 176
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Делаем СТОРНО

Цитата:
Сообщение от Gud-7Svetik Посмотреть сообщение
А какой датой проводить правильную операцию
В бух учете датой обнаружения ошибки.
Цитата:
Сообщение от Gud-7Svetik Посмотреть сообщение
то программа мне завысит расходы в этом периоде
Если вы будете сторнировать, то сначала вы занизите расходы, а потом увеличите в нужном виде деятельности, в итоге все должно быть нормально.
Катастрофа вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 29.10.2008, 19:13   #4
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Gud-7Svetik
 
Регистрация: 21.06.2008
Адрес: Москва
Возраст: 49
Сообщений: 112
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Делаем СТОРНО

Благодарю Вас за быстрый ответ!
Gud-7Svetik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2008, 19:16   #5
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Gud-7Svetik
 
Регистрация: 21.06.2008
Адрес: Москва
Возраст: 49
Сообщений: 112
Спасибо: 0
Вопрос Делаем СТОРНО

Извините, забыла, а перепроводить закрытие месяцев нужно?
Gud-7Svetik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2008, 19:31   #6
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 27.08.2008
Сообщений: 176
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Делаем СТОРНО

Gud-7Svetik, а в каком месяце вы хотите провести сторно?
Катастрофа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2008, 19:37   #7
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Gud-7Svetik
 
Регистрация: 21.06.2008
Адрес: Москва
Возраст: 49
Сообщений: 112
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Делаем СТОРНО

Я сначала увидела сообщение от Veselenochka и было кинулась делать в марте, но потом поняла, что на налоговый учет это никак не повлияет и поэтому решила июлем, а можно и сентябрем? А вы что думаете?
Gud-7Svetik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2008, 19:38   #8
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Gud-7Svetik
 
Регистрация: 21.06.2008
Адрес: Москва
Возраст: 49
Сообщений: 112
Спасибо: 0
Вопрос Делаем СТОРНО

Где-то прочитала, что сторно делается, если не правильная сумма, а если не правильная проводка, то в этом случае как поступить? Нашла во 2-ом квартале. Мы должны были своему арендодателю и директор решил ему не деньгами, а материалами, а точнее шинами отдать. И вот сделали документ накладная-требование, т.е. как будто в производство, Как ее исправить?

Последний раз редактировалось Gud-7Svetik; 29.10.2008 в 20:14.
Gud-7Svetik вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 29.10.2008, 19:48   #9
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 27.08.2008
Сообщений: 176
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Делаем СТОРНО

Мне кажеться лучше сделать в сентябре, т.к. прошые месяцы уже закрыты.
Катастрофа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2008, 19:52   #10
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Ответ: Делаем СТОРНО

если налоговая база не меняется то можно в текущем периоде
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2008, 19:55   #11
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 20.10.2008
Сообщений: 38
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Делаем СТОРНО

Если не правильная проводка,тоже сторно.......не помешает
Я бы сторнировала в марте.
Miranda Di вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2008, 20:03   #12
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 27.08.2008
Сообщений: 176
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Делаем СТОРНО

Цитата:
Сообщение от Gud-7Svetik Посмотреть сообщение
а если не правильная проводка, то в этом случае как поступить?
Напишите бух. справку, что во 2-ом кв. сделана не верная проводка и вы ее сторнируете и делаете верную, при этом сумма затрат одного вида деятельности уменьшается на столько-то, а затраты другого вида деятельности увеличиваются на столько-то.
Катастрофа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2008, 20:29   #13
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Gud-7Svetik
 
Регистрация: 21.06.2008
Адрес: Москва
Возраст: 49
Сообщений: 112
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Делаем СТОРНО

Вы так быстро отвечаете, что не успела вставить вопрос.
Где-то прочитала, что сторно делается, если не правильная сумма, а если не правильная проводка, то в этом случае как поступить? Нашла во 2-ом квартале. Мы должны были своему арендодателю и директор решил ему не деньгами, а материалами, а точнее шинами отдать. И вот сделали документ накладная-требование, т.е. как будто в производство, Как ее исправить?
Gud-7Svetik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2008, 21:02   #14
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Gud-7Svetik
 
Регистрация: 21.06.2008
Адрес: Москва
Возраст: 49
Сообщений: 112
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Делаем СТОРНО

Теперь подошли к самому главному где можно посмотреть как правильно выглядит эта бухгалтерская справка? А то все про нее пишут, но нигде не показывают? А на нашем предприятии я не одной не нашла
Gud-7Svetik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2008, 09:47   #15
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 27.08.2008
Сообщений: 176
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Делаем СТОРНО

Почитайте тут http://www.buh.ru/document-641#2
очень интересно. Сама пользуюсь.
Катастрофа вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно сделать СТОРНО в 1С Елена_С Общая система налогообложения (ОСНО) 5 11.03.2008 14:43
Сторно в 1С:предприячтие 7,7 Галина Вас. Программы: 1C 7.7 5 08.10.2007 10:42
Сторно в книге покупок!?! ZGBuch Делимся опытом 25 25.05.2007 07:13
Единый налог и ЕНВД. Баланс делаем? Innoch Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 10 02.04.2007 21:00
Сторно в 8.0 Панков Станислав Программы: 1C 7.7 1 03.01.2007 13:27


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot