Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 04.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 2
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте, уважаемые коллеги! Очень нужна ваша подсказка. Только начинаю работать в туристической компании, боюсь ошибиться. Ситуация следующая. Фирма только зарегистрирована, начинаем работать. УСНО, 6%.  Заключили с туроператором агентский договор. В нем прописано комиссионное вознаграждение 0,5%. Этого, конечно недостаточно для нас, да и туроператор выставляет нам счет фактически ниже процентов на 10%, чем у него цена за тур на сайте.  Как я поняла в таком случае комиссионное вознаграждение у нас будет 0,5%, а остальная разница - дополнительной выгодой. Теперь мне необходимо определиться как правильно это все отражать в документах, не только проводки, но и что указывать в счете, который я выставляю туристу (для безнала), что писать в объявлении на взнос наличными, когда сдаю деньги в банк, в приходнике и пр. Если напишу, что это оплата за путевку- не возникнет ли  у налоговой вопроса, что эту всю сумму надо считать выручкой и с нее платить  6%, ведь мы же должны налог платить только с вознаграждения? Первый счет выставили туристу и я указала в нем все подробно – стоимость тура, вознаграждение, доп. выгоду, для меня это будет удобно, но боюсь, что туристы так у нас разбегутся  увидев сколько остается денег у нас. Вот и сидим голову ломаем, как указать правильно, чтобы и нам удобно было и туриста не шокировать, а главное с налоговой, чтобы проблем не возникло. То же самое было у меня и когда понесла деньги в банк сдавать. Боюсь обозвать их выручкой от путевок, хотя все равно указала оплата за путевки. Сумма приличная, как бы не налететь на налог со всей суммы.  
		
		
		
		
		
		
		
	И еще вопросик. Тем кто платит нам наличкой, мы пробиваем чек, а как потом приходовать в кассу – можно ли один приходник на все чеки за день или на каждый пробитый чек выписывать ПО? И что указывать в нем? Прописывать там доп. выгоду и комис. вознаграждение или можно как то другой формулировкой? И какой? Очень надеюсь на вашу помощь. Спасибо заранее!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 04.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 2
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Извините, плиз... Я как то не так спросила? Поправьте если, что... Но, очень прошу помощи! Ответьте кто-нибудь, если не трудно на сообщение выше. 
		
		
		
		
		
		
		
	Или ссылку киньте где есть подобное... Я искала в форуме, но не нашла...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| правильное заполнение счета-фактуры | ФАлена | Общая система налогообложения (ОСНО) | 14 | 08.07.2010 15:11 | 
| Заполнение счета-фактуры | Loris | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 12.04.2008 20:26 | 
| Заполняю платежку... НДС выделять? | Tanya22 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 06.04.2008 21:33 | 
| Выделять НДС или нет? | Екатерина М. | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 28.03.2008 12:51 | 
| Комиссионное вознаграждение | ИП Елена | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 18 | 16.07.2007 17:13 |