Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#1 |
|
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 18.11.2013
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Здравствуйте. Интересует такой вопрос: предположим есть бух баланс, который сошелся по активу и пассиву( не важно пусть даже подведенный). Я хочу сформировать управленческий(т.е как дела в реальности обстоят). Ибо к примеру нашел в 1 ске различия по данным в отчете остатки ден средств на нужное число и значения статьи ден.средства и ден.эквиваленты с бух балансе. Если я сформирую управленческий и там при учете всех реальных данных актив с пассивом не сойдется, это будет нормально ? Так как мне этот баланс нужно только для анализа, или все таки нужно свести к одной сумме ?
|
|
|
|
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Баланс годовой 2013 года | MarinaAnna | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 2 | 19.02.2013 18:08 |
| промежуточный ликвидационный баланс | усн | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 18.07.2011 21:36 |
| Исправить баланс | Yadohin | Общая система налогообложения (ОСНО) | 12 | 24.01.2011 05:22 |
| Баланс при договоре комиссии | Sania | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 5 | 15.12.2010 13:40 |
| Ликвидационный баланс | Nika | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 37 | 27.11.2010 13:57 |