Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 51
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У меня такая ситуация. ООО занимается транспортными перевозками на правах агента. Везут с Украины. Товар оттуда НДС облагается по ставке 0%. В документах от украинцев стоит одна сумма. А после этого товар доставляется российскому контрагенту и там стоит бОльшая сумма.  
		
		
		
		
		
		
		
		
			Вопрос: как отразить начисление НДС на разницу между двумя суммами? как показать (как агентское вознаграждение или можно найти другие формулировки)? Между ООО и российским контрагентом сумма агентского вознаграждения не определена договором (они сами выставляют суммы оплаты, а разницу оставляют ООО). Последний раз редактировалось Александриос; 27.03.2008 в 00:42.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Цитата: 
		
		
		
		
		
		
		
	Сообщение от Александриос они сами выставляют суммы оплаты, а разницу оставляю ООО Ничего не понятно. Кто это "они" ? Александриос, вы варитесь в своей ситуации, поэтому изъясняетесь кратко, опуская очевидные вам подробности. Но мы-то не знаем ничего из вашей схемы, поэтому напишите подробнее, по возможности избегая местоимений.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 51
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ООО работает по агентскому договору. ООО нанимает украинских перевозчиков для доставки товара на территорию России. Транспортные услуги при этом оплачиваются по ставке НДС 0%.  
		
		
		
		
		
		
		
		
			Российские покупатели нанимают ООО для перевозки товара на территории России. При этом ООО получает от покупателей большую сумму, чем платит украинским перевозчикам.Ставка НДС при этом составляет уже 18%. Вопрос: как отразить в учете начисление НДС и какую сумму необходимо брать в расчет (общую сумму, уплаченную российскими покупателями, или же разницу между полученной от российских покупателей и уплаченной украинским поставщикам)? Последний раз редактировалось Александриос; 27.03.2008 в 17:11.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Для начала - не очень это похоже на агентский договор, скорее на договор на оказание услуг. Тогда вы платите в бюджет весь НДС, полученный в составе выручки от вашего заказчика, за минусом того НДС, который вы платили всем, кого нанимали для обеспечения вашей деятельности. Если были полученные вами авансы, то  будет некоторое усложнение подсчета.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| агентский договор | ИП Елена | Налоги и право. Юридические вопросы. | 8 | 05.02.2008 12:22 | 
| как лучше оформить поступления б/нал.средств для погашения долгов | Воронцова | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 29.11.2007 13:40 | 
| Запись в Тр/Кн ст. 77 п. 3 ТК РФ | Fekla | Зарплата и кадры | 25 | 12.06.2007 20:56 | 
| Товарищество, налогообложение | Антоник | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 04.02.2007 11:01 | 
| Юридический и фактический адрес организации не совпадают. | Валерия | Общая система налогообложения (ОСНО) | 26 | 26.12.2006 12:55 |