Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Девочки и мальчики, помогите плииииизз,я что-то совсем запутолась, первый раз столкнулась с командировочными и подсказать не кому. Работник летал на самолете, билет оплатили по безналу, на каком сч. я должна учесть расходы на покупку билета. И что я должна выплатить работнику?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Модератор свободн.раздела 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.12.2006 
				Адрес: Ne North pole 
				
				
					Сообщений: 15,039
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			prima, вы зарплату этого работника на какой счет относите: 20 или 26?  
		
		
		
		
		
		
			Туда же и оплата билетов пойдет. Только написала и засомневалась я... мы безналом не оплачиваем, но если человек приносит авиабилет, относим его на 20 или на 26 счет... вы должны оплатить ему стоимость авиабилета. Квитанцию разных сборов не оплачивают. В билете в самом низу мелким шрифтом написано "Итого". Эту конечную сумму вы и должны будете оплатить. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Жизнь прекрасна!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | |
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 07.08.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 337
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 32
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если билет не электронный, его сначала надо оприходовать на 50.3 ПКО, затем выдать РКО сотруднику, который полетел в командировку. Когда сотрудник отчитается, нужно списать на 20 или 26 счет в зависимости от цели командировки. Если электронный, можно сразу отнести на затратные счета.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 САМЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!! молодец сначала от поставщика на 50.3 потом Дт71/Кт50.3 затем в авансовом 44,20,26/71 Последний раз редактировалось Seregac; 27.08.2008 в 11:04.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 225
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а если авиа билет оприходовать через услуги сторониих поставщиков, а потом операцией (введеной вручную) выдать под авансовый отчет....проводки получились такие, как вы написали.  
		
		
		
		
		
		
		
	А вот когда через ПКО пробую...как это отразить, чтобы именно на 50.3 попало? у меня на 50,1 попадает. И если мы приходуем на 50. 3 должны ли эти билеты отражаться в кассовой книге?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 32
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Оприходовать билет вместе со сборами надо документом: Услуги сторонних организаций. Я при этом в кассовых документах распечатываю приходник, не проводя его (просто чтобы был документ). Если просто приходник, НДС нигде не учтется, а потом провожу РКО. Получается, отдельно учитывается в кассе, субсчет денежные документы. У меня ве получается на 50.3 вешать.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 Модератор свободн.раздела 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.12.2006 
				Адрес: Ne North pole 
				
				
					Сообщений: 15,039
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			 А зачем вы через ПКО пробуете? По приходному кассовому ордеру вы только деньги приходуете, но не билеты.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Жизнь прекрасна!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 32
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			[QUOTE=Ririll;99930]дак и номер получается будет у РКО и ПКО в общем порядке ведения кассы? вот если до этого был приходный 10, то ПКО на авиабилет будет 11?.[/QUOTу 
		
		
		
		
		
		
		
	У меня отдельная нумерация для билетов. ПКО используется, потому что если былет выдали из кассы, то он там должен был оказаться, а это подтверждается приходником.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 Модератор свободн.раздела 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.12.2006 
				Адрес: Ne North pole 
				
				
					Сообщений: 15,039
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а, тогда пардон...
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Жизнь прекрасна!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здесь точно все с одной планеты? неправильно заводить ПКО и РКО на билеты. на приход и выдачу билетов используется журнал учета билетов, который является обязательным. ПКО и РКО создаются только на наличные деньги!!! непроведенный ПКО и РКО - это ПУСТОЕ МЕСТО.  
		
		
		
		
		
		
		
	еще раз порядок учета билетов по безналу! 1. привезли билеты 2. заносим их в журнал 3. услуга сторонних организаций 50.3/60 4. выдаем в подотчет (тот кто получает ставит подпись в журнале) 71/50.3 5. в авансовом списываем на расходы.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 32
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Seregac, Вы сказали то же самое, что и я.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Расходы по УСН доходы-расходы | evolyshen | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 10 | 24.12.2013 17:09 | 
| УСН+ЕНВД (доходы-расходы, как распределить расходы и заполнить КДиР) | Масянчик | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 6 | 13.07.2009 09:28 | 
| УСН доходы минус расходы в декларации не отражаются расходы | Фимида | Программы: 1C 7.7 | 6 | 14.11.2007 12:46 | 
| Авиабилеты приход-выдача | Виктор Ч | Программы: 1C 7.7 | 8 | 28.08.2007 13:16 |