Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.08.2007 
				
				
				
					Сообщений: 15
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Как отразить в 1 С 7.7 и вообще бумажным носителем (приходник-расходник ? - в программе заданы лишь 50.1 и 50.11) поступление в кассу на 50.3 авиабилета (приобретенного по безналу) и выдачу работнику в подотчет 
		
		
		
		
		
		
		
	  .
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Виктор Ч, Дт.60(76.5) - Кт.51 - оплата билета - выписка, 
		
		
		
		
		
		
			дт.50.3 - кт.60(76) - получение билета (Услуги сторонних), Далее я не понял зачем подотчет??? кто за него платит - работник или организация и на какие нужды??? 
				__________________ 
		
		
		
		
	  С уважением, Константин, специалист 1С (mail@kvik-1c.ru, ICQ - 222385666)Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) ![]()  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.08.2007 
				
				
				
					Сообщений: 16
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			введите счет 50.03 в плане счетов 
		
		
		
		
		
		
		
	бух справкой выдайте билеты на 71 и после аванс отчета опять же бух справкой с 71 на 26/20/44 и т.д была проверка аудит/налоговая/внутр проверка -проблем не было  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.08.2007 
				
				
				
					Сообщений: 15
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Большое спасибо, С приходом на 50.3 понятно, а выдача билетов командированному сотруднику подотчет точно бух. справкой (соответственнов программе через Операции вручную) Получается что работник не расписывается за Денежный документ полученный из кассы? 
		
		
		
		
		
		
		
	С Уважением Виктор Ч.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | |
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.11.2006 
				Адрес: Омск 
				Возраст: 49 
				
					Сообщений: 5,087
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 
				__________________ 
		
		
		
		
	 Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю  
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.08.2007 
				
				
				
					Сообщений: 16
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			поддерживаю все вышесказанное. 
		
		
		
		
		
		
		
	затраты по авиабилету закрываются бухсправкой днем авансового отчета по курсу(если билет в уе) дня отчета  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.08.2007 
				
				
				
					Сообщений: 15
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Большое спасибо за ответы. Насколько я понял эта тема не законодательно, не методологически не отработана. Соответственно допустим произвольный подход. Мое первоначальное упоминание приходник-расходник - основывалось на статье аудитора, который не детализируя ,предлагал именно этот подход. Что касается оформления поступления билетов в кассу через (Услуги сторонних)- это вызывает вопросы. Ведь нам перепродают Денежный документ, сопровождая это накладной и сч.-ф., а не оказывают услугу. К ТМЦ (Учет материалов) это тоже отнести нельзя, соответственно остаются (Операции вручную) и бух. справка?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.08.2007 
				
				
				
					Сообщений: 16
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			да,остается бух справка (в программе) и ведомость выдачи денежных документов как первичный документ(разрабатывается самостоятельно) на выдачу билетов 
		
		
		
		
		
		
		
	и бух справка на списание затрат после сдачи авансов   ого отчета вместе с билетами
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Валютный приход по договору комиссии. Как быть с валютным контролем? | AvdeevaOl' | Валюта, экспорт, импорт | 2 | 13.08.2007 22:17 | 
| Приход товара без документов | Zarra | Общая система налогообложения (ОСНО) | 13 | 19.06.2007 12:35 | 
| Приход материалов в 1С | Бурундук | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 11.04.2007 17:16 | 
| выдача займов физическим лицам | spz | Расчеты наличными | 1 | 02.08.2006 14:52 |