Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.01.2009 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 45 
				
					Сообщений: 108
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Проводим аудиторскую проверку. Аудиторы откопали агентский договор, в котором мы - Агент, оказываем услуги Принципалу за вознаграждение с помощью третьих лиц. Эти "третьи" лица выставили нам счет-фактуру на оказание услуг. Аудитор настаивает на том, что мы должны перевыставить эти счета-фактуры Принципалу. Каким образом должна быть оформлена эта счет-фактура? Что писать в шапке? Ведь она не будет являться нашей реализацией....
 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Вы готовы дети??  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 23.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 6,134
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1,054
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			да, аудиторы говорят верно 
		
		
		
		
		
		
		
	соответственно в книге-продаж у вас регистрир тока счет-фактура на вознаграждение  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1,054
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			только вчера читала этот вопрос и сегодня столкнулась с этим в работе 
		
		
		
		
		
		
		
	Нам агент при перевыставлении счет-фактуры ставит свой номер и дату счет-фактуры. По своей практике я знаю что они должны просто переписать счет-фактуру, но от своего имени. Я им позвонила и сказала это они наотрез не соглашаются ставить номер тот, который указан в счет-фактуре третьего лица (исполнителя). Как мне им это доказать не знаю!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.09.2006 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 59 
				
					Сообщений: 5,178
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 38
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ко всем добавленным вопросам хочу добавить свой вопрос. 
		
		
		
		
		
		
		
	Я задекларировала (НДС 76 АВ) с суммы поступлений по агентскому договору. Если договор агентский то я не должна была этого делать, но!!! сделала. Скажите пожайлуста есть ли такой вид агентского договора по которому, получая деньги я декларирую суммы НДС с предоплаты. Дело в том что мы суммы получили в 1 кв 2009г, а вот сам отчет по агентскому договору будет во 2 кв 2009г. т.е. полученные мною деньги будут освоены во 2 кв 2009г.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 23.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 6,134
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.09.2006 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 59 
				
					Сообщений: 5,178
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 38
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.01.2009 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 45 
				
					Сообщений: 108
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Валерия, а разве нельзя сторнировать неверно включенный счет-фактуру в следующем квартале, путем включения ее в дополнительный лист книги продаж? На том простом основании, что это - бухгалтерская ошибка?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Вы готовы дети??  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.09.2006 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 59 
				
					Сообщений: 5,178
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 38
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Если я говорю о том, что данные счета фактуры на аванс - техническая ошибка, то оформляю доп лист тем перодом которым обнаружила, т.е. вторым кварталом 2009г Еслия говорю, что я - ошибочно признала НДС с агентских денег по предоплате то нужно подавать уточненку. т.е. в моем случае можно сослаться на техническую ошибку и сделать правку следующим отчетным периодом, да?  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.01.2009 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 45 
				
					Сообщений: 108
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Марго 82, Созвонилась с аудиторами. Они считают, что раз такой счет-фактура не учитывается в книге продаж - то и нумерация должна быть дополнительной. Поэтому я дополнила стандартный номер слешем и поставила букву А.  
		
		
		
		
		
		
			 ... Думаю, даже в случае разногласий - особых нареканий это не вызовет.
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Вы готовы дети??  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1,054
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 16.12.2008 
				
				
				
					Сообщений: 130
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			что можно писать в сч/ф от агента, той что не регистрируется в книге продаж....можно написать "возмещение расходов по сч/ф №...,№...,№... " ? или писать именно то что написал продавец?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	налоговые органы осуществляют проверку лиц, осуществляющих действия, за осуществление которых взимается госпошлина  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.01.2009 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 45 
				
					Сообщений: 108
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Валерия, Вообщем, порылась я в интернете и не нашла ничего против того, чтобы оформить сторно ошибочно перечисленную сумму. Более того, я нашла мнение нескольких аудиторских фирм, которые заявляют, что, в соответствии с законодательством, если отчетный период закрыт - то сторно необходимо проводить в текущем периоде. В вашем случае оформляете доп.лист, прикладываете к нему бухгалтерскую справку, можно пояснительную записку, а также копии платежки и агентского договора. И кажись все... И на этом основании у вас уменьшается НДС к уплате за текущий период. По крайней мере я нигде не увидела мнения или ссылок на законодательство, что нужно переделывать декларацию за уже сданный период. Если сдавать уточненку - камералка будет в любом случае. Правда у вас действительно случай элементарной ошибки, так что претензий и разбирательств я думаю не будет что в первом варианте, что во втором. Просто по себе я знаю, что я бы не стала сдавать уточненку, а провела сторно в текущем периоде...
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Вы готовы дети??  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 23.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 6,134
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 бессмертный пони 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Помогите с решением вопроса ((( 
		
		
		
		
		
		
		
	Мы принципал, агент предоставил отчет. В отчете есть возмещаемые расходы по перевозке, к ним с/ф с 0% ндс уже перевыставленная контрагентом на нашего агента Если бы она была просто выставлена на агента, он нам бы её перевыставил точно. А тут он что-то задумался, должен ли ещё раз перевыставлять. Я считаю, что должен, ведь раз мы ему их возмещаем, значит должен выставить доки на нас.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| заполнение счет-фактуры | Olga83 | Делимся опытом | 0 | 10.12.2008 12:50 | 
| Перевыставление счет-фактуры | ИринаВлад | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 02.10.2008 17:51 | 
| Заполнение счет-фактуры | Nadiaa | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 28.06.2008 19:35 | 
| Оформление счет-фактуры | Kamila | Общая система налогообложения (ОСНО) | 23 | 20.02.2008 01:03 | 
| Про счет-фактуры? | Виктория79 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 07.12.2006 19:36 |