Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
|
#3 |
|
новичок в бухгалтерии
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 784
Спасибо: 0
|
Я открыла закон и в п.1 и в п.5 написано "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет," Значит суммы одинаковые?
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#8 |
|
новичок в бухгалтерии
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 784
Спасибо: 0
|
статью я прочитала ,но видимо чегото недопонимаю............ Я решила что если у меня сумма к уплате то я её должна ппоставить и в строку 030, и в строку 040.
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#9 |
|
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,814
Спасибо: 287
|
Зависит от того, как исчислена эта сумма. Если Вы декларацию в программе заполняете - Вам надо предварительно заполнить раздел 3 "расчет суммы налога", после этого сумма к уплате отразится в соответствующей строке раздела 1.
|
|
|
|
|
|
#10 |
|
новичок в бухгалтерии
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 784
Спасибо: 0
|
у меня программа заполнила в строке 040 сумма кот к уплате в 3 квартале, а в строке 030 сумма которая была к уплате во 2 квартале. Я засомневалась и решила спросить?
|
|
|
|
|
|
#11 |
|
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,814
Спасибо: 287
|
НДС считается за квартал. Если Вы за 3-й квартал заполняете, то и расчет должен быть только по третьему кварталу, предыдущий квартал в расчете никак не участвует.
|
|
|
|
|
|
#13 | |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,480
Спасибо: 1,358
|
Цитата:
Очистите документ и перезаполните снова.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|
|
|
|
|
|
#14 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 72
Спасибо: 0
|
Здравствуйте.Вопрос по декларации. НДС с авансов полученных в какую строку ставить?
|
|
|
|
|
|
#15 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,480
Спасибо: 1,358
|
Alena_alena, у вас декларация перед глазами? ищите строку -Суммы полученной оплаты,частичной оплаты в счет предстоящих поставок-это строка 070.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|
|
|
|
|
#16 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 72
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
|
|
#17 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 72
Спасибо: 0
|
Смотрю НК... пока не находит озарение...
|
|
|
|
|
|
#19 |
|
статус: ведущий бухгалтер
|
А может мне кто-нибудь обычным языком сказать, в строк 200 что ставится, я вроде понимаю, но в тот же момент понимаю - что ни чего не понимаю
![]() Если я там поставлю сумму, то налоговая ко мне с камералкой не пристанет? |
|
|
|
|
|
#20 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
|
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|