Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.02.2011 
				
				
				
					Сообщений: 93
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите, в регламентированных отчетах, когда ставлю сегодняшнюю дату декларации на первом листе, на остальных почему-то не ставится она никак, стоит старая дата сдачи декларации и она не изменяется.
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.02.2011 
				
				
				
					Сообщений: 93
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Jacklyn15, посмотрела в программе,в регламентированных отчетах (13q3002) от 30.09.13 г дата сохраняется.Может быть ,именно в регл.отчетах была какая-то ошибка,которую уже исправили. 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.02.2011 
				
				
				
					Сообщений: 93
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			При вводе начальных остатков Д 00 К 58.3 1800000 руб., у нас ошибочно была введена эта проводка с суммой. Она не нужна, это обнаружилось спустя год. Нам нужно убрать эту проводку и сумму. Как это сделать? Сделать обратную проводку или на расходы отнести? Подскажите.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Как можно отнести на расходы то,что не является расходом.На счете 58.3 отражаются предоставленные организацией займы другим организациям и учитываются  по Дебету сч 58. Мое мнение,что ее нужно сторнировать (убрать вообще),если я правильно поняла вашу ситуацию.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.02.2011 
				
				
				
					Сообщений: 93
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			При создании документа “авансовый отчет” при выборе планов счетов 60.2 пишет что “Расходы не принимаются” и никакого выбора нет, хотя по счету 60.2 должны приниматься. Нигде не нашла ни настроек, ни путей выхода из ситуации.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Jacklyn15, посмотрите в разделе Помощь-Общее описание-документы-Авансовый отчет,как там рекомендуется проводить авансовый отчет. 
		
		
		
		
		
		
		
	Нужно иметь в виду,что для принятия расходов к учету необходимо не только оплатить покупку,но и оприходовать и уже в зависимости от того,что именно куплено (товар ,материал,услуга), расход будет учитываться в книге доходов и расходов: материал по факту оприходования,если оплата произошла раньше оприходования,товар по мере реализации. Расходный ордер и авансовый отчет с корр.счетом 60 закроют только взаиморасчеты с подотчетным лицом,но расхода для НУ еще не будет,пока не оприходуете покупку.ИМХО  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| 1С Бухгалтерия или 1С Бухг для НКО? | Элябухгалтер | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 1 | 08.06.2012 10:31 | 
| FAQ по 1с Предприятие 7.7 (ответы на часто задаваемые вопросы) | Log_in | Программы: 1C 7.7 | 13 | 03.04.2010 11:30 |