Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.10.2009 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 527
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте! 
		
		
		
		
		
		
		
	Мне нужно ввести счет-фактуру от поставщика, при этом не нужно вводить акт выполненных работ. Не могу понять, программа предусматривает ввод счета-фактуры только на основании акта выполненных работ? Дело в том, что мне нужно списывать НДС по лизинговым платежам. Акт вып. работ был введен в прошлом году, в 7 версии я вводила счета-фактуры и списывала НДС равными платежами ежемесячно. А в 8 версии не могу понять, как мне ввести счет-фактуру от поставщика и списать НДС без акта? Если кто знает, очень прошу откликнуться! Очень!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 07.04.2010 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 179
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Попробуйте использовать "Документ расчетов с контрагентом(ручной учет)", он используется обычно в случае, когда какие то операции вводились бухсправкой. По идее, если акт был в прошлом году, то что то должно было перейти входящим остатком на этот год, нет?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 22.05.2009 
				Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы 
				
				
					Сообщений: 8,925
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 381
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Покупка -> Ведение книги покупок -> Счет-фактура полученный
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 07.04.2010 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 179
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я думаю 1111122 знает где сам документ, а проблема в том, что для его ввода нет основания, так как  
		
		
		
		
		
		
		
	Цитата: 
	
  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.10.2009 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 527
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да, абсолютно верно. С нового года перешли в 8, остатки перенесли суммами по счетам. Как теперь вводить счет-фактуру не знаю, т.е. теоретически знаю, но в моем случае, на каком основании ее ввести? Все остатки кучей. Может кто поможет?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 07.04.2010 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 179
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			1111122 вы попробовали открыть документ счет-фактура выданный по пути указанному Log_in, а далее в реквизите документа основания выбрать вариант "документ расчетов с контрагентами (ручной учет)" и далее в появившейся обработке создать его?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 07.04.2010 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 179
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.10.2009 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 527
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В общем я почти поняла. Делаю так: покупка - с/ф полученный - основание отражение НДС к вычету (далее я разделила ввод начальных остатков на отдельные части, потому что - программа списывает на основании сразу всю сумму), в этой форме нужно поставить галочку на "использовать как запись книги покупок", далее галочку на "формировать проводку", документом расчетов будет с/ф полученный, вид ценности ОС. Короче, что-бы это объяснить слов не хватит, тут одни эмоции. Я два дня этот "геморрой", извиняюсь, разбираю и только сейчас что-то получилось. Все суммы вошли в книгу покупок, НДС списалось. Но что-бы это понять... Боюсь, что второй раз я эту операцию буду осваивать заново. Спасибо всем.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 22.07.2010 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 55
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			1111122, у меня та же проблема, только еще остатки не ввели, а учет уже ведем в 1с8, потому как в 1с7 еще не завершили год. Без остатков не получится так сделать?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |