Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 831
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Мне покупатель переводит деньги например 6 числа, 7 мы отправляем платеж поставщику и в этот же день делаем отгрузку. Я оформляю счет фактуру и ТОРГ 12. Провожу оплату покупателя как просто оплату , а не как аванс, это правильно или все таки надо авансом?
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 20.07.2007 
				
				
				
					Сообщений: 157
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я как только вижу деньги на расчетном счету, сразу сразу делаю с/ф на аванс. Вы меня, если честно, озадачили.Теперь уже сомневаюсь как правильно. Где подтверждение тому, что если отгрузка на следующий день, то можно с/ф на аванс не делать.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#6 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 831
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
   не пойму что то никак.....
		Последний раз редактировалось Ольгуха; 11.09.2007 в 00:11.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если вы 6 числа получили деньги и  на эту дату не произведена отгрузка продукции, получается вы получили предоплату на поставку, т.е. аванс. В этот день вы должны в одном экземпляре оформить счет-фактуру на аванс и зарегистрировать в книге продаж. В момент отгрузки оформите счет-фактуру на отгружаемую продукцию и зарегистрируйте в книге продаж, а счет-фактуру на аванс зарегистрируйте в книге покупок, что позволит принять НДС с аванса к вычету. Если хотите более подробно узнать как это сделать внимательно прочтите порядок ведения книги покупок и продаж.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Чтобы докопаться до истины надо иметь терпение.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.06.2007 
				Адрес: Нижегородская обл. 
				
				
					Сообщений: 1,072
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А я ничего не ставлю и не выписываю на аванс если отргузка происходит в этом же месяце что и оплата. 
		
		
		
		
		
		
		
	Пока прокатывало.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.06.2007 
				Адрес: Нижегородская обл. 
				
				
					Сообщений: 1,072
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			rashid, я все это прекрасно знаю, просто иногда бывает такая загруженность что не до авансовых счет фактур вовсе. Просто отслеживаю поступления и платежи что бы все совпадало.  
		
		
		
		
		
		
		
	Надеюсь так сказть на авось, пока все нормально.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.06.2007 
				Адрес: Нижегородская обл. 
				
				
					Сообщений: 1,072
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Хорошо, а если сейчас я начну все переделывать за прошлые месяца и выписывать счет-фактуры на аванс, как быть с нумерацией. 
		
		
		
		
		
		
		
	Можно ли ее писать с буквой или как поступить?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 06.09.2007 
				
				
				
					Сообщений: 24
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			любая предварительная оплата товара покупателем - это однозначно аванс, другое дело что налоговики как правило не отслеживают ежедневную реализацию, а смотрят по периоду налоговому, но в главной-то книге. если сч/ф на аванс не выставили с предварительной оплаты - все обороты пойдут красным и всё будет ясно. Вывод - нужно изначально всё делать правильно. Ну а потом со следующего года НДС поквартально и если сч/ф на аванс не выставлять представляете какая каша будет в оборотке.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.06.2007 
				Адрес: Нижегородская обл. 
				
				
					Сообщений: 1,072
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а не подскажите как можно запрограмировать 1С -ку что бы на счетфактуры  на аванс там была своя нумерация.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Может быть это не совсем по правилам,но по жизни более реально при большом количестве поступивших предоплат:если реализация прошла в том же отчетном периоде,то на расчет НДС невыписка счет-фактуры на аванс ничего не изменит,а вот если остались нереализованные авансы ,на них нужно обязательно выписать "счет-фактуру на аванс",чтобы правильно подсчитать НДС к уплате в бюджет.В следующем месяце,когда пройдет реализация,авансные счета-фактуры пойдут в зачет.Пусть простят меня знатоки бухгалтерского дела за такой совет,но....
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.04.2007 
				
				Возраст: 42 
				
					Сообщений: 1,327
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 
				__________________ 
		
		
		
		
	Остановите землю  Я сойду!!
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Аванс+расчет | marusja | Зарплата и кадры | 15 | 23.07.2007 09:51 | 
| З/п или аванс? | maria B | Зарплата и кадры | 7 | 10.02.2007 23:51 | 
| Аванс в ЗИК | Света+ | Программы: 1C 7.7 | 4 | 01.02.2007 14:45 | 
| Аванс полученный | Ириска | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 07.12.2006 12:59 | 
| Аванс за год вперед | Наталя_НН | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 27.11.2006 14:05 |