Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.08.2010 
				
				
				
					Сообщений: 287
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 3
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день! 
		
		
		
		
		
		
		
	Возник вопрос. Налогоплательщик может поставить НДС с авансов уплаченных к возмещению. Нужно ли этот момент отражать в учетной политике? И если я пользуюсь этим правом, то мне нужно ставить к возмещению НДС по всем уплаченным авансам или я могу взять несколько, только самые большие суммы? Про условие 100% оплаты в договоре знаю.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | |
| 
            
			 Чертополох 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а так же наличие сч/ф на аванс от поставщика. 
		
		
		
		
		
		
			Цитата: 
	
 отразите - лишним не будет. Не отразите - не страшно, ведь это право закреплено законодательно. 
				__________________ 
		
		
		
		
	   А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  buxN (18.04.2014)  | 
		
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.08.2010 
				
				
				
					Сообщений: 287
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 3
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | |
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.08.2010 
				
				
				
					Сообщений: 287
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 3
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 спасибо я всегда ставила к возмещению, а вот сегодня при просьбе предоставить счет-фактуру на аванс у бухгалтера поставщика возник вопрос зачем мне надо так заморачиваться, который меня смутил. Но поставщик в другом регионе, все может быть по-другому и я решила уточнить как другие решают этот вопрос. Последний раз редактировалось buxN; 18.04.2014 в 13:54.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Чертополох 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			тут вроде оговорок меньше ) 
		
		
		
		
		
		
			и если не прописано в УП, никто эти вычеты не снимет )) 
				__________________ 
		
		
		
		
	   А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.08.2010 
				
				
				
					Сообщений: 287
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 3
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Значит,у этого  бухгалтера никогда не возникало необходимости принимать НДС к вычету по проплаченному поставщику авансу,чтобы уменьшить свой НДС к уплате.А заморочка в том,что в квартале,когда будет поступление ,нужно будет учесть в вычетах НДС по поступлению,а авансовый счет-фактуру включать в книгу продаж для восстановления,поэтому далеко не все пользуются этим правом вычета НДС с аванса поставщику,если нет острой необходимости уменьшения НДС к уплате в текущем квартале.ИМХО
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| Сказали спасибо: |  buxN (18.04.2014)  | 
		
| 
			
			 | 
		#9 | |
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.08.2010 
				
				
				
					Сообщений: 287
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 3
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 А она не это считает проблематичным, а что НДС по ВСЕМ авансам нужно ставить к возмещению, если пользуешься этим правом  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.08.2010 
				
				
				
					Сообщений: 287
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 3
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Дело не в 1С, а во внесении изменений в декларацию по НДС, пока этого не сделали, есть письмо от 17 октября 2013 г. N ЕД-4-3/18585 
		
		
		
		
		
		
		
	Не знаю как в 1С, в СБИС при заполнении этой строчки есть напоминание и написано ОКАТО/ОКТМО, в печатной форме ОКАТО  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | |
| 
            
			 Чертополох 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 при чем тут 1С? Не изменили и не утвердили еще новую форму декларации, а только лишь дали разъяснения, что ставить ОКТМО 
				__________________ 
		
		
		
		
	   А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
		
		
		
		
		
		
		
	ПИСЬМО от 25 февраля 2014 года № БС-4-11/3254 О налоге на имущество организаций Федеральная налоговая служба рассмотрела запрос о порядке использования кодов ОКТМО при заполнении форм налоговых деклараций и сообщает следующее. Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований ОК 033-2013 принят и введен в действие приказом Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст. В классификаторе используется иерархический метод классификации. ОКТМО состоит из двух разделов, включающих муниципальные образования и населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований. Для муниципальных образований и межселенных территорий коды ОКТМО состоят из 8 знаков, а для населенных пунктов - из 11 знаков, где три последние цифры идентифицируют населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований. Приказом ФНС России от 14.11.2013 № ММВ-7-3/501@ «О внесении изменений в приказы ФНС России» (зарегистрирован в Минюсте России 19.11.2013 № 30673) внесены изменения в формы и форматы представления налоговой отчетности и порядки их заполнения в части замены кодов по ОКАТО на коды ОКТМО. Также подобные изменения в части замены кодов по ОКАТО на коды ОКТМО внесены приказом ФНС России от 05.11.2013 № ММВ-7-11/478@ (зарегистрирован в Минюсте России 19.12.2013 № 30649) в формы и форматы представления налоговой отчетности по налогу на имущество организаций, утвержденные приказом ФНС России от 24.11.2011 № ММВ-7-11/895. Для указания кода ОКТМО в формах налоговой отчетности предусмотрено одиннадцать знакомест. Свободные знакоместа справа от значения кода в случае, если код ОКТМО имеет 8 знаков, не подлежат заполнению дополнительными символами, в связи с чем при заполнении налоговой отчетности в бумажном виде свободные знакоместа заполняются прочерками. В отношении порядка заполнения уточненных налоговых деклараций (налоговых расчетов по авансовым платежам) ФНС России сообщает следующее. Согласно пункту 4 письма ФНС России № ГД-4-3/23381@ от 25.12.2013 при представлении в налоговый орган уточненной налоговой декларации после истечения срока подачи налоговой декларации следует руководствоваться положениями статьи 81 Налогового кодекса Российской Федерации. Согласно пункту 5 статьи 81 Налогового кодекса Российской Федерации уточненная декларация (расчет) представляется в налоговый орган по форме, действовавшей в налоговый период, за который вносятся соответствующие изменения. Дополнительно сообщаем, что прием налоговых деклараций (налоговых расчетов по авансовым платежам) в территориальных налоговых органах осуществляется в соответствии с Административным регламентом Федеральной налоговой службы, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2012 № 99н, пунктом 28 среди оснований для отказа в приеме налоговой декларации (расчета) не указано неверное заполнение кода ОКАТО/ОКТМО. Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса С.Л. Бондарчук  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | |
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Право,оно на то и есть право,можешь им пользоваться или нет.Если уж есть большие сомнения,не придется ли принимать к вычету НДС со всех авансов,то ведь это право может быть использовано только при соблюдении двух условий: обязательность предоплаты прописана в договоре и есть правильно оформленный счет-фактура,а если не соблюдено хотя бы одно условие,вот вам и объяснение,почему не по всем Авансовым счф был принят НДС к вычету.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 Чертополох 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ну можно просто выбросить сч\ф на аванс, НДС по которым не хочется принимать к вычету, чтоб глаза не мозолили )))
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	   А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.05.2007 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 8,681
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 184
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А мы воюем с поставщиками, которые дают авансовые сч-ф на остаток аванса, т.е., например, остаток на 31.03.14г. А как я её проведу если у меня в 1 кв.14 авансы были получены, потом часть зачтена.. программа не воспринимает эту сч-ф, да и наверное не правильно в любом случае принимать такую  сч-ф.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Метки | 
| аванс, ндс | 
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| НДС с авансов и комиссиооный товар | Samara | НДС | 0 | 17.10.2013 17:50 | 
| Возмещение НДС при разных ставках | Elena00 | НДС | 20 | 12.01.2012 18:19 | 
| Не идут декларации по прибыли и НДС:((( | Helga17 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 31.12.2011 15:32 | 
| Восстановление НДС по косвенным расходам | -Gri- | Валюта, экспорт, импорт | 25 | 12.09.2010 18:38 | 
| Вопрос по НДС с авансов при переходе на УСН | Frezer | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 0 | 18.08.2010 14:53 |