Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 11.01.2007 
				
				
				
					Сообщений: 78
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Коллеги, помогите, п-ста, срочно. Нужно отправить сегодня баланс за годучредителям. У меня в активе баланса идут уплаты по счету 68,4,1 , а в пассиве начисления счет 68.4.2. Можно это как-то показать свернуто?  
		
		
		
		
		
		
		
	И вообще, нужно делать какую-то проводку на конец года, чтобы отразить разницу между начисленным и уплаченным налогом на прибыль?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 11.01.2007 
				
				
				
					Сообщений: 78
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Нет , не пробовала, а можно на конец года перекинуть с 68.4.1. на 68. 4.2?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Учет ОС (архитектурный макет) | Виктория79 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 20.04.2008 10:53 | 
| Расчеты по договору цессии. | dimon | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 11.09.2007 13:07 | 
| Объекты до 20 000 в бухучете | новиЧЧОК | Общая система налогообложения (ОСНО) | 20 | 03.08.2007 13:19 | 
| Вычет по НДС у НП | Юлияя | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 16.05.2007 06:04 |