Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 07.10.2008 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите, пожалуйста! как правильно?! Работаем по агентскому договору.с марта по июнь принципал начислял нам вознаграждение. и только в июле перечислил его на расчетный счет. 
		
		
		
		
		
		
		
	Когда же мы должны платить налог на прибыль с полученного вознаграждения..??? начисленные вознаграждния мы уже учли в доходах для расчета налога на прибыль в 1, 2 квартале. И оооооочень хочется обсудить правильно ли мы ведем учет операций по агентскому договору...  
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.09.2008 
				
				
				
					Сообщений: 76
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Как Вы платите прибыль помесячно или поквартально так и должны платить налог на прибыль с учетом агентского вознаграждения.Можете задать другие вопросы у меня большой опыт в этом вопросе.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	______________  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 07.10.2008 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 УРА! я буду так благодарна Вам если Вы мне подскажите!!
		Последний раз редактировалось Juliya_Mila; 09.10.2008 в 12:57.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 07.10.2008 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я наверно не так поставила вопрос... платим-то мы поквартально и в 1,2 квартале заплатили налог наприбыль с вознаграждения (но на тот моент на основании актов (фактически нам деньги не перечисляли, а лишь начисляли) ставили на 90.1) а в этом квартале нам их перечислили на р/с.  т.е. правильно ли, что мы уже заплалтили с вознаграждения налог уже в те периоды,когда вознаграждение было начислено, а не фактически получено?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 07.10.2008 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Галочка, а не подскажите правильно мы делаем в кассе..... у нас агентский договор на перечисление денег на телефон, кроме того розница.  принимая деньги от покупателей мы проводим сумму в кассе отдельно за розничный товар на 90.1, а за перечисление денег на телефон (по агентскому) на 62.1, потом проводку делаем на 76.5.  и как иначе сделать не знаю, и боязно,что могут придраться за неполноту оприходования выручки.  
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.09.2008 
				
				
				
					Сообщений: 76
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да, Вы правильно по прибыли сделали!Вы имеете ввиду, что оприходуете все деньги, поступающие к Вам 50,51 62.1, так как Вы участвуете в расчетах, а потом отражаете реализацию по части Вашей 62.1 90.1, а не Вашей выручки 62.1 76.5? 
		
		
		
		
		
		
			Это верно.76.5 90.1 начисляете вознаграждение. 
				__________________ 
		
		
		
		
	______________  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 07.10.2008 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			спасибо, с прибылью стало легче)) а вот с кассой до конца хочется разобраться .. у нас получается, что все деньги которые мы получаем от покупателей на перечисление денег на телефон, мы потом перечисляем принципалу, соответственно, у нас доход только вознаграждение... поэтому в кассу приходуем выручку на 62.1, потом вешаем на 76.5 на основании отчета агента.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 07.10.2008 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а еще вопросик мона... )) вознаграждение мы повесили на 76.5. оно у нас там уже есть получается. а когда мы получили вознаграждение на рассчетный счет, то еще раз ведь его не повесить.. 
		
		
		
		
		
		
		
	  какие проводки надо сделать??? заранее спасибо огромное,Галочка!:smile:
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 07.10.2008 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Галочка, а с проводками подскажите, пожалуйста... у меня на 76.5 висит сальдо 1500 руб - это начисленное вознаграждение. а на расчетный счет пришли от поставщика 1500 руб, то самое вознаграждение, я какие теперь должна проводки сделать. подскажите, пожалуйста..
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.09.2008 
				
				
				
					Сообщений: 76
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если у Вас разное субконто на 76.5, то 51 62.1 поступили деньги за товары, услуги 
		
		
		
		
		
		
			62.1 76.5 задолженность перед принципалом погашена 76.5 принципал 76.5 расчеты по вознаграждению зачтено начисленное вознаграждение.Напишите письмо о том, что принципал просит зачесть деньги, поступившие от покупателя в счет погашения стоимости начисленного вознаграждения и акт приложите о зачете. 
				__________________ 
		
		
		
		
	______________  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 07.10.2008 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо огромное,Галочка! все стало ясно 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Учет операций с франчайзи | Liza_Rokel | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 25.10.2009 07:35 | 
| Сделка по агентскому договору с иностранной компанией | Чел | Валюта, экспорт, импорт | 12 | 29.09.2009 22:09 | 
| НДС (организация работает по агентскому договору) | sterva | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 23.07.2008 10:35 | 
| Вознаграждение по агентскому договору. Как учитывать???? | m.ksu | Расчеты | 4 | 18.07.2008 17:01 | 
| Учет операций с ЦБ при УСН | VVP | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 24.10.2007 14:43 |