Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 04.12.2006 
				
				
				
					Сообщений: 47
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Предполагаю, что это декларация на новый год. Но официальные рекомендации по применению, а также разъяснения я не нашла. Да и смотрю никому это не интересно...
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 28.04.2008 
				
				
				
					Сообщений: 1
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Как быть? Предприятие для использования в своей хозяйственной деятельности в 3-ей четверти 2006 года ввезла из Литвы компьютеры. Компьютеры – это электрические и электронные товары, надо ли за них начислять налог на природные ресурсы? За какую четверть необходимо рассчитать налог на природные ресурсы предприятию, если компьютеры были ввезены 30 сентября 2006 года, а использовать их в своем офисе предприятие начало 2 октября?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.03.2009 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 35
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Поделиитесь пожалуйста опытом.  Мне налоговая прислала требование о предоставлении пояснений по НД на имущество за 2008г по разд.1 стр. 40. Там у меня стоит налог к уменьшению.  Получилось так, что ОС самортизировалось полностью, и налог за год составил меньшую сумму, чем авансы в сумме за 9мес.  Разница получилась отрицательной.  Поэтому эта сумма и попала в стр.40 разд. 1 НД за 2008г. В чем тогда моя ошибка?  Какие объяснения я должна предоставить в налоговую?  Спасибо за участие!  
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Объяснение - почему у Вас сумма к уменьшению. Это стандартная процедура ИФНС в случаях уменьшения налога, возможно дальше они попросят дополнительно документы и оборотки касающиеся этих ОС. Уж очень они не любят когда у них деньги хотят забрать....:smile:
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 Старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.03.2009 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 35
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Никогда не писала объяснительные в ИФНС (Бог миловал) и тут Вдруг! Прислали требование дать объясение НД по налогу на имущ-во за 12м. 2008г. с указанием на ошибку в заполнении разд.1. стр.040 У меня стоит сумма налога, начисленная к уменьшению. В чем состоит моя ошибка, если объект ОС самортизировался полностью? Последнее начисление ам-ции производилось на 01.09.08г.  Средняя ст-ть имущества  в НД за 9мес составила 3000р.  А в НД за 2008гд. - 2308 р., т. к. остаточные суммы  по каждому месяцу уже деляться на 13.  В НД за 2008г. у меня получилась сумма налога 51руб. (стр. 220, разд.2), а сумма авансовых платежей исчислен-я за отчетные периоды 70руб. (стр.230, разд.2) И как следствие этого получается, "минусовая" разница, значит мы переплатили и эта разница (19руб) пошла в стр.040, раздел.1 Что я им должна разъяснить? Подскажите пожалуйста!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вот имено это и разъясните - Что в связи с тем что на балансе находятся ОС которые полностью саммортизированы в ноябре месяце, то среднегодовая стоимость составила...... соответствено налог на имущ. ....... что меньше чем уплаченные авансы за 9 месяцев. Примерно так. ну оформите это пообъемней.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Как списывать бензин | marusja | Общая система налогообложения (ОСНО) | 98 | 25.01.2012 10:14 | 
| Отчет по НДФЛ! | Викки | Отчетность в примерах и картинках | 13 | 10.03.2008 16:11 | 
| суточные | Пехочка | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 07.11.2007 21:39 | 
| Представительские расх. или нет? | Татьяна С | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 27.02.2007 16:53 | 
| Юридический и фактический адрес организации не совпадают. | Валерия | Общая система налогообложения (ОСНО) | 26 | 26.12.2006 12:55 |