Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.02.2007 
				
				
				
					Сообщений: 41
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Налоговая прислала требование об уплате налогов. Провели сверку за 2004-2006 гг. Выяснилось, что задолженность образовалась в 2002-2003 гг. По нашим данным никакой задолженности нет (все, что было по декларации, в установленные сроки перечислялось в бюджет), в налоговой же говорят, что некоторых платежей не хватает, а сверку за 2002-2003 гг производить не могут. Поэтому пришлось согласиться и оплатить якобы долг. И вот теперь мучает вопрос, как отразить в бухгалтерском и налоговом учете начисление этих налогов и в каком периоде, да и надо ли начислять, если начисления совпадают, а не совпадает именно оплата?
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.02.2007 
				
				
				
					Сообщений: 41
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Выходит, что не мешает.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.05.2007 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 8,681
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 184
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Не могу сказать насколько права или не права налоговая в этом случае, есть ощущение, что не правильная ситуация...  
		
		
		
		
		
		
		
	А что делать с уплаченными налогами? Начислите на чистую прибыль - ошибкой не будет (как еслиб это были пени).  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я бы отнес на внереализационные (или как они сейчас называются) расходы. Тут есть маленький нюанс - формально распоряжаться прибылью могут только владельцы предприятия.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| БАЗА для налогов ПФР | S@V@ | Налоги и право. Юридические вопросы. | 0 | 18.05.2007 08:37 | 
| Требование о предоставлении налоговой учетной политики на 2007 год | Nadia | Делимся опытом | 11 | 04.05.2007 19:41 | 
| Ошибка при уплате НДФЛ | Veselenochka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 16.04.2007 17:48 | 
| Какие налоги округлябтся при уплате? | Иринка | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 31.03.2007 20:06 | 
| Перечисление налогов | Светланка | Безналичные расчеты | 4 | 30.11.2006 15:28 |