Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#641 | 
| 
            
			 Снова бух 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Светланана, я так и делаю. 
		
		
		
		
		
		
		
	Ввела вид новый расчета "Доплата до среднего заработка" фиксированной суммой. Главное, не забыть добавить его в базу по НДФЛ, по ФСС НС и ПЗ и для расчета среднего заработка по отпускным и б/л  ))
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#642 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 29.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 189
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Полянская, спасибочки, не забуду.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#643 | 
| 
            
			 Снова бух 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Может, конечно, и есть другой, более продвинутый способ... Но мне он почему-то неизвестен :( Так что обходимся подручными средствами
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#644 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 29.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 189
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вот и я про тоже.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#645 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 29.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 189
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Когда формирую отчет по ЕСН не формируется 1000 и 1100 строки. Подскажите где я не забиваю данные, необходимые для включения некоторых видов расчета в эти строки?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#646 | 
| 
            
			 Снова бух 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Строка 1100 "Суммы, не подлежащие налогообложению в отчетном периоде в соответствии со ст. 238 НК..." у меня вроде заполняется (тьфу-тьфу...) 
		
		
		
		
		
		
		
	Настройки такие, почти никакие: в Справочники-Расчет з/п-Виды расчетов на вкладке Налоговый учет стоит тип дохода для ЕСН "в соответствии со ст. 238 НК". Строка 1000 аналогично, ст. 236.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#647 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 29.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 189
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Полянская, спасибочки за подсказку, теперь 1000 формируется, а вот с 1100 проблемы. Там только такие варианты: не является объектом налогообложения, облагается в полном размере, соотв. пп.13 п.1 ст.238 НК РФ, соотв. пп.14 п.1 ст.238 НК РФ, соотв. пп.15 п.1 ст.238 ,соотв. абзацу 3 п.2 ст.238 НК РФ, соотв. п.3 ст.236 НК РФ. И что мне выбрать? Я выбираю не облагаются, и в 1100 у меня не подтягивается.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#648 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 29.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 77
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите пожалуйста как правильно в приказе о приеме на работу проставить график работы. Сотрудники работают 2 через 2 по 12 часов. если я ввожу новый график программа предлагает свой вариант продолжительности рабочей недели:40, 36, 30, 24 часовая-что нам не подходит и выходные дни, которые не соответствуют  нашему графику работы. Программа, как я понимаю считает переработку. А если я вообще в приказе о приеме на работу не проставляю график-программа считает вообще не пойму что. Помогите пожалуйста!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#649 | 
| 
            
			 Заслуженный флудер России 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 07.11.2008 
				Адрес: мой адрес Советский Союз 
				
				
					Сообщений: 21,148
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 553
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			тезка. наймите спеца, пусть допишет прогу. не надо химичить самому с графиками.  
		
		
		
		
		
		
		
	у мня часть сотров работают 1/3 дня. дешевле оказалось дописать дополнительный табель. с ним и работаю.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#651 | 
| 
            
			 Заслуженный флудер России 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 07.11.2008 
				Адрес: мой адрес Советский Союз 
				
				
					Сообщений: 21,148
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 553
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			как мне сказал чел, обслуживающий мня, при новом графике начинается дурдом при формировании отчетов. 
		
		
		
		
		
		
		
	но каждый дописанный док в 1С порождает новые сложности. мне пришлось с ним оч долго исправлять вновь возникающие сложности, как то "не верный" учет среднего у данных сотров.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#652 | 
| 
            
			 Снова бух 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А у нас этих графиков дописанных - под две сотни уже  
		
		
		
		
		
		
		
	 )) С расчетом среднего "полный вперед". Хотя для б/л и отпусков (каково же было мое счастье, когда отвязались от рабочих дней и 1,4) нормально все. А вот командировки/донорские и прочее, связанное с делением на рабочие дни... Мрак полный.В связи с чем хочется выйти и покричать что-то типа "Люди! Подстраивайте ваши запросы под программные средства, а не наоборот!". Или тихо заплакать просто  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#653 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 02.09.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Такая проблема у меня: в организации в зарплате 7.7 был один счет 26- зарплата ауп, теперь им понадобилось разделение его и ввели еще 26-кап. ремонт ауп, 26- реконструкция ауп, и 26- тех.обслуживание ауп, вот в отчете свод проводок по этим счетам считается зарплата по 70 -му, а налоги каждый выходит общей суммой по одному счету - 26-зарплата ауп, никак не могу сделать чтобы разделялись они во счетам. Подскажите очень нужно уже субконто менять пробовала не помогло
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#654 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 22.05.2009 
				Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы 
				
				
					Сообщений: 8,925
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 381
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			 наткнулся, думаю будет полезно, вопросы-ответы горячей линии консультаций по 1С
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#655 | 
| 
            
			 ромашка =) 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			подскажите, пожалуйста, где в программе 1С сделать так, чтоб при расчете налогов с зар.платы (ПФР) не начислялись налоги на различные компенсации (типа компенсации при увольнении, за неиспользованный отпуск...) ??? 
		
		
		
		
		
		
			 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	 Плачет девушка на стоянке, сидя в новеньком BMW. Вся в слезах и в губной помадке — три педальки, а ножки две.
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#656 | 
| 
            
			 Снова бух 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В 1С Бух: 
		
		
		
		
		
		
		
	справочники-виды начислений (выплат)-убрать галочки с взимаемых налогов. В 1С ЗиК: справочники-расчет зарплаты-виды расчетов-налоговый учет-тип дохода для ЕСН.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#657 | 
| 
            
			 ромашка =) 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо! 
		
		
		
		
		
		
			  попробую изменить
		
				__________________ 
		
		
		
		
	 Плачет девушка на стоянке, сидя в новеньком BMW. Вся в слезах и в губной помадке — три педальки, а ножки две.
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#658 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 31.01.2009 
				
				
				
					Сообщений: 11
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Привет! Вопрос такой: Табель учёта проведён и расчёт з/п сделан, с ЗиКа з/п перегружаю в 1с бух, там уже и платёжки делаю на перевод з/п на карты сотрудников-такой порядок здесь. Но документ выдача з/п не заполняется, соответственно и расчётные листки без нижней строчки-перечислено столько-то. Как быть?
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#659 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 31.01.2009 
				
				
				
					Сообщений: 11
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Привет! Вопрос такой: Табель учёта проведён и расчёт з/п сделан, с ЗиКа з/п перегружаю в 1с бух, там уже и платёжки делаю на перевод з/п на карты сотрудников-такой порядок здесь. Но документ выдача з/п не заполняется, соответственно и расчётные листки без нижней строчки-перечислено столько-то. Как быть?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#660 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 03.03.2008 
				
				
				
					Сообщений: 22
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте! Я скорее всего не в эту тему, но не знала куда еще написать! Подскажите, как в плане счетов допустим к сч. 01.1 сделать субсчет 01.1.1 и 01.1.2???
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Перенос данных из Зарплата и кадры | Roman_2007 | Программы: 1C 7.7 | 2 | 06.03.2007 07:05 | 
| Зарплата и Кадры | Елена Гелина | Зарплата и кадры | 0 | 02.03.2007 12:59 |