Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#362 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 12.01.2010 
				
				
				
					Сообщений: 5
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ВЫПИСКА от 03.12.09 
		
		
		
		
		
		
		
	СПИСАНО 15 руб. - комиссия за расчетное обслуживание д-т 91.2 К-т 51 30100 руб. - аванс за оборудование Д-т 60.2 К-т 51 Приход 90315 руб. - временная финансовая помощь Д-т 51 К-т 76.5 ВЫПИСКА от 21.12.09 СПИСАНО 12 руб. - плата за расчетное обслуживание Д-т 91.2 К-т 51 61.50 руб. - комиссия за особые условия расчетного обслуживания Д-т 91.2 К-т 51 71500 руб. - аванс за оборудование Д-т 60.2 К-т 51 ПРИХОД 72000 руб. - временная финансовая помощь Д-т 51 К-т 76,5 Баланс не сходится на сумму 818.50=715+15+15+12+61.50, т.е разница как я понимаю по сч. 91.2, либо по 76.5, либо я что-то не так сделала, или не доделала.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#363 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 16.04.2009 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 295
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			хочется уточнить, значит ОС ст-тью до 20 000 принятые в БУ как МПЗ и списанные сразу и в НУ можно сразу списать? Т.О. никаких разниц м-ду БУ и НУ?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#364 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.02.2010 
				
				
				
					Сообщений: 55
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день! у меня такой вопрос: вновь созданое ООО образовало уставный капитал за счет основных средств 10 000 руб. это прописано в уставе. Получается теперь невозможно их списать как мпз? т.е. по любому придется начислять амортизацию и платить налог на имущество? заранее спасибо)
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#365 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Наташик, нет, никакой. Для этого и сделано, чтоб сблизить БУ и НУ....  
		
		
		
		
		
		
			OLga=), нет, эти ОС учитываете как материалы на счете 10.9, потом списываете (с началом деятельности) на 26, 44 (и еще какие-то счета) и учитываете забалансом на счете МЦ.04. Какие конкретно ОС? 
				__________________ 
		
		
		
		
	ЧРОО ПО "ЛЕГИОН-СПАС" Поиск пропавших детей Челябинская область  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#368 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 18.02.2010 
				
				
				
					Сообщений: 2
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			вопрос: аккумулятор стоит 140тыс. (запасной) как лучше учесть?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#370 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Vladimir IK, запасными частями, наверное. Если это аккумулятор на автомобиль фирмы или какое-то оборудование. В смысле запасной? Он будет лежать на складе пока основной не сломается?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	ЧРОО ПО "ЛЕГИОН-СПАС" Поиск пропавших детей Челябинская область  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#371 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 18.02.2010 
				
				
				
					Сообщений: 2
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			для электрокары, один заряжается, на другом ездят. считаете что он просто должен висеть на 10? просто стоит дорого, а под основные средства не подходит и списывать не хочется... диллема )
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#372 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Vladimir IK, у меня когда был автотранспорт мы и шины и аккумуляторы учитывали на сч. 10.5 ...Потом при износе списывали (у них есть свои нормы). Так они и болтались на 10 счете....
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	ЧРОО ПО "ЛЕГИОН-СПАС" Поиск пропавших детей Челябинская область  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#373 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 16.03.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с амортизацией основных средств! Такая ситуация: 2 года назад к учёту были приняты рабочие места (весь комплекс вычислительной техники), списание первоначальной стоимости произошло полностью, в этом году производим их модернизацию...до конца срока списания первоначального объекта остаётся 9 месяцев. Как поступить с амортизацией новых запчастей? Списать в эти 9 месяцев? Норма амортизации будет как у первоначального объекта или уже изменена на стоимость затрат на модернизацию?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#377 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			teras, а я бы сомнивался, а вдруг эту дрель, хоз. отделу нужна?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Сколько бухгалтеру не уменьшай работу, он все равно отчетность в последний день сдаст.  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#379 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ledi_V, Это деятельность предприятия, у меня деятельность строительство, но дрель отнес на 26 счет так как ее купили для Админов, и шуруповерт, так как его отдали для работы на складе.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Сколько бухгалтеру не уменьшай работу, он все равно отчетность в последний день сдаст.  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#380 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.02.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1,778
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 8
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |