Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#381 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.02.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1,778
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 8
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#382 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Никаму не говорите, а то придется амортизацию распределять.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Сколько бухгалтеру не уменьшай работу, он все равно отчетность в последний день сдаст.  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#383 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.02.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1,778
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 8
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#384 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ledi_V, незнаю что у вас за трусливая налоговая. У меня в некоторых фирмах вообще ни 20, ни 25 счетов нет. ТОКА 26, и 44.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Сколько бухгалтеру не уменьшай работу, он все равно отчетность в последний день сдаст.  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#386 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если будет известно, что использование Основного средства ведется на разные назначения, как допустим при производстве разного рода деталей, в их себестоимость будет закладываться амортизация оборудования.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Сколько бухгалтеру не уменьшай работу, он все равно отчетность в последний день сдаст.  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#387 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Только не принимайте это как руководство к действию, ни один придурошный проверяющий к данному факту придираться не будет. Я сказал это в шутку, но по идее это было бы правельно.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Сколько бухгалтеру не уменьшай работу, он все равно отчетность в последний день сдаст.  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#388 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я про эту трусливую налоговую.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Сколько бухгалтеру не уменьшай работу, он все равно отчетность в последний день сдаст.  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#389 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.02.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1,778
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 8
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Cepera, а с чего вы взяли, что дрель (а особенно! для хоз. нужд, т.е. не специализированная), относится к ОС? Я, конечно, не знаю цен в Екатеринбурге, но не думаю, что она будет стоить больше, чем лимит в учете для списания как МПЗ.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#392 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если я захочу у меня дырокол будет основным средством.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Сколько бухгалтеру не уменьшай работу, он все равно отчетность в последний день сдаст.  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#394 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 27.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 565
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Наше ООО приобрело у закрывающейся организации сходного профиля ряд основных средств: а именно инстументарий (каждый объект стоимостью меньше 20000), и транспортное средство. ТС уже эксплуатировалсяи е в лучшем состоянии, поэтому (а также потому что продавец заинтересован в скорости продажи, а техника специфическая), нам его продают за сумму ниже 20 000 руб. И соответственно возникают вопросы: 
		
		
		
		
		
		
			1. как учесть ТС: ведь оставшийся срок полезного использования свыше 60 месяцев, и оно будет эксплуатироваться и требовать затрат: ремонт, бензин, страховка, обслуживание и т.д. Как это отразить в учете - и в налоговом, и в бухгалтерском (у нас в учет. политике прописано, что такие ОС учитываются как МПЗ) 2. как быть с транспортным налогом (мне кажется, что надо уплачивать, даже списав стоимость ТС). Кстати, нужно ли уплачивать аван. платеж за 1 кв., если ТС зарег. в ГИБДД 16 марта 2010 года? И вопрос, возможно немного не по теме: может ли кто-нибудь поделиться ссылками (или документом) законом "О транспортном налоге" для Смоленской и Тверской областей. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание - зачастую. Станислав Ежи Лец  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#395 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Привет дорогие коллеги!меня интересует вопрос кто может посоветуйте пожалуйсто...Мы купили ноутбук на организацию,а потом его продали т.к он входил в комплектацию с одним прибором.Я должна была его закупить как ОС (сч.08) или сч.41 т.к он для продажи был необходим.И какие правила предусматриваються в бухгалтерии,чтобы аудитор пришёл и посчитал нужным моё оприходование.ноутбук 2008 г. был закуплен.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Если голова болит, значит она есть!!!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#396 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.05.2007 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 8,681
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 184
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если что-то покупается для перепродажи, то это товар (счет 41). Если для собственного пользования, то основное средство (счет 08,01)
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#397 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Balyakina огромное спасибо)))Вот только проблема,я его поставила на учёт как ОС и продала через месяц.А когда сдавала год показала в форме №5 выбытие теперь меня просят обьяснить(((А подскажите пожалуйсто я могу уточнёнку этой формы сдать?и убрать его от туда?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Если голова болит, значит она есть!!!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#398 | 
| 
            
			 ищу себя.. 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здрасте, господа! С 1м апреля Вас и вопрос тоже Вам)) Обособленное подразделение заключает договора поставки (в качестве Покупателя) на приобретение всякого рода ценностей. При приобретении МПЗ вопросов учета не возникает, а вот при приобретении имущества, которое будет принято как ОС начинаются вопросы. Согласно нашим внутренним положениям, все ОС должны быть приняты к учету на 08,01 по голове, а потом переданы нам в филиал. Таким образом, возникает вопрос по первичке- договор и первичка выписана на филиал, а головная организация не может принять их себе на основании таких документов. Какой выход?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#399 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 29.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 75
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У меня глюк...помогите  
		
		
		
		
		
		
		
	  "...активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 ПБУ 6/01, и стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не более 20 000 руб. за единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете в составе МПЗ" 20 тысяч с учетом НДС или без учета НДС??? У нас компьютер по документам без НДС 19500, а с НДС соответственно свыше 20 тысяч получается. Куда его тыкнуть  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#400 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.02.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1,778
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 8
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |