Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#481 | 
| 
            
			 ищу себя.. 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			vsv-boss, не совсем понятен Ваш вопрос.. Но попробую объяснить свою мысль. При создании организации учетная политика формируется на основании действующего законодательства. Т.е. прописываем знакомые нам 20 т.р. С наступлением 2011 года вносим изменения в учетную политику в связи с изменением законодательства. Эт все первичные нормы, потому и "стандарт". Теперь поясните Вы, в чем подвох в Вашем вопросе?
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#482 | |
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Указываю: В вашем же ответе есть подвох и ответ на подвох. 
		
		
		
		
		
		
			Цитата: 
	
 Согласно последних поправок в НК РФ изменения в учётную политику действующее предприятие может вносить сколько угодно раз в течении текущего года, но в силу они вступят только со сдедующего года. Но эта норма распространяется только на действующие предприятия и те, чьи учётки уже начали действовать в текущем году с момента создания предприятия. Вот в этом и подвох. 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#483 | |
| 
            
			 ищу себя.. 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 эт где такие поправки?  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#484 | ||
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 меня прошу цитировать дословно.  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#485 | |
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Найдите статейку про учётку и там русским по белому написано. Или мне для вас найти? 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#486 | |
| 
            
			 ищу себя.. 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			 Будте так любезны))) и процитируйте "дословно"))))))) 
		
		
		
		
		
		
		
	ссылку на ссылку?))) пункт 2 статьи 10 224-ФЗ. Цитата: 
	
  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#487 | |
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вот вам про учётку, получите и распишитесь: 
		
		
		
		
		
		
			Цитата: 
	
  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#488 | 
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			аааа, точно, прочёл. с 2011 года эти 40000 вступают. просмотрел я как-то пунктики 
		
		
		
		
		
		
			  только номер закона 229, а не 224. 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#489 | 
| 
            
			 ищу себя.. 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			vsv-boss, ну все? Вопрос закрыт?))
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#490 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.11.2009 
				
				
				
					Сообщений: 43
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Уважаемые подскажите пжл. все посты перечитала, но что-то я туплю, с осн.ср. никогда не работала и поэтому много сомнений. Купили: станок сверлильный настольный - 2000 руб. и станок отрезной - 20 000 руб (НДС не облагается). В 1"С" провожу -  покупка оборудования (объекты осн.ср.)  Д08.4/К60. Далее: принятие к учету ОС оборудование - отражение в составе МПЗ (на закладке бухучет) автоматически ставится счет 10.9, а на закладке НУ автомат.проставляется 01МЦ и в НУ порядок включения стоимости в состав расходов на выбор два пункта "начисление амортизации и стоимость ОС не включается в расходы" А надо что бы и амортизацию не начислять и сразу в расходы списать, но ничего не получается. Они висят на сч. 10.9, а списать на производство не могу - программа не дает. Незнаю что делать, аж до слез уже. А если я проведу их покупку сразу как материалы и спишу их в производство?(Д10/К60; Д20/К10???) Или еще как вариант при оприходовании через 08.4 счет не указавать отражение  в составе МПЗ? Совсем запуталась, помогите разобраться - очень на вас надеюсь (больше не накого)
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#491 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 22.01.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,845
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я сразу на 10 сч. приходую и требованием-накладной списываю. Но многие на забалансовый счет относят, чтобы видно было какие МПЗ есть в орг-ии.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Спокойствие только спокойствие !!!"  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#492 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.07.2009 
				
				
				
					Сообщений: 10
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У меня такой вопрос: в банке получили  чековую книжку для снятия наличных. Стоит копейки. Но использоваться будет года 2-3. И куда ее отправлять? Неужели на 01 и амортизировать? Простите, если эта тема уже обсуждалась, просто я что-то не нашла. Заранее спасибо!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#495 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.06.2010 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 30
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#497 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.06.2010 
				
				
				
					Сообщений: 236
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день, уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста!!! Поступил модуль печати, стоимостью 3000 руб. Я провожу как поступление ОС. Затем ввод в эксплуатацию - ставлю галки "отразить в составе МПЗ" и "включить в состав расходов". В конце месяца списываю. Делаю анализ оценки имущества, и у меня стоимость этого модуля не входит в налоговый учет. В чем дело - не пойму, помогите, пожалуйста. Никак не могу налог на прибыль сделать(((
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#499 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.06.2010 
				
				
				
					Сообщений: 236
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Просто как поступление материалов? У меня просто несколько таких ОС. Все поступления и вводы в эксплуатацию и списания придется удалять и проводить как поступления материалов(. Другого выхода нет? Почему это не проходит в налоговом учете?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#500 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.11.2007 
				
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 2,662
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Irulya, обычно как: 
		
		
		
		
		
		
		
	все что стоит до 20 т.р. - это МПЗ, сразу в расход, через 10 счет. Все что стоит свыше 20 т.р. - это ОС, в расход пропорционально (согласно сроку амортизации), через 01 счет.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |