Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#1 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.06.2010
Сообщений: 78
Спасибо: 0
|
Фирма оказывает услуги. Было много расходов в 1 квартале, фирма работает с 1 января 2011г. Получается убыток. Не хочется показывать((
Субподрядчик нам работы сдал, а заказчик не принял. Можно ли показать незавершенное производство? И какими проводками. Спасибо! |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,925
Спасибо: 381
|
в вашем случае - нужно. Специальных проводок делать не нужно, просто накопленные расходы по этому объекту не списываете на себестоимость реализации (90/20)достаточно того что вы отразили из в составе затрат (20/60) пусть они там висят, до момента принятия ваших работ заказчиком.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.06.2010
Сообщений: 78
Спасибо: 0
|
У меня программа 8.2 и она автоматически списывает все расходы, не дает оставить висеть сумм на 20 счете((((
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,925
Спасибо: 381
|
так она же автоматически и не относит на счет 90, при соответствующих настройках (в случае отсутствия реализации по определенной номенклатуре).
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
|
|
|
|
|
#5 |
|
Чертополох
|
Katena26, я, например, оформляю документ "инвентаризация НЗП", где указываю суммы прямых расходов по БУ и НУ, которые хочу отнести на незавершенку. И при закрытии месяца они остаются на 20м.
Для этого в учетной политике в способах учета НЗП должно быть выбрано "с использованием документа Инвентаризация НЗП"
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.06.2010
Сообщений: 78
Спасибо: 0
|
А как сделать если работы по субподрядчику сдаем нескольким организациям. Одни приняли, другие нет. Как расходы разделить?
И не повлияет же это на сумму НДС? Последний раз редактировалось Katena26; 20.04.2011 в 10:53. |
|
|
|
|
|
#8 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.06.2010
Сообщений: 78
Спасибо: 0
|
Тут назрел еще один вопросик, а незавершенку я же без НДС провожу? Правильно?
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|