Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#21 | |
| 
            
			 всё интересно! 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 10.03.2010 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				Возраст: 62 
				
					Сообщений: 8,168
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 140
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Но сверки ОБЯЗАТЕЛЬНО надо проводить... А то вот будет веселье, если в один прекрасный день выяснится, что долг такой, либо перед поставщиком, либо перед бюджетом... и не думаю, что на 100% прибыль фиктивная...  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#22 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			туда где должно быть 
		
		
		
		
		
		
			  что за спешка сделать баланс прямо сейчас? для чего?2 года (или сколько там) без него работали и ничего  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#23 | 
| 
            
			 начинающий 
			
			
			
			Регистрация: 24.03.2011 
				
				
				
					Сообщений: 371
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ElenaG, да ,вы меня правильно поняли,начала вести учет с 01.01.2011 года,просто ввела нач.данные по счетам, и на 000 получился остаток по кредиту.Вот.Я просто уточнила ход событий,что после ввода всех данных,а закрою 000 сч. в корреспонденции с 99.09.У нас точно прибыль,только вот точную цифру уж точно не свести
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#24 | 
| 
            
			 всё интересно! 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 10.03.2010 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				Возраст: 62 
				
					Сообщений: 8,168
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 140
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			 В теме задан вопрос - я преложила вариант решения проблемы. я и не настаиваю, что это самый правильный вариант... может, кто-нибудь что ещё умное предложит. просто на примере своего учета я могу сказать, что у меня на нулях повисла: 
		
		
		
		
		
		
		
	при переходе с 1с 7,7 - сальдо по налогу УСН, а при переходе с 8.1 на 8.2 - как раз прибыль... там с субсчетами была какая-то неувязка и выгрузилось криво. Поэтому и рекомендую данный вариант. тем более, что так же настоятельно рекомендую провести сверку. По-моему, ничего плохого я не советовала, если где не права, то извините.  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#25 | |
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
   по моему я и не говорила что вы что-то плохое советуете. ![]() это ваша точка зрения, я высказала свою - автор может выбрать то что ему ближе  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#26 | 
| 
            
			 начинающий 
			
			
			
			Регистрация: 24.03.2011 
				
				
				
					Сообщений: 371
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#27 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			тем более 
		
		
		
		
		
		
			  и тем более что у вас всего один 2010год..
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#28 | |
| 
            
			 модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 8,714
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 181
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да оставьте Вы его уже в покое, он канул в Лету... Выводите остатки по счетам на 1 января 2011 г. инвентаризацией, тем более что без нее все равно не обойтись, даже восстанавливая 2010 год, потому как где гарантия правильности учетных данных за предыдущие годы? Я же Вам в другой теме уже все рассказал...  
		
		
		
		
		
		
		
	![]() Цитата: 
	
   Было бы хуже, если остаток был по дебету...   Закрывайте его на 84 и успокойтесь... Даже если вдруг выявится какой-либо неучтенный долг, сделаете исправительную проводку на момент обнаружения, уменьшив нераспределенную прибыль и увеличив обязательства... Только делайте исправление как положено - красным сторно, что бы избежать дебетового оборота по 84, поскольку дебетовать Вы его можете только с разрешения участников общества...
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#29 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.04.2011 
				
				
				
					Сообщений: 131
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А у меня оборот по дебету счета 000 мы нашли в чем ошибка в 2009 году организация на расходы не отнесла 40000 руб и вот там висит, уточненки по прибыли не подавали, так как не хотим связываться с налоговой, вот в случае налоговой проверки нам надеюсь ничего за это не будет?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#30 | 
| 
            
			 начинающий 
			
			
			
			Регистрация: 24.03.2011 
				
				
				
					Сообщений: 371
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			и еще вопрос,кредитовый оборот по 000 счету отражу потом проводкой как прибыль,а затем отнесу на 84,как нераспр.прибыль.За 2009 год в балансе есть нераспр.прибыль,значит нужно будет прибавить 2010 год к 2009? 
		
		
		
		
		
		
		
	и может быть такое,что прибыль больше ,чем денег на р/с?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#31 | |
| 
            
			 модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 8,714
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 181
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Конечно... У вас же наверняка кроме денежных средств есть и другие активы, источником которых является прибыль...  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#33 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 03.06.2010 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 44 
				
					Сообщений: 169
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#34 | 
| 
            
			 начинающий 
			
			
			
			Регистрация: 24.03.2011 
				
				
				
					Сообщений: 371
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а еще вот ввела остатки по 41 счету,сумма по дебету отражается,но по кредиту потом ничего не уходит,и не отображается в ведомости учета МПЗ,то что есть остатки по товарам(нету колич.учета).Почему так?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#35 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 03.06.2010 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 44 
				
					Сообщений: 169
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У Вас в плане счетов по счету 41 стоит галочка "Количественный учет"?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#36 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.10.2011 
				
				
				
					Сообщений: 43
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я присоединюсь к теме, ситуация аналогичная. Применяем УСН, с 2011 года начинаем вести учет из-за необходимости выплачивать дивиденды. Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я формирую проводки. Есть остатки на складе по ТМЦ на 31.12.2010г.: 
		
		
		
		
		
		
		
	Д10 К000 - 477320-36 р. Д41 К000 - 147845-31 р. Правильно ли, что далее я формирую проводку по оплате Д000 К51 - 625165,67 р.? Остатки по 68, 69, 70, 71, 80 завела в корреспонденции с Д000 и по К000 остатки на 51 счете. Как и в описанных ситуациях, вспомогательный счет не закрылся, по К000 осталась висеть сумма, на нее 31.12.2010 г. делаю проводку Д000 К84. Прокомментируйте, пожалуйста. Большое спасибо!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#40 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.10.2011 
				
				
				
					Сообщений: 43
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |