Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.10.2011 
				
				
				
					Сообщений: 43
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я присоединюсь к теме, ситуация аналогичная. Применяем УСН, с 2011 года начинаем вести учет из-за необходимости выплачивать дивиденды. Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я формирую проводки. Есть остатки на складе по ТМЦ на 31.12.2010г.: 
		
		
		
		
		
		
		
	Д10 К000 - 477320-36 р. Д41 К000 - 147845-31 р. Правильно ли, что далее я формирую проводку по оплате Д000 К51 - 625165,67 р.? Остатки по 68, 69, 70, 71, 80 завела в корреспонденции с Д000 и по К000 остатки на 51 счете. Как и в описанных ситуациях, вспомогательный счет не закрылся, по К000 осталась висеть сумма, на нее 31.12.2010 г. делаю проводку Д000 К84. Прокомментируйте, пожалуйста. Большое спасибо!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |