Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 31.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 224
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Уважаемые бухгалтера, помогите пожалуйста в программе 1СБухг. 8 верс. 2.0., сделать правильные операции: 
		
		
		
		
		
		
		
	24.03.11 организация приобрела автомобиль в качестве основного средства, кроме того, на ту же дату, имеются счет-фактура, накладная и акт на всякие коврики, установку сигнализации и т.п. Машину поставили на учет в ГИБДД 29.03.11. 25.03.11 уплатили госпошлину за регистрацию. В одной из статей я прочитала, что расходы на гос. регистрацию включаются в стоимость ОС и нужно сделать проводки Дт68 (Госпошлина) Кт51, Дт08(приобретение ОС) Кт68(Госпошлина). Я сделала последнюю проводку вручную, но во-первых не знаю, что писать в субконто сч. 08, во-вторых появилась надпись "некорректная проводка". Ну и потом, как вообще технически с 08 счета эту сумму включить в стоимость данного автомобиля? Насчет установки сигнализации, защиты картера и прочих мелких расходов, тоже не знаю, нужно-ли их включать в стоимость автомобиля? Я оприходовала их на сч. 10 и тем же месяцем списала... Может быть их тоже нужно было какой-то операцией включить в начальную стоимость ОС? Подскажите пожалуйста, как вообще это делается? Ведь операция "Принятие к учету ОС" формирует стоимость ОС автоматически...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,095
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 куда списали? модернизация происходит с 07 счета а не с 10 
				__________________ 
		
		
		
		
	...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | ||
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 31.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 224
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я нашла статью в Главбухе за 2010 год, в которой написано, что всякие коврики, чехлы, саморезы, зимние шины и другие легко заменяемые и быстроизнашиваемые предметы, в стоимость ОС включать не нужно, а стоимость магнитолы, сигнализации и т.п. - нужно, т.к. такое оборудование может использоваться в течение всего срока эксплуатации автомобиля.  
		
		
		
		
		
		
		
		
			Значит получается, что у меня в стоимость автомобиля войдет Защита картера и охранная сигнализация. Остальное нужно списывать на материалы, сч. 10. Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 У меня были операции: 1)Оплата поставщику Дт60 Кт51 2)Поступление товаров и услуг от поставщика (Дт08 Кт60) - сам автомобиль. 3)Поступление товаров и услуг (Дт10 Кт60-коврики, скотчи и т.п.; Дт08Кт60-защита картера, сигнализ.; Дт44 Кт60-установка защиты и сигнализации) 4)Уплата госпошлины Дт76 Кт 51 5)Госпошлина Дт08 Кт76 6)Принятие к учету ОС (Дт01 Кт08) - автомобиль У меня после операции №5 на сч. 08 сформировалось несколько единиц оборудования на общую сумму, которую я хочу сделать стоимостью автомобиля. Как вот мне вот всю эту сумму затрат собрать в одной операции №6? Последний раз редактировалось Pam; 28.06.2011 в 15:05.  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,095
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			дык так бы и писали что МПЗ+оборудование эти да через 10 
		
		
		
		
		
		
			тогда у вас вообще просто - ни какой модернизации не надо Цитата: 
	
 с чего вдруг если у вас там только госпошлина 
				__________________ 
		
		
		
		
		
			...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. Последний раз редактировалось TytOnXamOn; 28.06.2011 в 15:36.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 31.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 224
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			TytOnXamOn, я извиняюсь, если непонятно пишу... Ну предположим, автомобиль стоит 100 000, защита картера 4000, охранная система-10000, госпошлина 1000-руб. У меня на счете 08 все эти наименования отражены по отдельности и в совокупности сальдо по 08 составляет 115000 руб. Потом я делаю операцию "Принятие к учету ОС", выбираю в номенклатуре "автомобиль" и он у меня автоматически принимается к учету по цене 100000 (Дт01Кт08), а мне-то нужно, чтобы его цена в данной операции составляла 115000... Я наверняка что-то не так делаю - в программе работаю недавно, поэтому и спрашиваю, как мне правильно в программе отразить эту операцию, чтобы все наименования со сч. 08 списались в общую сумму стоимости этого автомобиля?
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось Pam; 28.06.2011 в 16:41.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,095
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			с чего вдруг оборудование на 08 счете - откройте описание по плану счетов и посмотрите когда используется 08 счет, а когда 07 
		
		
		
		
		
		
			если же вы отражаете поступление картера отдельно от поступления ОС, тогда вам надо делать модернизацию, по другому при таком варианте стоимость картера в стоимость ОС (01) не попадет а я не могу за вас решить, вы говорите что а сами покупаете оборудование отдельно сами себе противоречите 
				__________________ 
		
		
		
		
		
			...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. Последний раз редактировалось TytOnXamOn; 28.06.2011 в 17:16.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | ||
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 31.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 224
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			TytOnXamOn, у меня машина прошла одной сч-ф и накладной, а оборудование другой сч-ф, накладной и актом. Поэтому получается, что я приходую их одной датой, но разными операциями. Наверное просто неправильно выразила свою мысль.  
		
		
		
		
		
		
		
		
			![]() Кажется я вас поняла, мне нужно оприходовать оборудование на сч. 07, а не 08 и сделать модернизацию ОС той же датой, когда я принимаю машину к учету? А как делается модернизация в программе? И что делать с госпошлиной? З.Ы. Я смотрела план счетов, может просто неправильно поняла написанное... Мне-то показалось, что на 08 нужно приходовать комплектующие к машине... ![]() Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 Последний раз редактировалось Pam; 28.06.2011 в 17:43.  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 11.01.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 3,972
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 80
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я сигнализацию провела через пункт "Доп. расходы". Сразу на 08 счет, без разбивки. Очень даже все легло и закрылось при принятии авто к учету. В ОС-1 указала, что, помимо непосредственно автомобиля, имеется сигнализация, и всё.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,095
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			![]() Цитата: 
	
 
				__________________ 
		
		
		
		
		
			...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. Последний раз редактировалось TytOnXamOn; 29.06.2011 в 08:57.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,095
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			стоп тут я вам не правильно сказал 
		
		
		
		
		
		
			Цитата: 
	
 с каким видом операции вы делаете данное поступление? 
				__________________ 
		
		
		
		
		
			...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. Последний раз редактировалось TytOnXamOn; 29.06.2011 в 09:48.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,095
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			я бы сделал так: 
		
		
		
		
		
		
			1 Поступление ОС если у вас поступление скотча и картера 1 документом то разбил бы на 2 и 3, с/ф одна но в списке указываете 2 поступления 2 Поступление скотч и т.д. 10 счет 3 Поступление картера с видом операции "объекты строительства" 07 счет если установка сигнализации за счет поставщика тогда (4) если собственными силами тогда (6) 4 Поступление доп. расходов 5 Принятие к учету ОС 6 Модернизация ОС 7 Списание МПЗ с 10 счета P.S. вы можете конечно все оприходовать на 10ку, но я что-то не соображу тогда как вы увеличите стоимость ОС на стоимость оборудования? 
				__________________ 
		
		
		
		
		
			...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. Последний раз редактировалось TytOnXamOn; 29.06.2011 в 10:21.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | |||
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 31.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 224
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 Последний раз редактировалось Pam; 29.06.2011 в 10:45.  | 
|||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,095
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 почитайте пост №12 я вам там все подробно расписал 
				__________________ 
		
		
		
		
	...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 do or die 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.11.2010 
				
				
				
					Сообщений: 8,342
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 37
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Pam, попробуйте документик посмотреть  
		
		
		
		
		
		
		
	"передача оборудования в монтаж", если вам хочется с 07 счетом заморачиваться  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 do or die 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.11.2010 
				
				
				
					Сообщений: 8,342
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 37
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а вообще ЛРК, дело говорит...я бы на вашем месте прислушалась... 
		
		
		
		
		
		
		
		
			документом доп.расходы!!!!!!!!! вся стоимость (машина+оборуд) будет на 08 счете... Последний раз редактировалось Мария Ростов; 29.06.2011 в 11:05.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,095
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			если вы прочитаете описание документа то увидите что он предназначен для отражения услуг сторонних организаций, с чего вдруг картер который мы сами устанавливаем вдруг стал услугой оказываемой нам поставщиком? 
		
		
		
		
		
		
			распишите пожалуйста по пунктам возможно я что то не знаю (потому и в статусе такая надпись - век живи век учись  )
		
				__________________ 
		
		
		
		
	...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 do or die 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.11.2010 
				
				
				
					Сообщений: 8,342
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 37
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 do or die 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.11.2010 
				
				
				
					Сообщений: 8,342
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 37
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			например авто стоит 100т.р (бен ндс, ндс отдельно) и доп.расходы 60т.р. 
		
		
		
		
		
		
		
	1.. сделать поступление товаров, вид операции Оборудование проводки 60-08 на 100т.р. 2. потом на основании ПТиУ внести поступление доп. расходов проводки 60-08 на 60 т.р. первоначальная стоимость ОС сформируется на 08 счете на 160 т.р. 3. далее принятие Ос к учету проводка 08-01 на 160 т.р. а далее ужо амортизация и все такое  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |