TytOnXamOn, у меня машина прошла одной сч-ф и накладной, а оборудование другой сч-ф, накладной и актом. Поэтому получается, что я приходую их одной датой, но разными операциями. Наверное просто неправильно выразила свою мысль.

Кажется я вас поняла, мне нужно оприходовать оборудование на сч. 07, а не 08 и сделать модернизацию ОС той же датой, когда я принимаю машину к учету? А как делается модернизация в программе? И что делать с госпошлиной?
З.Ы. Я смотрела план счетов, может просто неправильно поняла написанное... Мне-то показалось, что на 08 нужно приходовать комплектующие к машине...
Цитата:
Счет 07 «Оборудование к установке» предназначен для обобщения информации о наличии и движении технологического, энергетического и производственного оборудования (включая оборудование для мастерских, опытных установок и лабораторий), требующего монтажа и предназначенного для установки в строящихся (реконструируемых) объектах. Этот счет используется организациями-застройщиками.
|
Цитата:
По дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» отражаются фактические затраты застройщика, включаемые в первоначальную стоимость объектов основных средств, нематериальных активов и других соответствующих активов.
Сформированная первоначальная стоимость объектов основных средств, нематериальных активов и др., принятых в эксплуатацию и оформленных в установленном порядке, списывается со счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в дебет счетов 01, 03, 04.
|
И в списке корреспондирующих с 07 счетов нет счета 01... Или с 07 нужно приходовать оборудование на 08, а потом уже с 08 на 01?