Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#121 |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
чек прикладываешь к доку, или прикалываешь, копируешь, потом на ксерокс его приклеиваешь. Док поступления-оригинал я не прикладываю в а/о, если это накладная, то в папку соответствующую
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
|
|
#123 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,386
Спасибо: 470
|
НастяНН, правильно
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#127 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,386
Спасибо: 470
|
|
|
|
|
|
|
#128 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.05.2012
Сообщений: 135
Спасибо: 0
|
Короче видимо надо делать и ксеро и сами чеки на листе в АО..
Ну не выкидывать же эту аппликацию? |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#129 |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
есть чеки, уж не знаю, может чековая лента такая, а может спецчернила, но за месяц уже ничего не остается, чистый, а вы
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
|
|
#130 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,202
Спасибо: 58
|
Я прикалываю чеки степлером к листу а4-сразу много на лист и этот лист ксерю, подшиваю к авансовому в конце, а чеки товарные отделяю, т.к по ним приходуются материалы и подшиваю в папку материалы.
|
|
|
|
|
|
#131 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.05.2012
Сообщений: 135
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
|
|
#132 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,202
Спасибо: 58
|
Да, поскольку поступления от поставщиков бывают не только по авансовым, а еще просто по безналу от фирмы купленные, например....
|
|
|
|
|
|
#133 | |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.05.2012
Сообщений: 135
Спасибо: 0
|
Цитата:
Авансовые отдельно, 60 счет отдельно, и еще материалы? А если пардон вы по безналу материалы оплатили? Просто классификация странная.. |
|
|
|
|
|
|
#134 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.09.2012
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Добрый вечер всем! Помогите разобраться, такая ситуация: сотрудник поехал в командировку с 19.09 по 20.09. Приехал в г.Новосибирск в 00:10 часов ночи 20.09, снял номер в гостинице на сутки, рассчитался, провел ночь в гостинице, утром ушел и получается, что вечером 20.09 вернулся в Красноярск. Могу ли я принять данный счет в затраты организации и уменьшить на всю сумму налогооблагаемую базу? (Затрудняюсь в том, что командировка с 19.09-20.09, а счет и чек гостиницы за сутки с 20.09-21.09.)
|
|
|
|
|
|
#136 | |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.05.2012
Сообщений: 135
Спасибо: 0
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#137 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.09.2012
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
|
|
#138 | |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.09.2012
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#139 |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
вы хотите поделить чек за сутки на части?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|