Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#2141 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.05.2014 
				Адрес: Симферополь Крым 
				
				
					Сообщений: 934
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 302
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#2142 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 13.05.2014 
				Адрес: Крым 
				
				
					Сообщений: 123
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
   В нашем соцстрахе толком никто ещё ничего не знает, сами учаться, подсказать не могут. И еще вопрос, если у нас все-таки (когда нибудь) будет этот нулевой тариф, и ничего не будем перечислять в соцстрах, будем ли мы иметь право на возмещение по б/листам?
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#2143 | |
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 28.07.2014 
				Адрес: Евпатория 
				
				
					Сообщений: 489
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 138
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| Сказали спасибо: |  Аляска (14.10.2014)  | 
		
| 
			
			 | 
		#2144 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.10.2014 
				
				
				
					Сообщений: 3
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый вечер! 
		
		
		
		
		
		
		
	Подскажите пожалуйста, какую систему налогообложения выбрать Крымскому предприятию (сейчас в Украине были на общей системе) - мы оказываем услуги землеройной техникой, численность работающих до 20 человек, оборот до 20 000 000,00 руб в год. Спасибо  | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#2145 | 
| 
            
			 ПачИмучкА 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.11.2010 
				Адрес: СССР 
				Возраст: 53 
				
					Сообщений: 1,606
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 165
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Kaly, вы привели недостаточно сведений для получения более правильного ответа. Какова структура себестоимости, кто является вашими покупателями (их система налогообложения).
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#2146 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.10.2014 
				
				
				
					Сообщений: 3
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Сори - наши покупатели ФЛ и ЮЛ (на общей системе и упрощенцы).Уровень затрат (з/п + топливо = обслуживание техники) высокий от 60-80%
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#2147 | 
| 
            
			 ПачИмучкА 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.11.2010 
				Адрес: СССР 
				Возраст: 53 
				
					Сообщений: 1,606
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 165
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			предположу что УСН с объектом "доходы - расходы" (ЗЫ: я не учитывал патентную систему, т.к. не знаком с ней). Покупателям на ОСНО выгоднее покупать (при одинаковой цене) услуги с НДС (поэтому здесь возможно нужно будет также работать на ОСНО, зависит от доли продаж покупателям на ОСНО).
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
| Сказали спасибо: |  Kaly (14.10.2014)  | 
		
| 
			
			 | 
		#2148 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 31.03.2014 
				Адрес: Симферополь 
				
				
					Сообщений: 203
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 106
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| Сказали спасибо: |  Simfi (14.10.2014)  | 
		
| 
			
			 | 
		#2149 | |
| 
            
			 Шмотошница ... 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
| Сказали спасибо: |  ЕленаМакс (14.10.2014)  | 
		
| 
			
			 | 
		#2150 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 07.05.2014 
				
				
				
					Сообщений: 118
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 17
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#2151 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.06.2014 
				
				
				
					Сообщений: 23
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день. форумчане! Помогите разобраться в ситуации. оплатили аванс за материал 29.09.2014г. товар получили 14.10.2014. Счет-фактуру выставили тоже 14.10. разве это правильно, ведь счет фактура выставляется по первому событию, или я ошибаюсь?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#2152 | 
| 
            
			 Alter ego 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 30.11.2009 
				Адрес: г.Москва 
				
				
					Сообщений: 55,921
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4,257
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			поставщик у себя сч-ф на аванс составил, но покупателю он её предоставлять не обязан. Если вам нужно принять НДС с уплаченного 29.09 аванса, запросите сч-ф у поставщика. И если примете НДС с аванса к вычету в 3-ем кв., то не забудьте восстановить его в 4-ом
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)  | 
| 
		 | 
	
	
| Сказали спасибо: |  Elena M (15.10.2014)  | 
		
| 
			
			 | 
		#2153 | 
| 
            
			 Alter ego 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 30.11.2009 
				Адрес: г.Москва 
				
				
					Сообщений: 55,921
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4,257
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ошибаетесь, в данном случае имеют место две сч-ф . На аванс 29.09 и на отгрузку 14.10
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)  | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#2154 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.04.2014 
				Адрес: Нижний Новгород 
				
				
					Сообщений: 977
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 673
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Не по первому событию (нет в российском законодательстве такого понятия), а, скажем так, по обоим событиям. То есть вам должны были выставить счет-фактуру и на оплату вашу и на отгрузку вам. Просто иногда продавцы "забывают" передать счет-фактуру на оплату покупателю, так как покупателям часто она не нужна, если они не хотят сделать вычет уже на эту оплату.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Больше информации  | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#2155 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.06.2014 
				
				
				
					Сообщений: 23
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			т.е. в 4-ом я должна НДС восстановить и снова принять к вычету?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#2156 | |
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
    А в пределах одного квартала вообще нет никакого смысла проводить два счета-фактуры.ИМХО
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#2157 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			в принципе,вам уже ответили,что ,если вы хотите принять к вычету НДС по оплаченному авансу и в договоре есть условие о предоплате,можете это сделать,попросив счф от 29.09.Вы его включите в книгу покупок в третьем квартале.в четвертом квартале вы получили счф на отгрузку,который безусловно принимаете к вычету,но поскольку,этот же вычет уже был сделан в 3 квартале по авансовому счф,теперь вы его включаете в книгу продаж,получается,что фактически вычет был учтен в 3 квартале,а в 4 квартале одновременно и начисление по книге продаж и вычет по книге покупок,то есть "0". Вот поэтому многие и не связываются с вычетом по авансовым счф,чтобы не делать лишних операций,если результат один и тот же,разве что,бывает нужно уменьшить НДС именно в квартале оплаты аванса,тогда это имеет смысл.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
| Сказали спасибо: |  Elena M (15.10.2014)  | 
		
| 
			
			 | 
		#2158 | 
| 
            
			 Alter ego 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 30.11.2009 
				Адрес: г.Москва 
				
				
					Сообщений: 55,921
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4,257
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			да, восстанавливаете НДС с авансовой сч-ф, и приниматете к вычету по сч-ф на реализацию. Но , как правильно заметили коллеги, НДС с уплаченного аванса вы можете учесть к вычету только в случае наличия  
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)  | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#2159 | ||
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
||
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#2160 | 
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ммммм, надо закрывать эту ветку. Тут уже свалка разных вопросов по смыслу, форме и содержанию. Для поисковой системы это плохо, для людей, которые ищут аналогичные ответы на свой вопрос ещё хуже. Я правильно мыслю? 
		
		
		
		
		
		
			Светлана1010, а почему именно в этой ветке вы задали свой вопрос? Вы с Крыма? 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
| 
		 | 
	
	
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Экспорт. С чего начать? | Екатерина - | Валюта, экспорт, импорт | 21 | 18.03.2015 22:24 | 
| Учет в торговле (ЕНВД). С чего начать? | Takaya | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 11.04.2014 11:15 | 
| С чего начать сдачу отчетов | Север86 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 26.04.2012 21:30 | 
| литература для написания курсовой...не знаю с чего начать | umabulatova | Помощь студентам | 0 | 20.10.2011 20:32 | 
| Вообще с чего начать (регистрация ООО) | bigboch | Делимся опытом | 2 | 26.04.2010 16:12 |