Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#1 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Помогите начинающему!!!
В прошлом квартале покупатель перечислил деньги за товар - 900 000, в силу определенных причин были вынуждены приобрести товар за наличку: на 320 000 с документами,но без НДС, а на 420 000 - вообще без документов.Счета-фактуры и накладные отправили покупателю с товаром.Хотели потом деньги перевести на счет знакомой фирмы,чтобы они нам сделали приход товара,обналичили деньги и мы бы потом сделали возврат на счет.Но не успели все это провернуть в этом квартале.Теперь вот думаем,как выйти из этой ситуации с наименьшими потерями.Подскажите люди добрые!!!
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
что вам мешает оприходовать документы той датой которой нужно, принять НДС к вычету (та фирма с НДС?) ?деньги потом переведете
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Т.е. вы имеете ввиду заплатить НДС с этой суммы,а потом подать на возмещение? А как быть с налогом на прибыль??
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#5 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
насколько я понимаю у вас проблема в том, что нет прихода под расход, так? а что с налогом на прибыль? у вас есть отгрузка, есть оплата, есть приход товара, что вас смущает?
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Да на конец квартала,мы продали товар не имея приход и получается,что у нас как бы 900 000 прибыли? В принципе мы можем сделать договор что нам предоставили товар с отсрочкой платежа.Но вопрос в том как подавать это в налоговую,чтобы как можно меньше платить налогов - если мы хотим провести эту сделку вообще почти в ноль.Просто перекинем на счет фирмы допустим 880 000 - они нам их обналичат и сделают документы на приход товара прошлым кварталом,но деньги мы же им переведем в этом квартале.Вот что меня интересует.
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
ну все правильно, приход и отгрузка в этом квартале, оплата в следуюшем, ничего в этом нет страшного.
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
а налоги мы платим с 900 000,а потом подаем к возмещению?Так получается?
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#9 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
отгрузка прошла тоже на 900 000? то есть аванса нет неотгруженного? тогда к начислению НДС=900 000*18/118=137288,14, а к зачету я не знаю на какую сумму у вас приход, и + у вас еще наверняка должны быть затраты с НДС - ареда например... их тоже ставите к зачету и разницу между НДС с отгрузки и НДС к зачету или уплачиваете, или подаете на возмещение или в счет будущих платежей. учитывая вашу ситуация лучше немного заплатить чем требовать возмещения...
|
|
|
|
|
|
#11 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
доход минус расходы=налогооблагаемая база. ну если коротко))
|
|
|
|
![]() |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Запуталась с налогом на прибыль | Ольгуха | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 22.09.2008 22:14 |
| Зачет между НДС и налогом на прибыль | Женюра | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 22.06.2008 20:36 |
| Проблеммы с начислением з/платы в 1С Бухгалтерия 8.0 | Никор | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 0 | 30.03.2008 19:09 |
| Помогите с налогом на прибыль! | Иринка | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 23.07.2007 14:33 |
| Только что открылись. Когда и как сдавать отчеты? | lolid3751 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 10 | 15.06.2007 19:24 |