Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 03.12.2010 
				
				
				
					Сообщений: 560
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте коллеги! 
		
		
		
		
		
		
		
	В другом разобраться не получилось, можно в этом кто-то поможет разобраться! Как оформить восстановление НДС в 1С 7.7!!!!!! Восстанавливаю по списанным товарам (в связи с потерей товарного вида). Заранее спасибо за ответ.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Заблокирован 
			
			
			
			Регистрация: 21.12.2010 
				
				
				
					Сообщений: 599
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 19
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Что именно не получается?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 03.12.2010 
				
				
				
					Сообщений: 560
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте! 
		
		
		
		
		
		
		
	Не получается вот что. Я восстанавливаю НДС, потому что списываю товары, потерявшие товарный вид. Вариант 1: В документе "Формирование записи книги продаж" делаю руками дополнительную. строчку , где документ основание - поступление товаров, а тип операции "возврат поставщику" (потому что только этот тип делает проводки Д19К68). НО! тогда не попадает эта сумма в книгу продаж, но ставится в стр. 80 и стр. 90 декларации по НДС. Тогда будет расхождение книги продаж и раздела 3 декларации. Вариант 2: Делаю документ "Запись книги продаж", где основание - поступление товаров, корр счет 19. Она формирует проводки Д19К68. Запись попадает в книгу продаж.НО! В декларации сумма восстанавливаемого НДС учитывается по строке 020, а стоимость товара, по которому я восстанавливаю НДС включается в стр. 020 (сумма реализованных товаров). Потому что она берет эту сумму из книги продаж. Но, эти товары я не реализую как раз. Статус в книги продаж 21, а не 01??? Получается расхождение ОСВ и декларации по НДС, а также расхождение ОСВ и книги продаж????? Такое разве может быть? Буду признательна за комментарии. Спасибо.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Заблокирован 
			
			
			
			Регистрация: 21.12.2010 
				
				
				
					Сообщений: 599
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 19
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Документ "Запись книги продаж" для ручного учета НДС, 
		
		
		
		
		
		
		
	"Формирование записи книги продаж" - для автоматического, хотя каждая строка - суть документ "Запись КП". Тип учета определяется флажком "автоучет НДС" в договоре. Правильно "поведение" документов зависит от флажка в договоре. Используй соответствующий вид документа. Сейчас твою аллегорию не догоняю, но если речь о коде вида операций, то окно для ввода находится под датой документа "Запись КП", поставь 21 и жизнь начнет налаживаться ...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | ||
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 03.12.2010 
				
				
				
					Сообщений: 560
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 Так может быть?  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Заблокирован 
			
			
			
			Регистрация: 21.12.2010 
				
				
				
					Сообщений: 599
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 19
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 03.12.2010 
				
				
				
					Сообщений: 560
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Заблокирован 
			
			
			
			Регистрация: 21.12.2010 
				
				
				
					Сообщений: 599
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 19
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Декларация заполняется "отчетом" книга продаж 1137. 
		
		
		
		
		
		
		
	Чтобы декларация заполнялась как хочется, нужно добиться соответствующего формирования отчета КП 1137.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 03.12.2010 
				
				
				
					Сообщений: 560
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 Заблокирован 
			
			
			
			Регистрация: 21.12.2010 
				
				
				
					Сообщений: 599
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 19
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Заблокирован 
			
			
			
			Регистрация: 21.12.2010 
				
				
				
					Сообщений: 599
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 19
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Списание товаров чем делаешь?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 03.12.2010 
				
				
				
					Сообщений: 560
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 В декларацию ставит верно. В строку 080 и 090. НО!!!!!!!! Проводки он сформировал Д76АВК68.2??? А мне так не надо... Мне надо Д19К68. КАк это достичь???  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 03.12.2010 
				
				
				
					Сообщений: 560
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | |
| 
            
			 Заблокирован 
			
			
			
			Регистрация: 21.12.2010 
				
				
				
					Сообщений: 599
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 19
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Попробуй разные Сф, заполнять не соглашайся, хорошо бы если бы это была сф на аванс.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 03.12.2010 
				
				
				
					Сообщений: 560
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 СЧф на аванс нет(  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 Заблокирован 
			
			
			
			Регистрация: 21.12.2010 
				
				
				
					Сообщений: 599
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 19
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Кстати, а зачем вообще "Формирование записей"? 
		
		
		
		
		
		
		
	Сделай документ "Запись КП", заполни там только номер сф- "восстановлен НДС ...", код "21" и табличную часть с суммой и ставкой НДС, она же Всего, сч. 19.3 без субконто  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 03.12.2010 
				
				
				
					Сообщений: 560
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 В декларации в строке 80 и 090 не появляется... Вообще. Никак.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | |
| 
            
			 Заблокирован 
			
			
			
			Регистрация: 21.12.2010 
				
				
				
					Сообщений: 599
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 19
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 В поле дата и номер сф напиши не "Восстановлен НДС ...", а "123;19.04.2017 Восстановлен НДС ..." Номер, точка с запятой, дата в формате дд.ММ.гггг, а потом через пробел уже текст любой.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 03.12.2010 
				
				
				
					Сообщений: 560
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Скажи, а ты можешь помочь ещё в одном вопросе по возврату товаров. Вопрос больше по БУ и НУ?  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 Заблокирован 
			
			
			
			Регистрация: 21.12.2010 
				
				
				
					Сообщений: 599
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 19
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |